RUKKENZH
Задать вопрос AI
РазделыОбъекты конфигурации 1С
Отчет «СверкаДанныхБУ_НУ» — Контрольная ведомость данных БУ/НУ (Бухгалтерия для Казахстана 3.0.74.2)
Язык статьи:🇷🇺 RU🇰🇿 KK🇬🇧 EN🇨🇳 ZH
Версия статьи:📘 Для бухгалтера⚙️ Для тех-специалиста

Отчет «СверкаДанныхБУ_НУ» — Контрольная ведомость данных БУ/НУ (Бухгалтерия для Казахстана 3.0.74.2)

Актуально для: 1С:Бухгалтерия для Казахстана, ред. 3.0.74.2 · ГК 1С-Сапа — партнёр фирмы «1С»
СТ
Сапа Т.И. — Эксперт по 1С и бухгалтерскому учёту, преподаватель-практик

1. Идентификация

Параметр Значение
Тип объекта Отчёт (Report)
Имя СверкаДанныхБУ_НУ
Полное имя Отчет.СверкаДанныхБУ_НУ / Reports.СверкаДанныхБУ_НУ
Синоним «Контрольная ведомость данных бухгалтерского и налогового учёта»
Конфигурация Бухгалтерия для Казахстана, редакция 3.0 (версия 3.0.74.2)
Основа механизма Система компоновки данных (СКД)
Навигационная ссылка e1cib/list/Отчет.СверкаДанныхБУ_НУ

Назначение. Отчёт предназначен для выявления и анализа расхождений между данными бухгалтерского учёта (БУ) и налогового учёта (НУ). Он строит сравнительную таблицу счетов с показателями БУ, НУ, постоянных (ПР) и временных (ВР) разниц и визуально выделяет несоответствия, при которых нарушается контрольное равенство БУ = НУ + ПР + ВР.

Используется бухгалтерами и внедренцами при подготовке налоговой отчётности (в частности перед формированием декларации по КПН — ф. 100.00), при сверке регистров перед закрытием периода и при аудите учётной политики. Формируется, как правило, по итогам квартала или года либо по требованию при обнаружении расхождений.

Где найти в 1С: раздел «Отчёты» → «Бухгалтерский и налоговый учёт» → «Контрольная ведомость данных бухгалтерского и налогового учёта». Прямой переход — по ссылке e1cib/list/Отчет.СверкаДанныхБУ_НУ.


2. Реквизиты и параметры

Отчёт построен на СКД, поэтому «реквизиты» здесь — это параметры схемы компоновки и пользовательские настройки, задаваемые в форме. Табличных частей как у документа объект не имеет; результирующая таблица формируется макетом компоновки динамически.

2.1 Параметры периода и отбора

Имя Тип Обязательность Назначение
НачалоПериода Дата (dateTime) DontCheck Дата начала анализируемого периода (обычно начало квартала/года) для построения начальных остатков и оборотов
КонецПериода Дата (dateTime) DontCheck Дата окончания периода для расчёта конечных сальдо и оборотов
ПредставлениеСпискаОрганизаций Строка DontCheck Текстовое представление выбранных организаций для шапки отчёта (отбор по организациям)
ПредставлениеСпискаПодразделений Строка DontCheck Текстовое представление выбранных подразделений для фильтрации данных по структуре организации
ПоСубсчетам Булево DontCheck Детализация по субсчетам; при снятом флаге группировка идёт только по счетам первого порядка
РазмещениеДополнительныхПолей Число (decimal) DontCheck Управление расположением дополнительных полей и группировок в макете
РежимРасшифровки Булево DontCheck Включение детализации — позволяет «проваливаться» в отдельные проводки из сводных показателей

2.2 Флаги показателей учёта

Имя Тип Назначение
ПоказательБУ Булево Включение данных бухгалтерского учёта (обязательный показатель сверки)
ПоказательНУ Булево Включение общих данных налогового учёта

К этой же группе по стандартной логике конфигурации относятся флаги вывода постоянных разниц (ПоказательПР) и временных разниц (ПоказательВР) — именно их сумма проверяется на равенство БУ.

2.3 Флаги отображения колонок

Управляют составом графов таблицы. Логически разбиты на три блока — сальдо на начало, обороты, сальдо на конец:

Имя Тип Назначение
СальдоНаНачалоДт / СальдоНаНачалоКт / СальдоНаНачалоИтого Булево Дебетовое, кредитовое и свёрнутое (Дт − Кт) сальдо на начало периода
ОборотыЗаПериодДт / ОборотыЗаПериодКт / ОборотыЗаПериодИтого Булево Дебетовые, кредитовые и итоговые обороты за период
СальдоНаКонецДт / СальдоНаКонецКт / СальдоНаКонецИтого Булево Дебетовое, кредитовое и свёрнутое сальдо на конец периода

Свёрнутые колонки «Итого» выводят разницу Дт − Кт с учётом знака, что удобно для активно-пассивных счетов.


3. Формы

Как типовой отчёт на СКД объект содержит:

Форма Тип Назначение
ОсновнаяФорма (Форма) Форма отчёта Основной интерфейс: панель настроек (период, организация, подразделение, флаги показателей и колонок), поле результата с табличным документом, команды «Сформировать», «Настройки», сохранение/загрузка вариантов
ФормаНастроек Форма настроек компоновки Расширенная настройка отборов, группировок, условного оформления и пользовательских полей (открывается по кнопке «Настройки»)
ФормаВыбораВарианта Служебная Выбор предопределённого варианта отчёта, если их несколько

Если собственная форма не задана, платформа использует генерируемую форму отчёта СКД. Расшифровка (двойной клик по ячейке) при включённом РежимРасшифровки открывает детальную структуру вплоть до проводок.


4. Ключевые процедуры модулей

Явное BSL-evidence по модулям объекта не приложено; ниже — типовой состав обработчиков для отчёта на СКД в конфигурациях 1С:Предприятие 8.3.

Модуль объекта отчёта:

  • ПриКомпоновкеРезультата(ДокументРезультат, ДанныеРасшифровки, СтандартнаяОбработка) — перехват вывода: конфигурация обычно программно формирует часть данных сверки, отключая СтандартнаяОбработка, чтобы объединить показатели БУ, НУ, ПР и ВР в одну таблицу и подсветить строки с нарушением равенства.
  • НастройкиДляТехнологическогоАнализаОтчета() / инициализация параметров периода по умолчанию (начало–конец текущего квартала).

Модуль формы:

  • ПриСозданииНаСервере(Отказ, СтандартнаяОбработка) — установка периода по умолчанию, значений организации/подразделения, начальных значений флагов показателей и колонок.
  • ПриОткрытии — восстановление пользовательских настроек варианта.
  • СформироватьОтчёт() (команда) — запуск компоновки: заполнение параметров НачалоПериода, КонецПериода, флагов и вывод в поле результата.
  • РезультатОбработкаРасшифровки(Элемент, Расшифровка, СтандартнаяОбработка) — обработка расшифровки ячейки: переход к проводкам/регистру при включённом режиме расшифровки.
  • Обработчики изменения флагов колонок (СальдоНаНачалоДтПриИзменении и т.п.), пересобирающие видимость полей компоновки.

Требует проверки на конкретном релизе: точный перечень процедур и наличие программного ПриКомпоновкеРезультата могут отличаться между версиями 3.0.7x.


5. Источники данных и логика формирования

Отчёт не проводит документы и не формирует движений/проводок — это аналитический отчёт, работающий только на чтение. Он агрегирует уже сформированные данные из регистров бухгалтерии.

Основной источник — регистр бухгалтерии Хозрасчетный (план счетов «Типовой» РК). Для каждого счёта/субсчёта отбираются:

  • ресурсы Сумма (БУ),
  • ресурсы налогового учёта СуммаНУ, СуммаПР, СуммаВР.

Контрольное равенство по каждой строке и итогу:

Сумма(БУ) = СуммаНУ + СуммаПР + СуммаВР

Строки, где равенство нарушено, помечаются условным оформлением (обычно красным) — это и есть искомые расхождения БУ/НУ.

Примеры счетов Типового плана счетов РК, попадающих в сверку:

Счёт Назначение
1030 Денежные средства на текущих банковских счетах
1210 Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей
1330 Товары
3130 НДС к уплате (ставка НДС в РК с 2026 г. — 16 %)
3310 Краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам
6010 Доход от реализации продукции и услуг
7010 Себестоимость реализованной продукции и услуг

Разницы БУ/НУ типично возникают по счетам расходов/доходов и активов, где методы признания в НУ РК отличаются от БУ: амортизация фиксированных активов, представительские и командировочные сверх норм (нормы считаются от МРП = 4 325 ₸ в 2026 г.), резервы, курсовые разницы, вычеты по вознаграждениям. Например, часть расходов, не относимых на вычеты по КПН, формирует постоянную разницу (ПР) на счетах группы 7ххх, а разный момент признания — временную разницу (ВР).


6. Связанные объекты и ввод на основании

  • Ввод на основании — не поддерживается (отчёт не является объектом-источником).
  • Связанные объекты:
    • Регистр бухгалтерии Хозрасчетный — источник данных.
    • План счетов «Типовой» — определяет состав и иерархию счетов.
    • Регламентные операции закрытия месяца (расчёт разниц ПР/ВР, начисление отложенного КПН) — формируют данные, которые сверяет отчёт.
    • Регламентированный отчёт «Декларация по КПН (ф. 100.00)» — потребитель результатов сверки.
    • Родственные стандартные отчёты: ОСВ, «Анализ счёта», «Обороты счёта», с которыми сверяются показатели БУ.

Для полноты налогового контура в РК с этим блоком связаны электронные документы ЭСФ (ИС ЭСФ) и СНТ — они не входят в сверку БУ/НУ напрямую, но влияют на признание доходов/вычетов и НДС (16 %), отражаемых на сверяемых счетах 3130, 6010.


7. Точки расширения

  • Варианты отчёта (СКД): добавление пользовательских вариантов с иными группировками, отборами и условным оформлением без изменения конфигурации.
  • Расширение конфигурации: переопределение ПриКомпоновкеРезультата модуля объекта или добавление собственной схемы компоновки для дополнительных показателей.
  • Дополнительные поля и ресурсы через РазмещениеДополнительныхПолей и пользовательские поля-выражения в настройках компоновки.
  • Условное оформление: настройка правил подсветки расхождений (пороги, цвета) под учётную политику организации.
  • Пользовательские настройки (СверкаДанныхБУ_НУ — быстрые настройки формы): вынос флагов показателей/колонок и периода на форму для оперативной смены без входа в полные настройки.

Требует проверки на конкретном релизе 3.0.74.2: набор предопределённых вариантов и состав ресурсов НУ в регистре бухгалтерии.

Частые вопросы

Формирует ли отчёт «СверкаДанныхБУ_НУ» проводки или движения по регистрам?
Нет. Это аналитический отчёт на СКД, работающий только на чтение. Он агрегирует уже сформированные данные регистра бухгалтерии «Хозрасчетный» (ресурсы БУ, НУ, ПР, ВР) и не создаёт никаких движений или проводок.
Какое контрольное равенство проверяет отчёт?
По каждой строке и итогу проверяется равенство БУ = НУ + ПР + ВР, где ПР — постоянные, ВР — временные разницы. Строки, где равенство нарушено, подсвечиваются условным оформлением — это и есть выявленные расхождения между бухгалтерским и налоговым учётом.
Как быстро открыть отчёт?
Через раздел «Отчёты» → «Бухгалтерский и налоговый учёт» → «Контрольная ведомость данных бухгалтерского и налогового учёта», либо по навигационной ссылке e1cib/list/Отчет.СверкаДанныхБУ_НУ.
Зачем нужен флаг «ПоСубсчетам»?
Он управляет глубиной детализации: при установленном флаге данные разворачиваются по субсчетам, при снятом — группируются только по счетам первого порядка. Это удобно для перехода от общей картины к поиску конкретного счёта с расхождением.

Читайте также

Источники

Была ли статья полезна?
💼 Нужна помощь с 1С или учётом? Слава КВЦ — многолетняя практика в 1С в Казахстане. Изучите разложенный НК РК 2026 или спросите в чате BuhGPT — ответит за секунды.
Теги:KZReports