RUKKENZH
AI-ға сұрақ
БөлімдерОбъекты конфигурации 1С
«СверкаДанныхБУ_НУ» есебі — БУ/НУ деректерінің бақылау ведомосы (Қазақстан үшін Бухгалтерия 3.0.74.2)
Язык статьи:🇷🇺 RU🇰🇿 KK🇬🇧 EN🇨🇳 ZH
Версия статьи:📘 Для бухгалтера⚙️ Для тех-специалиста

«СверкаДанныхБУ_НУ» есебі — БУ/НУ деректерінің бақылау ведомосы (Қазақстан үшін Бухгалтерия 3.0.74.2)

Қолданылады: 1С:Бухгалтерия для Казахстана, ред. 3.0.74.2 · 1С-Сапа ТК — 1С серіктесі
СТ
Сапа Т.И. — Эксперт по 1С и бухгалтерскому учёту, преподаватель-практик

1. Идентификация

Параметр Значение
Тип объекта Есеп (Report)
Имя ДеректердіСалыстыруБУ_НУ
Полное имя Есеп.ДеректердіСалыстыруБУ_НУ / Reports.ДеректердіСалыстыруБУ_НУ
Синоним «Бухгалтерлік және салықтық есеп деректерінің бақылау ведомосі»
Конфигурация Қазақстан үшін Бухгалтерия, редакция 3.0 (нұсқа 3.0.74.2)
Основа механизма Деректерді компоновка жүйесі (СКД)
Навигационная ссылка e1cib/list/Есеп.ДеректердіСалыстыруБУ_НУ

Мақсаты. Есеп бухгалтерлік есеп (БУ) және салықтық есеп (НУ) деректері арасындағы айырмашылықтарды анықтау және талдау үшін арналған. Ол БУ, НУ, тұрақты (ПР) және уақытша (ВР) айырмашылықтар көрсеткіштерімен шоттардың салыстырмалы кестесін құрады және бақылау теңдігін бұзатын сәйкессіздіктерді визуалды түрде ерекшелейді БУ = НУ + ПР + ВР.

Бұл есеп бухгалтерлер мен енгізушілер тарапынан салықтық есептілікті дайындау кезінде (әсіресе КПН декларациясын қалыптастырмас бұрын — ф. 100.00), кезеңді жабу алдында регистрлерді салыстыру кезінде және есеп саясатын аудиттеу кезінде қолданылады. Әдетте, ол тоқсан немесе жыл қорытындысы бойынша немесе айырмашылықтар анықталған жағдайда талап бойынша қалыптастырылады.

1С-те қайдан табуға болады: «Есептер» бөлімі → «Бухгалтерлік және салықтық есеп» → «Бухгалтерлік және салықтық есеп деректерінің бақылау ведомосі». Тікелей өту — сілтеме бойынша e1cib/list/Есеп.ДеректердіСалыстыруБУ_НУ.


2. Реквизиттер мен параметрлер

Есеп СКД негізінде құрылған, сондықтан «реквизиттер» мұнда — компоновка схемасының параметрлері және формада белгіленген пайдаланушы параметрлері. Құжаттың кестелік бөліктері объектіде жоқ; нәтижелік кесте компоновка макеті арқылы динамикалық түрде қалыптастырылады.

2.1 Период және іріктеу параметрлері

Имя Тип Обязательность Назначение
ПериодБасы Күн (dateTime) DontCheck Анализделетін кезеңнің басталу күні (әдетте тоқсан/жылдың басы) бастапқы қалдықтар мен айналымдарды құру үшін
ПериодАяғы Күн (dateTime) DontCheck Кезеңнің аяқталу күні соңғы қалдықтар мен айналымдарды есептеу үшін
ҰйымдарТізімініңКөрінісі Жол DontCheck Есептің басында таңдалған ұйымдардың мәтіндік көрінісі (ұйымдар бойынша іріктеу)
БөлімдерТізімініңКөрінісі Жол DontCheck Ұйым құрылымы бойынша деректерді сүзу үшін таңдалған бөлімдердің мәтіндік көрінісі
СубшоттарБойынша Логикалық DontCheck Субшоттар бойынша детализация; флаг алынған кезде топтастыру тек бірінші деңгейдегі шоттар бойынша жүргізіледі
ҚосымшаПолеОрналасуы Сан (decimal) DontCheck Макеттегі қосымша өрістер мен топтастырулардың орналасуын басқару
ДетализацияРежимі Логикалық DontCheck Детализацияны қосу — жинақталған көрсеткіштерден жеке жазбаларға «тереңдеу» мүмкіндігін береді

2.2 Есеп көрсеткіштерінің флагтары

Имя Тип Назначение
БУКөрсеткіші Логикалық Бухгалтерлік есеп деректерін қосу (салыстырудың міндетті көрсеткіші)
НУКөрсеткіші Логикалық Жалпы салықтық есеп деректерін қосу

Стандартты конфигурация логикасына сәйкес, бұл топқа тұрақты айырмашылықтардың флагтары (ПРКөрсеткіші) және уақытша айырмашылықтар (ВРКөрсеткіші) жатады — олардың сомасы БУ-мен теңдік тексеріледі.

2.3 Бағаналарды көрсету флагтары

Кесте графиктерінің құрамын басқарады. Логикалық түрде үш блокқа бөлінген — кезеңнің басындағы қалдық, айналымдар, кезеңнің соңындағы қалдық:

Имя Тип Назначение
БастапқыДтҚалдық / БастапқыКтҚалдық / БастапқыБарлығы Логикалық Кезеңнің басындағы дебеттік, кредиттік және жинақталған (Дт − Кт) қалдық
КезеңАйналымдарыДт / КезеңАйналымдарыКт / КезеңАйналымдарыБарлығы Логикалық Кезеңдегі дебеттік, кредиттік және итогтық айналымдар
СоңғыДтҚалдық / СоңғыКтҚалдық / СоңғыБарлығы Логикалық Кезеңнің соңындағы дебеттік, кредиттік және жинақталған қалдық

Жинақталған «Барлығы» бағаналары Дт − Кт айырмасын белгімен шығарады, бұл белсенді-пассивті шоттар үшін ыңғайлы.


3. Формалар

Стандартты есеп ретінде СКД объектісі мыналарды қамтиды:

Форма Тип Назначение
НегізгіФорма (Форма) Есеп формасы Негізгі интерфейс: параметрлер панелі (кезең, ұйым, бөлім, көрсеткіштер мен бағаналар флагтары), нәтижелік өріс кестелік құжатпен, «Құрастыру», «Параметрлер», нұсқаларды сақтау/жүктеу командалары
ПараметрлерФормасы Компоновка параметрлерінің формасы Іріктеулер, топтастырулар, шартты безендіру және пайдаланушы өрістерін кеңейтілген параметрлеу («Параметрлер» түймесін басу арқылы ашылады)
НұсқаТаңдауФормасы Қызметтік Егер бірнеше болса, алдын ала анықталған есеп нұсқасын таңдау

Егер жеке форма белгіленбесе, платформа СКД есеп формасын пайдаланады. Ашылу (ұяшыққа екі рет басу) ДетализацияРежимі қосылған кезде жеке жазбаларға дейінгі құрылымды ашады.


4. Модульдердің негізгі процедуралары

Объект модульдері бойынша нақты BSL-evidence берілмеген; төменде 1С:Кәсіпорын 8.3 конфигурацияларындағы СКД есеп үшін стандартты өңдеушілердің құрамы берілген.

Есеп объектісінің модулі:

  • НәтиженіКомпоновка(ДокументНәтиже, ДеректерДетализация, СтандарттыӨңдеу) — шығуды ұстау: конфигурация әдетте салыстыру деректерінің бір бөлігін бағдарламалық түрде қалыптастырады, СтандарттыӨңдеу өшіріліп, БУ, НУ, ПР және ВР көрсеткіштерін бір кестеге біріктіреді және теңдік бұзылған жолдарды ерекшелейді.
  • ЕсепТехнологиялықАнализіҮшінПараметрлер() / әдепкі бойынша кезең параметрлерін инициализациялау (қазіргі тоқсанның басы–аяғы).

Форма модулі:

  • СервердеЖасау(Қабылдамау, СтандарттыӨңдеу) — әдепкі кезеңді, ұйым/бөлім мәндерін, көрсеткіштер мен бағаналар флагтарының бастапқы мәндерін орнату.
  • Ашу — нұсқа параметрлерін қалпына келтіру.
  • ЕсептіҚұрастыру() (команда) — компоновканы іске қосу: ПериодБасы, ПериодАяғы, флагтар параметрлерін толтыру және нәтижелік өріске шығару.
  • ДетализацияНәтижесі(Элемент, Детализация, СтандарттыӨңдеу) — ұяшықтың детализациясын өңдеу: детализация режимі қосылған кезде жазбалар/регистерге өту.
  • Бағаналар флагтарын өзгерту өңдеушілері (БастапқыДтҚалдықтыӨзгерту және т.б.), компоновка өрістерінің көрінісін қайта құрайды.

Нақты релизде тексеруді талап етеді: процедуралар тізімі мен НәтиженіКомпоновка бағдарламалық қамтамасыз ету нұсқалары 3.0.7x арасында өзгеше болуы мүмкін.


5. Дереккөздер мен қалыптастыру логикасы

Есеп құжаттарды өткізбейді және қозғалыстарды/жазбаларды қалыптастырмайды — бұл тек оқу үшін жұмыс істейтін аналитикалық есеп. Ол бухгалтерия регистрлерінен бұрыннан қалыптасқан деректерді агрегаттайды.

Негізгі дереккөз — бухгалтерия регистрі Хозрасчетный (шоттар жоспары «Типовой» РК). Әр шот/субшот үшін іріктеледі:

  • ресурстар Сома (БУ),
  • салықтық есеп ресурстары СомаНУ, СомаПР, СомаВР.

Әр жол мен итог бойынша бақылау теңдігі:

Сома(БУ) = СомаНУ + СомаПР + СомаВР

Теңдік бұзылған жолдар шартты безендірумен (әдетте қызыл) белгіленеді — бұл БУ/НУ арасындағы ізделген айырмашылықтар.

Сверкаға кіретін Типовой шоттар жоспары РК шоттарының мысалдары:

Шот Мақсаты
1030 Ағымдағы банктік шоттардағы ақша қаражаттары
1210 Сатып алушылардың қысқа мерзімді дебиторлық берешегі
1330 Тауарлар
3130 Төленетін НДС (2026 жылдан бастап РК-да НДС ставкасы — 16 %)
3310 Жеткізушілерге қысқа мерзімді кредиторлық берешек
6010 Өнімдер мен қызметтерді сатудан түскен табыс
7010 Сатылған өнімдер мен қызметтердің өзіндік құны

БУ/НУ арасындағы айырмашылықтар әдетте шығындар/табыс және активтер шоттарында пайда болады, мұнда НУ РК-дағы тану әдістері БУ-дан өзгеше: негізгі активтердің амортизациясы, нормадан тыс өкілдік және іссапар шығындары (нормалар МРП = 4 325 ₸ 2026 жылы есептеледі), резервтер, курстық айырмалар, сыйақылар бойынша шегерімдер. Мысалы, КПН бойынша шегерімдерге жатпайтын шығындардың бір бөлігі тұрақты айырмашылық (ПР) 7ххх тобының шоттарында қалыптастырады, ал тану уақытының әртүрлілігі уақытша айырмашылық (ВР) қалыптастырады.


6. Байланысты объектілер және негізінде енгізу

  • Негізінде енгізу — қолдау көрсетілмейді (есеп объект-дерек көзі емес).
  • Байланысты объектілер:
    • Бухгалтерия регистрі Хозрасчетный — деректер көзі.
    • Шоттар жоспары «Типовой» — шоттардың құрамын және и

Частые вопросы

«СверкаДанныхБУ_НУ» есебі тіркелімдер бойынша жазбалар немесе қозғалыстар қалыптастыра ма?
Жоқ. Бұл тек оқу үшін арналған СКД-да аналитикалық есеп. Ол бухгалтерлік тіркелім «Хозрасчетный» (БУ, НУ, ПР, ВР ресурстары) бойынша бұрыннан қалыптасқан деректерді жинақтайды және ешқандай қозғалыстар немесе жазбалар жасамайды.
Есеп қандай бақылау теңдігін тексереді?
Әр жол мен қорытынды бойынша БУ = НУ + ПР + ВР теңдігі тексеріледі, мұнда ПР — тұрақты, ВР — уақытша айырмашылықтар. Теңдік бұзылған жолдар шартты безендірумен ерекшеленеді — бұл бухгалтерлік және салықтық есеп арасындағы анықталған айырмашылықтар.
Есепті қаншалықты тез ашуға болады?
«Есептер» → «Бухгалтерлік және салықтық есеп» → «Бухгалтерлік және салықтық есеп деректерінің бақылау ведомосы» бөлімінен, немесе навигациялық сілтеме бойынша e1cib/list/Отчет.СверкаДанныхБУ_НУ арқылы.
«ПоСубсчетам» жалауы не үшін қажет?
Ол детализация тереңдігін басқарады: жалау орнатылғанда деректер субсчеттар бойынша ашылады, ал жалау алынған кезде тек бірінші деңгейдегі шоттар бойынша топтастырылады. Бұл жалпы көріністен нақты айырмашылық бар шотты іздеуге өту үшін ыңғайлы.

Сондай-ақ оқыңыз

Источники

Была ли статья полезна?
💼 Нужна помощь с 1С или учётом? Слава КВЦ — многолетняя практика в 1С в Казахстане. Изучите разложенный НК РК 2026 или спросите в чате BuhGPT — ответит за секунды.
Тегтер:KZReports