RUKKENZH
Задать вопрос AI
РазделыОбъекты конфигурации 1С
Документ «РегистрацияПрочихОперацийПоРеализованнымТоварамВЦеляхНДС» — техническое описание (Бухгалтерия для Казахстана 3.0.74.2)
Язык статьи:🇷🇺 RU🇰🇿 KK
Версия статьи:📘 Для бухгалтера⚙️ Для тех-специалиста

Документ «РегистрацияПрочихОперацийПоРеализованнымТоварамВЦеляхНДС» — техническое описание (Бухгалтерия для Казахстана 3.0.74.2)

Актуально для: 1С:Бухгалтерия для Казахстана, ред. 3.0.74.2 · ГК 1С-Сапа — партнёр фирмы «1С»
СТ
Сапа Т.И. — Эксперт по 1С и бухгалтерскому учёту, преподаватель-практик

1. Идентификация

Параметр Значение
Тип объекта Документ (Documents)
Имя РегистрацияПрочихОперацийПоРеализованнымТоварамВЦеляхНДС
Полное имя Документ.РегистрацияПрочихОперацийПоРеализованнымТоварамВЦеляхНДС
Синоним «Регистрация прочих операций по реализованным товарам (работам, услугам) в целях НДС»
Конфигурация Бухгалтерия для Казахстана, редакция 3.0 (версия 3.0.74.2)
Страна учёта Республика Казахстан, тенге (₸)

Назначение. Документ предназначен для регистрации прочих (нестандартных) операций по реализованным товарам, работам, услугам, основным средствам (ОС) и нематериальным активам (НМА) в целях учёта НДС. Применяется бухгалтером, когда операция реализации не покрывается типовыми документами продаж: безвозмездная передача, реализация в рамках совместной деятельности, передача/реализация ОС и НМА, корректировка ранее начисленного НДС, а также для формирования или дополнения счёта-фактуры выданного (ЭСФ). Документ интегрирован с подсистемой учёта НДС и синхронизируется с ЭСФ (ИС ЭСФ) и, при необходимости, с СНТ.

Актуальная ставка НДС в РК на 2026 год — 16% (применяется при расчёте СуммаНДС по строкам с обычной ставкой). Освобождённые и облагаемые по ставке 0% операции указываются через колонку СтавкаНДС.

Где найти в 1С: раздел «Налоговый учёт» → «Регистрация прочих операций по реализованным товарам (работам, услугам) в целях НДС». Навигационная ссылка: e1cib/list/Документ.РегистрацияПрочихОперацийПоРеализованнымТоварамВЦеляхНДС


2. Реквизиты шапки и табличные части

2.1 Реквизиты шапки (обязательные)

Реквизит Назначение
Организация Организация, от имени которой регистрируется операция и начисляется НДС.
ВидОперации Определяет сценарий и состав движений (реализация товаров/услуг, операции по ОС/НМА, корректировка НДС, совместная деятельность). Управляет видимостью табличных частей на форме.
Контрагент Покупатель / получатель активов.
ДоговорКонтрагента Договор, в разрезе которого ведутся взаиморасчёты и формируется задолженность.
СчетУчетаРасчетовСКонтрагентом Счёт расчётов (для реализации покупателю — 1210 «Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей»).
КурсВзаиморасчетов Курс валюты договора к тенге. Для расчётов в тенге — 1.
КратностьВзаиморасчетов Кратность курса. Для тенге — 1.
ВидУчетаНУ Вид учёта для налогового регистра (управляет отражением в регистре бухгалтерии «Налоговый» для целей КПН).

Прочие типовые реквизиты шапки: Номер, Дата, Комментарий, Ответственный, ДокументОснование (при вводе на основании и контроле отложенного НДС), флаг РучнаяКорректировка.

Если любой из обязательных реквизитов не заполнен, платформа не проведёт документ и выдаст сообщение «Поле … не заполнено».

2.2 Табличные части

Состав видимых табличных частей зависит от ВидОперации.

«Товары» — обязательные колонки:

Колонка Назначение
Номенклатура Реализуемая позиция.
Количество Количество в единицах учёта.
Коэффициент Коэффициент пересчёта единиц измерения.
СтавкаНДС Ставка НДС (в РК 2026 — 16%, 0% или «Без НДС»).
НДСВидОперацииРеализации Классификатор вида операции реализации для регистра «НДС».
СчетУчетаНДСПоРеализации Счёт учёта НДС по реализации (3130 «НДС к уплате»).

Дополнительно в «Товарах» может заполняться номер ГТД — для импортных товаров, чтобы указать источник происхождения (сценарий 3.4).

«Услуги» — обязательные колонки: Номенклатура, СтавкаНДС, НДСВидОперацииРеализации, СчетУчетаНДСПоРеализации.

«ОС» — обязательные колонки: ОсновноеСредство, Сумма, СтавкаНДС, НДСВидОперацииРеализации, СчетУчетаНДСПоРеализации.

«НМА» — обязательные колонки: НематериальныйАктив, Сумма, СтавкаНДС, НДСВидОперацииРеализации, СчетУчетаНДСПоРеализации.

«УчастникиСовместнойДеятельности» — обязательная колонка: УчастникСовместнойДеятельности (для распределения операции между участниками совместной деятельности).

Если обязательная колонка не заполнена, документ не проводится.


3. Формы

Форма Назначение
ФормаДокумента Основная форма ввода/редактирования. Управляет видимостью табличных частей по ВидОперации, заполнением по документу-основанию, ручной корректировкой, вызовом формирования счёта-фактуры.
ФормаСписка Список документов (журнал документов НДС). Открывается по навигационной ссылке.
ФормаВыбора Выбор документа из других объектов (например, при подборе документа-основания).

4. Ключевые процедуры модулей (из evidence)

Модуль менеджера (ManagerModule)

  • ПодготовитьПараметрыПроведения — формирует параметры и текст запроса для проведения; в её составе ТекстЗапросаНДС собирает данные табличных частей для движений по регистру накопления «НДС» и регистрам бухгалтерии.
  • ВыполнитьКонтрольОтложенногоНДСКНачислению (≈70 строк) — при наличии заполненного ДокументОснование проверяет, что сумма отложенного НДС к начислению не превышает остатки по соответствующему счёту бухгалтерии и структурному подразделению. Остатки запрашиваются из регистра бухгалтерии «Типовой» на дату документа. При превышении формируется ошибка:
    • Сумма НДС к начислению превышает сумму отложенного налога по документу "%1" на %2.
    • Формат вывода суммы: ЧЦ=15; ЧДЦ=2; ЧРД='.'

Модуль формы (Форма.ФормаДокумента)

  • ЗаполнитьПоДокументуОснованию — заполняет табличные части по выбранному документу-основанию. Если у основания нет подходящей табличной части (ПараметрыДокументаОснования.ИмяТабЧастиОснования = Неопределено), выдаёт: Табличная часть не может быть заполнена по выбранному документу-основанию….
  • ВыборТипаДокументаОснованияЗавершение — обработчик выбора типа основания; при недопустимом типе: Табличная часть не может быть заполнена по этому типу документа-основания….

Тексты сообщений приведены дословно из кода (release 3.0.68.1). При появлении такого сообщения проверяйте соответствующее условие в коде.

Типовые обработчики (стандартные для документа этого вида)

  • ОбработкаПроведения (модуль объекта) — вызывает ПодготовитьПараметрыПроведения, ВыполнитьКонтрольОтложенногоНДСКНачислению и записывает движения.
  • ОбработкаЗаполнения — заполнение при вводе на основании.
  • ОбработкаПроверкиЗаполнения — контроль обязательных реквизитов и колонок.
  • ПриИзмененииВидаОперации (форма) — перестроение видимости табличных частей.
  • ПриИзмененииРучнойКорректировки — отключение/включение автоматического пересчёта сумм НДС и оборотов.

5. Проведение и движения

Конкретные счета приведены по типовому плану счетов РК; ставка НДС — 16%.

5.1 Регистр накопления «НДС» (вид движения — Приход)

Начисление НДС к уплате по реализованным товарам/услугам/ОС/НМА. Записи формируются по каждой строке табличных частей с аналитикой: Организация, Контрагент, Договор, НДСВидОперацииРеализации, СчетУчетаНДСПоРеализации. Ресурсы: СуммаНДС, ОборотПоРеализации.

5.2 Регистр бухгалтерии «Типовой» (проводки)

Дт Кт Сумма
1210 «Расчёты с покупателями» 6010 «Доход от реализации» Оборот по реализации без НДС
1420 «Дебиторская задолженность по НДС» 3130 «НДС к уплате» Сумма НДС
3520 «Авансы полученные» 1210 «Расчёты с покупателями» Сумма зачёта аванса (при зачёте авансов)

При необходимости отражения себестоимости прочей реализации формируется проводка Дт 7010 «Себестоимость реализации» Кт 1330 «Товары» (в зависимости от вида операции и настройки).

5.3 Регистр бухгалтерии «Налоговый»

Движения аналогичны «Типовому», но с аналитикой по ВидУчетаНУ — используются для расчёта налогооблагаемой базы по КПН.

5.4 Регистр накопления «КорректировкаНДС» (Расход/Приход)

Формируется при виде операции корректировки (например, КорректировкиПрочее) и корректирует остатки НДС в регистре «НДС».

5.5 Пример расчёта (РК 2026, ставка 16%)

Реализация товара на сумму 1 000 000 ₸ без НДС:

  • НДС = 1 000 000 × 16% = 160 000 ₸;
  • Дт 1210 Кт 6010 — 1 000 000 ₸;
  • Дт 1420 Кт 3130 — 160 000 ₸;
  • Регистр «НДС» (Приход): ОборотПоРеализации = 1 000 000 ₸, СуммаНДС = 160 000 ₸;
  • ИТОГ к получению от покупателя — 1 160 000 ₸.

6. Связанные объекты и ввод на основании

Ввод на основании (документы-основания):

  • «Реализация товаров и услуг» — регистрация прочей операции по уже оформленной реализации (корректировка НДС, дополнительные условия).
  • Документы по ОС/НМА — при передаче или реализации основных средств и нематериальных активов.

Объекты, создаваемые/дополняемые на основании данного документа:

  • «Счёт-фактура выданный» / ЭСФ (ИС ЭСФ) — автоматическое формирование или дополнение счёта-фактуры по зарегистрированным операциям (сценарий 3.6);
  • при движении товаров с прослеживаемостью — СНТ.

Сценарии применения (из evidence):

  1. Создание документа вручную для нестандартной операции реализации.
  2. Заполнение на основании «Реализации товаров и услуг».
  3. Регистрация операций по ОС.
  4. Заполнение «Товаров» с указанием номеров ГТД (импорт).
  5. Ручная корректировка сумм НДС/оборотов (флаг РучнаяКорректировка).
  6. Создание и дополнение счёта-фактуры выданного.

7. Точки расширения

  • Модуль менеджера — переопределение ПодготовитьПараметрыПроведения / ТекстЗапросаНДС для добавления собственной аналитики или изменения состава движений; кастомизация ВыполнитьКонтрольОтложенногоНДСКНачислению.
  • Модуль объекта — подписки на события ОбработкаПроведения, ОбработкаЗаполнения, ОбработкаПроверкиЗаполнения через расширение конфигурации.
  • Форма документа — расширение обработчиков ЗаполнитьПоДокументуОснованию, ВыборТипаДокументаОснованияЗавершение, ПриИзмененииВидаОперации для новых видов операций и оснований.
  • Дополнительные реквизиты и сведения — через механизм свойств (без изменения конфигурации).
  • Интеграция с ЭСФ/СНТ — расширение выгрузки в ИС ЭСФ при добавлении собственных видов операций.

Требует проверки (версионно-специфично): точный состав счетов при зачёте авансов и отражении себестоимости, а также перечень допустимых документов-оснований могут отличаться между релизами линейки 3.0.7x — сверьте с текущей 3.0.74.2 в конфигураторе, так как приведённые тексты сообщений зафиксированы по release 3.0.68.1.

Частые вопросы

Какая ставка НДС применяется в этом документе в 2026 году?
В Республике Казахстан на 2026 год базовая ставка НДС составляет 16%. Она указывается в колонке СтавкаНДС строк табличных частей. Например, при реализации на 1 000 000 ₸ без НДС сумма налога = 160 000 ₸ (проводка Дт 1420 Кт 3130), к получению от покупателя — 1 160 000 ₸. Также доступны ставка 0% и «Без НДС» для освобождённых операций.
Почему возникает ошибка «Сумма НДС к начислению превышает сумму отложенного налога…»?
Сообщение формирует процедура ВыполнитьКонтрольОтложенногоНДСКНачислению модуля менеджера при заполненном реквизите ДокументОснование. Она сверяет сумму отложенного НДС к начислению с остатками по счёту бухгалтерии и структурному подразделению из регистра «Типовой» на дату документа. Если начисляемая сумма больше доступного остатка отложенного НДС — проведение блокируется. Нужно уменьшить сумму НДС или проверить корректность документа-основания и остатков отложенного налога.
Какие проводки формирует документ по типовому плану счетов РК?
По регистру бухгалтерии «Типовой»: Дт 1210 Кт 6010 на сумму реализации без НДС; Дт 1420 Кт 3130 на сумму НДС; при зачёте авансов Дт 3520 Кт 1210. Параллельно движения дублируются в регистр «Налоговый» с аналитикой по ВидУчетаНУ для КПН и формируется приход в регистр накопления «НДС» (СуммаНДС, ОборотПоРеализации). При корректировках дополнительно задействуется регистр «КорректировкаНДС».
Когда использовать этот документ вместо обычной «Реализации товаров и услуг»?
Документ нужен для прочих, нестандартных операций реализации в целях НДС, которые не покрываются типовыми документами продаж: безвозмездная передача, реализация в рамках совместной деятельности, операции по ОС и НМА, корректировка ранее начисленного НДС, а также ручное формирование/дополнение счёта-фактуры выданного (ЭСФ). Он может заполняться на основании «Реализации товаров и услуг» для корректировки НДС по уже оформленной реализации.
Как отключить автоматический пересчёт сумм НДС?
Установите флаг «Ручная корректировка» (реквизит РучнаяКорректировка). После этого автоматический пересчёт сумм НДС и оборотов по строкам отключается, и значения можно ввести вручную (сценарий 3.5). Это применяется для нетиповых расчётов; при снятии флага суммы будут пересчитаны автоматически.

Читайте также

Источники

Была ли статья полезна?
💼 Нужна помощь с 1С или учётом? Слава КВЦ — многолетняя практика в 1С в Казахстане. Изучите разложенный НК РК 2026 или спросите в чате BuhGPT — ответит за секунды.