1. Идентификация
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип объекта | Документ (Documents) |
| Имя | РегистрацияПрочихОперацийПоРеализованнымТоварамВЦеляхНДС |
| Полное имя | Документ.РегистрацияПрочихОперацийПоРеализованнымТоварамВЦеляхНДС |
| Синоним | «Регистрация прочих операций по реализованным товарам (работам, услугам) в целях НДС» |
| Конфигурация | Бухгалтерия для Казахстана, редакция 3.0 (версия 3.0.74.2) |
| Страна учёта | Республика Казахстан, тенге (₸) |
Назначение. Документ предназначен для регистрации прочих (нестандартных) операций по реализованным товарам, работам, услугам, основным средствам (ОС) и нематериальным активам (НМА) в целях учёта НДС. Применяется бухгалтером, когда операция реализации не покрывается типовыми документами продаж: безвозмездная передача, реализация в рамках совместной деятельности, передача/реализация ОС и НМА, корректировка ранее начисленного НДС, а также для формирования или дополнения счёта-фактуры выданного (ЭСФ). Документ интегрирован с подсистемой учёта НДС и синхронизируется с ЭСФ (ИС ЭСФ) и, при необходимости, с СНТ.
Актуальная ставка НДС в РК на 2026 год — 16% (применяется при расчёте
СуммаНДСпо строкам с обычной ставкой). Освобождённые и облагаемые по ставке 0% операции указываются через колонкуСтавкаНДС.
Где найти в 1С: раздел «Налоговый учёт» → «Регистрация прочих операций по реализованным товарам (работам, услугам) в целях НДС».
Навигационная ссылка: e1cib/list/Документ.РегистрацияПрочихОперацийПоРеализованнымТоварамВЦеляхНДС
2. Реквизиты шапки и табличные части
2.1 Реквизиты шапки (обязательные)
| Реквизит | Назначение |
|---|---|
Организация |
Организация, от имени которой регистрируется операция и начисляется НДС. |
ВидОперации |
Определяет сценарий и состав движений (реализация товаров/услуг, операции по ОС/НМА, корректировка НДС, совместная деятельность). Управляет видимостью табличных частей на форме. |
Контрагент |
Покупатель / получатель активов. |
ДоговорКонтрагента |
Договор, в разрезе которого ведутся взаиморасчёты и формируется задолженность. |
СчетУчетаРасчетовСКонтрагентом |
Счёт расчётов (для реализации покупателю — 1210 «Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей»). |
КурсВзаиморасчетов |
Курс валюты договора к тенге. Для расчётов в тенге — 1. |
КратностьВзаиморасчетов |
Кратность курса. Для тенге — 1. |
ВидУчетаНУ |
Вид учёта для налогового регистра (управляет отражением в регистре бухгалтерии «Налоговый» для целей КПН). |
Прочие типовые реквизиты шапки: Номер, Дата, Комментарий, Ответственный, ДокументОснование (при вводе на основании и контроле отложенного НДС), флаг РучнаяКорректировка.
Если любой из обязательных реквизитов не заполнен, платформа не проведёт документ и выдаст сообщение «Поле … не заполнено».
2.2 Табличные части
Состав видимых табличных частей зависит от ВидОперации.
«Товары» — обязательные колонки:
| Колонка | Назначение |
|---|---|
Номенклатура |
Реализуемая позиция. |
Количество |
Количество в единицах учёта. |
Коэффициент |
Коэффициент пересчёта единиц измерения. |
СтавкаНДС |
Ставка НДС (в РК 2026 — 16%, 0% или «Без НДС»). |
НДСВидОперацииРеализации |
Классификатор вида операции реализации для регистра «НДС». |
СчетУчетаНДСПоРеализации |
Счёт учёта НДС по реализации (3130 «НДС к уплате»). |
Дополнительно в «Товарах» может заполняться номер ГТД — для импортных товаров, чтобы указать источник происхождения (сценарий 3.4).
«Услуги» — обязательные колонки: Номенклатура, СтавкаНДС, НДСВидОперацииРеализации, СчетУчетаНДСПоРеализации.
«ОС» — обязательные колонки: ОсновноеСредство, Сумма, СтавкаНДС, НДСВидОперацииРеализации, СчетУчетаНДСПоРеализации.
«НМА» — обязательные колонки: НематериальныйАктив, Сумма, СтавкаНДС, НДСВидОперацииРеализации, СчетУчетаНДСПоРеализации.
«УчастникиСовместнойДеятельности» — обязательная колонка: УчастникСовместнойДеятельности (для распределения операции между участниками совместной деятельности).
Если обязательная колонка не заполнена, документ не проводится.
3. Формы
| Форма | Назначение |
|---|---|
ФормаДокумента |
Основная форма ввода/редактирования. Управляет видимостью табличных частей по ВидОперации, заполнением по документу-основанию, ручной корректировкой, вызовом формирования счёта-фактуры. |
ФормаСписка |
Список документов (журнал документов НДС). Открывается по навигационной ссылке. |
ФормаВыбора |
Выбор документа из других объектов (например, при подборе документа-основания). |
4. Ключевые процедуры модулей (из evidence)
Модуль менеджера (ManagerModule)
ПодготовитьПараметрыПроведения— формирует параметры и текст запроса для проведения; в её составеТекстЗапросаНДСсобирает данные табличных частей для движений по регистру накопления «НДС» и регистрам бухгалтерии.ВыполнитьКонтрольОтложенногоНДСКНачислению(≈70 строк) — при наличии заполненногоДокументОснованиепроверяет, что сумма отложенного НДС к начислению не превышает остатки по соответствующему счёту бухгалтерии и структурному подразделению. Остатки запрашиваются из регистра бухгалтерии «Типовой» на дату документа. При превышении формируется ошибка:Сумма НДС к начислению превышает сумму отложенного налога по документу "%1" на %2.- Формат вывода суммы:
ЧЦ=15; ЧДЦ=2; ЧРД='.'
Модуль формы (Форма.ФормаДокумента)
ЗаполнитьПоДокументуОснованию— заполняет табличные части по выбранному документу-основанию. Если у основания нет подходящей табличной части (ПараметрыДокументаОснования.ИмяТабЧастиОснования = Неопределено), выдаёт:Табличная часть не может быть заполнена по выбранному документу-основанию….ВыборТипаДокументаОснованияЗавершение— обработчик выбора типа основания; при недопустимом типе:Табличная часть не может быть заполнена по этому типу документа-основания….
Тексты сообщений приведены дословно из кода (release 3.0.68.1). При появлении такого сообщения проверяйте соответствующее условие в коде.
Типовые обработчики (стандартные для документа этого вида)
ОбработкаПроведения(модуль объекта) — вызываетПодготовитьПараметрыПроведения,ВыполнитьКонтрольОтложенногоНДСКНачислениюи записывает движения.ОбработкаЗаполнения— заполнение при вводе на основании.ОбработкаПроверкиЗаполнения— контроль обязательных реквизитов и колонок.ПриИзмененииВидаОперации(форма) — перестроение видимости табличных частей.ПриИзмененииРучнойКорректировки— отключение/включение автоматического пересчёта сумм НДС и оборотов.
5. Проведение и движения
Конкретные счета приведены по типовому плану счетов РК; ставка НДС — 16%.
5.1 Регистр накопления «НДС» (вид движения — Приход)
Начисление НДС к уплате по реализованным товарам/услугам/ОС/НМА. Записи формируются по каждой строке табличных частей с аналитикой: Организация, Контрагент, Договор, НДСВидОперацииРеализации, СчетУчетаНДСПоРеализации. Ресурсы: СуммаНДС, ОборотПоРеализации.
5.2 Регистр бухгалтерии «Типовой» (проводки)
| Дт | Кт | Сумма |
|---|---|---|
| 1210 «Расчёты с покупателями» | 6010 «Доход от реализации» | Оборот по реализации без НДС |
| 1420 «Дебиторская задолженность по НДС» | 3130 «НДС к уплате» | Сумма НДС |
| 3520 «Авансы полученные» | 1210 «Расчёты с покупателями» | Сумма зачёта аванса (при зачёте авансов) |
При необходимости отражения себестоимости прочей реализации формируется проводка Дт 7010 «Себестоимость реализации» Кт 1330 «Товары» (в зависимости от вида операции и настройки).
5.3 Регистр бухгалтерии «Налоговый»
Движения аналогичны «Типовому», но с аналитикой по ВидУчетаНУ — используются для расчёта налогооблагаемой базы по КПН.
5.4 Регистр накопления «КорректировкаНДС» (Расход/Приход)
Формируется при виде операции корректировки (например, КорректировкиПрочее) и корректирует остатки НДС в регистре «НДС».
5.5 Пример расчёта (РК 2026, ставка 16%)
Реализация товара на сумму 1 000 000 ₸ без НДС:
- НДС = 1 000 000 × 16% = 160 000 ₸;
- Дт 1210 Кт 6010 — 1 000 000 ₸;
- Дт 1420 Кт 3130 — 160 000 ₸;
- Регистр «НДС» (Приход):
ОборотПоРеализации= 1 000 000 ₸,СуммаНДС= 160 000 ₸; - ИТОГ к получению от покупателя — 1 160 000 ₸.
6. Связанные объекты и ввод на основании
Ввод на основании (документы-основания):
- «Реализация товаров и услуг» — регистрация прочей операции по уже оформленной реализации (корректировка НДС, дополнительные условия).
- Документы по ОС/НМА — при передаче или реализации основных средств и нематериальных активов.
Объекты, создаваемые/дополняемые на основании данного документа:
- «Счёт-фактура выданный» / ЭСФ (ИС ЭСФ) — автоматическое формирование или дополнение счёта-фактуры по зарегистрированным операциям (сценарий 3.6);
- при движении товаров с прослеживаемостью — СНТ.
Сценарии применения (из evidence):
- Создание документа вручную для нестандартной операции реализации.
- Заполнение на основании «Реализации товаров и услуг».
- Регистрация операций по ОС.
- Заполнение «Товаров» с указанием номеров ГТД (импорт).
- Ручная корректировка сумм НДС/оборотов (флаг
РучнаяКорректировка). - Создание и дополнение счёта-фактуры выданного.
7. Точки расширения
- Модуль менеджера — переопределение
ПодготовитьПараметрыПроведения/ТекстЗапросаНДСдля добавления собственной аналитики или изменения состава движений; кастомизацияВыполнитьКонтрольОтложенногоНДСКНачислению. - Модуль объекта — подписки на события
ОбработкаПроведения,ОбработкаЗаполнения,ОбработкаПроверкиЗаполнениячерез расширение конфигурации. - Форма документа — расширение обработчиков
ЗаполнитьПоДокументуОснованию,ВыборТипаДокументаОснованияЗавершение,ПриИзмененииВидаОперациидля новых видов операций и оснований. - Дополнительные реквизиты и сведения — через механизм свойств (без изменения конфигурации).
- Интеграция с ЭСФ/СНТ — расширение выгрузки в ИС ЭСФ при добавлении собственных видов операций.
Требует проверки (версионно-специфично): точный состав счетов при зачёте авансов и отражении себестоимости, а также перечень допустимых документов-оснований могут отличаться между релизами линейки 3.0.7x — сверьте с текущей 3.0.74.2 в конфигураторе, так как приведённые тексты сообщений зафиксированы по release 3.0.68.1.
