RUKKENZH
Задать вопрос AI

Документ «Ввод сведений о регл. учёте плановых начислений работников организаций» в 1С:Бухгалтерия для Казахстана 3.0

СТ
Сапа Т.И. — Эксперт по 1С и бухгалтерскому учёту, преподаватель-практик
Обновлено 4 сент. 2026 г.

Проверено на релизе 3.0.74.2 «Бухгалтерия для Казахстана» (редакция 3.0).

Вы начислили зарплату за месяц, провели «Отражение зарплаты в бухучёте» — и оклады административного персонала упали не на 7210, а куда-то на общий счёт затрат. Или в оборотке по подразделению «слиплись» оплата труда цеха и оплата труда офиса. Причина почти всегда одна: у планового начисления работника не задан или задан неверно способ отражения в регламентированном учёте. Именно этим документом вы говорите программе: «оклад Ахметова с такого-то числа списывается в дебет 7210 по статье „Оплата труда АУП“». Один раз настроили — и все последующие месяцы зарплата этого человека раскладывается по нужным счетам сама.

1. Назначение

Документ закрепляет за плановым начислением конкретного работника способ отражения в бухгалтерском (регламентированном) учёте — счёт затрат по дебету и его аналитику (подразделение, статья затрат, номенклатурная группа). Сам он проводок по зарплате не делает: он пишет сведения в регистр, а по этим сведениям потом раскладываются суммы в документе «Отражение зарплаты в бухучёте».

2. Где найти

  • Раздел «Зарплата» → группа «См. также» / «Настройки учёта зарплаты»«Ввод сведений о регл. учёте плановых начислений работников».
  • Если пункта нет в панели — откройте через «Все функции»Документы или полный список: e1cib/list/Документ.ВводСведенийОРеглУчетеПлановыхНачисленийРаботниковОрганизаций.

Чтобы перейти по ссылке: Сервис (Главное меню — «звёздочка»/шестерёнка) → «Перейти по навигационной ссылке», вставьте строку выше и нажмите «Перейти». Откроется журнал этих документов, там кнопка «Создать».

2а. Как узнать свой релиз

Главное меню (значок ▼ слева вверху) → «Справка» → «О программе». В открывшемся окне вы увидите версию платформы (например, 8.3.24) и релиз конфигурации — строку вида «Бухгалтерия для Казахстана, редакция 3.0 (3.0.74.2)». Сверяйте инструкцию именно с этим номером: расположение полей и состав реквизитов между релизами могут отличаться.

3. Как заполнить

Шапка документа минимальна, основная работа — в табличной части.

Поле Обязательное Зачем и что будет при ошибке
Организация Да По ней подбираются работники и их начисления. Если организаций несколько и выбрана не та — в списке не найдёте нужного сотрудника, а сведения запишутся «в пустоту».
Дата документа Да Момент, с которого действует настройка. Регистр сведений периодический: способ отражения применяется к начислениям, попадающим в периоды с этой даты и позже. Поставите будущую дату — текущий месяц раскладываться не будет.
Ответственный Нет Для контроля, кто ввёл сведения. На учёт не влияет.
Комментарий Нет Свободный текст. Удобно писать причину («перевод в АУП с 01.09»).

Табличная часть (строка = «работник + начисление + способ отражения»):

Колонка Обязательное Зачем и что будет при ошибке
Работник Да Физлицо/сотрудник, чьё начисление настраиваете. Пусто — строка не запишется.
Начисление (вид расчёта / плановое начисление) Да Оклад, надбавка, доплата и т.п. Именно это начисление получит указанный счёт. Если оставить пусто — способ не привяжется ни к чему.
Способ отражения в бухучёте Да Элемент справочника «Способы отражения зарплаты в регл. учёте»: он несёт счёт затрат (Дт), подразделение, статью затрат, номенклатурную группу. Ошибётесь — зарплата уйдёт не на тот счёт/подразделение.
Действует с (если колонка выведена отдельно) Дублирует смысл даты для конкретной строки. Обычно берётся из даты документа.

Практический порядок:

  1. Создайте документ, выберите Организацию и поставьте дату = число, с которого настройка должна работать (чаще 1-е число месяца).
  2. Кнопкой «Добавить» внесите строку: Работник → Начисление → Способ отражения.
  3. Если у работника несколько начислений (оклад + надбавка) и они должны идти на разные счета — заведите отдельную строку на каждое.
  4. Проверьте, что нужный Способ отражения уже создан: в его карточке заполнены Счёт затрат, Подразделение, Статья затратНоменклатурная группа, если счёт производственный, например 8110).
  5. Проведите документ (кнопка «Провести и закрыть»).

Важно: этот документ задаёт способ отражения точечно — «для этого работника по этому начислению». Он перекрывает общие настройки (способ отражения, указанный в самом начислении или в учётной политике). Это ваш инструмент для исключений.

4. Разобранный пример с проводками

Условие. ТОО «Астана-Сервис», работник Ахметов А.А., оклад 200 000 ₸/мес. С 01.09.2026 переведён в администрацию. Нужно, чтобы его оклад отражался на счёте 7210 «Административные расходы» по статье «Оплата труда АУП», подразделение «Администрация».

Шаг 1. Заполняем документ:

  • Организация: ТОО «Астана-Сервис»; Дата: 01.09.2026.
  • Строка: Работник = Ахметов А.А.; Начисление = «Оклад»; Способ отражения = «АУП — 7210, Оплата труда» (в способе: Счёт 7210, Подразделение «Администрация», Статья «Оплата труда»).
  • Провели.

Что записал документ: движение в регистр сведений о способах отражения — счёта здесь нет, это «справочная» запись для будущих расчётов.

Шаг 2. В конце сентября вы начисляете зарплату, затем формируете «Отражение зарплаты в бухучёте». Программа берёт настройку из нашего документа и раскладывает суммы. Расчёт по нормам РК 2026 (МРП = 4 325 ₸, вычет 30 МРП = 129 750 ₸):

  • ОПВ 10% = 20 000; ВОСМС 2% = 4 000.
  • База ИПН = 200 000 − 20 000 − 4 000 − 129 750 = 46 250; ИПН 10% = 4 625.
  • На руки = 200 000 − 20 000 − 4 000 − 4 625 = 171 375.
  • За счёт работодателя: ОПВР 3,5% = 7 000; СО 5% от (200 000 − 20 000) = 9 000; ОСМС 3% = 6 000; соцналог 6% от (200 000 − 20 000 − 4 000) = 10 560, к уплате за минусом СО = 10 560 − 9 000 = 1 560.

Проводки, которые получатся именно благодаря настройке (Дт 7210):

Дт Кт Сумма, ₸ Операция
7210 3350 200 000 Начислен оклад (счёт — из способа отражения!)
3350 3220 20 000 Удержаны ОПВ
3350 3210 4 000 Удержаны ВОСМС
3350 3120 4 625 Удержан ИПН
7210 3220 7 000 ОПВР за счёт работодателя
7210 3210 9 000 Социальные отчисления (СО)
7210 3210 6 000 ОСМС за счёт работодателя
7210 3150 1 560 Социальный налог

Если бы вы не ввели этот документ, строки «Дт 7210» встали бы на счёт по умолчанию (например, общий 7010/7110 или счёт из настройки начисления) — и аналитика по подразделению «Администрация» не собралась бы.

5. Виды операции

Документ не имеет переключателя «вид операции» в классическом смысле. Его назначение одно: закрепить способ отражения планового начисления работника в регламентированном учёте. Варианты применения:

  • назначить счёт/аналитику новому сотруднику;
  • изменить способ отражения при переводе (новая дата = новая запись, старая продолжает действовать до этой даты);
  • разнести разные начисления одного работника на разные счета;
  • задать индивидуальное исключение поверх общих настроек начисления.

6. Что формируется при проведении

  • Проводок (Дт/Кт) документ не делает.
  • Формируются движения в регистре сведений о способах отражения плановых начислений работников в регл. учёте (периодический регистр: ключ — Организация + Работник + Начисление, значение — Способ отражения).
  • Электронные документы (ЭСФ, СНТ) не формируются — объект к НДС и реализации отношения не имеет.
  • Реальные проводки по этим сведениям возникают позже, в документе «Отражение зарплаты в бухучёте».

7. Печатные формы

Это служебный документ настройки. Собственной унифицированной печатной формы (акта, справки) он не имеет. При необходимости распечатать содержимое используйте стандартную команду «Ещё» → «Вывести список» из табличной части или журнала — получите табличный документ «Работник / Начисление / Способ отражения» для внутреннего контроля.

8. Частые ошибки

  • «Поле „Способ отражения в бухучёте“ не заполнено» — не выбран способ в строке. Откройте строку и подберите элемент справринка; при отсутствии нужного — создайте его прямо из формы выбора (там же зададите счёт и аналитику).
  • Зарплата легла не на тот счёт. Проверьте не документ, а сам справочник «Способы отражения»: счёт затрат и статья хранятся в нём. В нашем документе вы лишь ссылаетесь на способ.
  • Настройка «не сработала» в текущем месяце. Дата документа позже, чем период начисления. Регистр периодический — поставьте дату ≤ 1-го числа расчётного месяца и перепроведите «Отражение зарплаты».
  • Дубли строк по одному работнику и начислению. Действует последняя по дате запись. Старые документы не удаляйте задним числом — вводите новый с актуальной датой, чтобы сохранить историю.
  • «Не выбрана номенклатурная группа» при производственном счёте (8110/8010). Способ отражения с производственным счётом требует номенклатурную группу — заполните её в карточке способа.

9. FAQ

В: Этот документ начисляет зарплату? О: Нет. Он только задаёт, на какой счёт и с какой аналитикой попадёт начисление. Сумму считает «Начисление зарплаты», а проводки формирует «Отражение зарплаты в бухучёте».

В: Чем он отличается от способа отражения, указанного в самом начислении? О: Настройка в начислении — общая, «по умолчанию для всех». Этот документ — точечное исключение для конкретного работника и перекрывает общее правило.

В: С какой даты применяется настройка? О: С даты документа и на все последующие периоды, пока не введёте новый документ с более поздней датой.

В: Как перевести сотрудника на другой счёт с середины года? О: Введите новый документ с датой перевода и новым способом отражения. Прошлые месяцы останутся на старом счёте, будущие — на новом.

В: Можно разнести оклад и премию одного человека на разные счета? О: Да. Заведите две строки: одна на начисление «Оклад», вторая на «Премия», с разными способами отражения.

В: Формируется ли ЭСФ или СНТ? О: Нет. Электронные документы к этому объекту не относятся — он касается только внутреннего учёта зарплаты.

В: Где увидеть, какие настройки действуют сейчас? О: В регистре сведений о способах отражения зарплаты (через «Все функции» → Регистры сведений) либо распечатав список документов за период.

В: Почему после проведения в оборотке ничего не изменилось? О: Документ не делает проводок. Изменения появятся после перепроведения «Отражения зарплаты в бухучёте» за нужный месяц.

В: Нужно ли проводить документ каждый месяц? О: Нет. Один проведённый документ действует до тех пор, пока настройку не заменит более поздний. Ежемесячно вводить его не требуется.

В: Что делать, если нужного способа отражения нет в списке? О: Создайте его прямо из поля выбора: укажите счёт затрат (7210, 8110 и т.п.), подразделение, статью затрат и, при производственном счёте, номенклатурную группу.

10. Смежные документы

  • На основании чего / вместе с чем вводится: справочники «Сотрудники», «Начисления» (виды расчёта), «Способы отражения зарплаты в регл. учёте», «Подразделения», «Статьи затрат». Эти объекты нужно подготовить до заполнения.
  • Что использует эти сведения: документ «Отражение зарплаты в бухучёте» — именно он превращает настройку в проводки Дт 7210/8110… Кт 3350/3120/3150/3210/3220.
  • Логически рядом: «Начисление зарплаты работникам», «Приём на работу», «Кадровый перевод» — после перевода сотрудника обычно и требуется поменять способ отражения этим документом.

Как узнать свой релиз

Главное меню → «Справка» → «О программе» — там указаны версия платформы 1С:Предприятие и релиз конфигурации. Все поля, пути и проводки в этой методичке сверены с релизом ниже.

Материал подготовлен для «Бухгалтерия для Казахстана», редакция 3.0, релиз 3.0.74.2. В других релизах расположение команд и состав реквизитов могут отличаться — сверяйтесь со своим номером через «Справка → О программе».

Частые вопросы

Этот документ начисляет зарплату?
Нет. Он только задаёт, на какой счёт и с какой аналитикой попадёт начисление. Сумму считает «Начисление зарплаты», а проводки формирует «Отражение зарплаты в бухучёте».
Чем он отличается от способа отражения, указанного в самом начислении?
Настройка в начислении — общая, «по умолчанию для всех». Этот документ — точечное исключение для конкретного работника и перекрывает общее правило.
С какой даты применяется настройка?
С даты документа и на все последующие периоды, пока не введёте новый документ с более поздней датой.
Как перевести сотрудника на другой счёт с середины года?
Введите новый документ с датой перевода и новым способом отражения. Прошлые месяцы останутся на старом счёте, будущие — на новом.
Можно разнести оклад и премию одного человека на разные счета?
Да. Заведите две строки: одна на начисление «Оклад», вторая на «Премия», с разными способами отражения.
Формируется ли ЭСФ или СНТ?
Нет. Электронные документы к этому объекту не относятся — он касается только внутреннего учёта зарплаты.
Где увидеть, какие настройки действуют сейчас?
В регистре сведений о способах отражения зарплаты (через «Все функции» → Регистры сведений) либо распечатав список документов за период.
Почему после проведения в оборотке ничего не изменилось?
Документ не делает проводок. Изменения появятся после перепроведения «Отражения зарплаты в бухучёте» за нужный месяц.

Источники

Была ли статья полезна?
💼 Нужна помощь с 1С или учётом? Слава КВЦ — многолетняя практика в 1С в Казахстане. Изучите разложенный НК РК 2026 или спросите в чате BuhGPT — ответит за секунды.