RUKKENZH
Задать вопрос AI

Документ «Акт сверки взаиморасчетов» (Documents.АктСверкиВзаиморасчетов) — Бухгалтерия для Казахстана 3.0.74.2

СТ
Сапа Т.И. — Эксперт по 1С и бухгалтерскому учёту, преподаватель-практик
Обновлено 4 сент. 2026 г.

1. Идентификация объекта

Параметр Значение
Тип объекта Документ (Documents)
Имя АктСверкиВзаиморасчетов
Полное имя Документ.АктСверкиВзаиморасчетов
Синоним «Акт сверки взаиморасчетов»
Конфигурация Бухгалтерия для Казахстана, редакция 3.0 (3.0.74.2)
Проводимость Непроводимый документ (нет ОбработкаПроведения, реквизит Проведен не используется)
Валюта расчётов Тенге (₸)

Назначение. Документ предназначен для формирования и хранения результатов сверки расчётов между организацией и контрагентом за выбранный период. Используется бухгалтерами для контроля задолженности, выявления расхождений в учёте и подготовки официального бланка акта сверки для согласования с партнёром. Применяется регулярно — как правило, поквартально или по запросу контрагента. Документ сопоставляет данные бухучёта организации с данными, полученными от контрагента, фиксирует факт согласования и позволяет распечатать официальный акт.

Важно: документ носит информационно‑аналитический характер. Он не влияет на учётные данные — не формирует бухгалтерских проводок и не делает движений по регистрам. Сальдо и обороты, показанные в акте, берутся из уже проведённых первичных документов (реализация, поступление, оплаты и т. д.).

Где найти в 1С. Раздел «Продажа» → «Акт сверки взаиморасчетов». Навигационная ссылка: e1cib/list/Документ.АктСверкиВзаиморасчетов


2. Реквизиты шапки и табличные части

2.1 Реквизиты шапки

Реквизит Назначение Обязательность
Организация Организация, от имени которой формируется акт сверки Обязательный
Контрагент Контрагент, с которым сверяются взаиморасчёты Обязательный
Дата / Номер Стандартные реквизиты документа (дата и номер акта) Стандартные
Период сверки (ДатаНачала / ДатаОкончания или Период) Диапазон дат, за который рассчитываются обороты и сальдо Задаётся пользователем
Флаг «Сверка согласована» Признак того, что акт подтверждён контрагентом (используется в сценарии согласования) Опциональный

Конкретные имена реквизитов периода и признака согласования версионно‑зависимы — требует проверки в метаданных 3.0.74.2.

2.2 Табличные части

Табличная часть Назначение Обязательные колонки
СписокСчетов Перечень счетов бухучёта, по которым выполняется сверка (счета расчётов) Счет
СписокОрганизаций Список организаций, включаемых в сверку (мультиорганизационная сверка / филиалы) Организация
ПоДаннымОрганизации Обороты и сальдо расчётов по данным учёта организации за период заполняется автоматически
ПоДаннымКонтрагента Данные, предоставленные контрагентом, — для сопоставления и выявления расхождений заполняется вручную/загрузкой

Для сверки расчётов с покупателями типовым счётом является 1210 «Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков»; для расчётов с поставщиками — соответствующие счета группы 3310. Конкретный набор счетов задаётся в табличной части СписокСчетов.


3. Формы

Форма Назначение
ФормаДокумента Основная форма редактирования акта: шапка, задание периода и списка счетов, кнопка заполнения данных организации, ввод данных контрагента, установка признака согласования
ФормаСписка Список актов сверки (открывается по навигационной ссылке e1cib/list/Документ.АктСверкиВзаиморасчетов)
Печатная форма «Акт сверки взаиморасчетов» Официальный бланк для передачи контрагенту: обороты и сальдо на начало/конец периода в разрезе документов, две колонки «по данным организации» / «по данным контрагента»

4. Ключевые процедуры модулей

Из evidence подтверждены следующие обработчики:

  • МодульОбъекта → ОбработкаПроверкиЗаполнения — контролирует корректность заполнения перед записью. В частности проверяет непустой список счетов сверки: при ФильтрСписокСчетов.Количество() = 0 выдаёт сообщение «Неверно задан список счетов, по которым производится сверка».

  • Форма.ФормаДокумента → ВопросЗаполнитьДанныеКонтрагентаЗавершение — обработчик оповещения после вопроса при заполнении/пересчёте данных. Контролирует, что таблица по данным организации заполнена: при Объект.ПоДаннымОрганизации.Количество() = 0 выдаёт «Таблица "По данным организации" не заполнена!».

Типовые обработчики этого вида объекта (общая логика 1С, для непроводимого аналитического документа):

  • Команда/процедура «Заполнить по данным учёта» — запросом к регистрам бухгалтерии рассчитывает обороты и сальдо по счетам из СписокСчетов за период и заполняет ПоДаннымОрганизации.
  • ОбработкаЗаполнения — установка значений по умолчанию (организация, период) при создании.
  • Процедуры формирования печатной формы («Печать»), сопоставления данных организации и контрагента, подсветки расхождений.

Точные пути путь:строка в evidence не приведены; тексты сообщений даны дословно из кода release 3.0.68.1. Требует проверки соответствие номеров строк в 3.0.74.2.


5. Проведение и движения

Документ не является проводимым:

  • обработчик ОбработкаПроведения отсутствует;
  • реквизит Проведен не используется;
  • список движений пуст (register_records: []) — проводки не формируются, движения по регистрам не выполняются.

Следовательно, для этого объекта нет ни бухгалтерских проводок вида «Дт 1210 Кт 6010», ни движений по регистрам накопления/сведений. Такие проводки (реализация — Дт 1210 Кт 6010 на сумму дохода и Дт 3130 «НДС к уплате» на сумму НДС по ставке 16 %; списание себестоимости — Дт 7010 Кт 1330) формируются первичными документами реализации/поступления, а Акт сверки лишь агрегирует их обороты и сальдо для отображения и печати.

Электронные документы (ЭСФ в ИС ЭСФ, СНТ) с Актом сверки напрямую не связаны — они выписываются на первичных документах реализации; акт сверки только отражает итоговое состояние расчётов.


6. Связанные объекты и ввод на основании

  • Источник данных: проведённые документы расчётов — «Реализация ТМЗ и услуг», «Поступление ТМЗ и услуг», «Приходный/Расходный кассовый ордер», «Платёжное поручение (исходящее/входящее)», «Списание/Поступление с текущего счёта» — через регистр бухгалтерии по счетам расчётов (1210, 3310 и т. д.).
  • Справочники: Организации, Контрагенты, Договоры контрагентов, план счетов (ПланСчетов.Хозрасчетный).
  • Ввод на основании: акт сверки, как правило, самостоятельный аналитический документ и не служит основанием для проведения других учётных документов; сам может формироваться из карточки контрагента/договора или из обработки сверки расчётов.

7. Точки расширения

  • Расширение печатной формы — добавление логотипа, реквизитов, доп. колонок в бланк акта (макет печати).
  • Подписки на события ОбработкаЗаполнения / ПередЗаписью — предзаполнение периода, списка счетов, автоподстановка организаций.
  • Дополнение ОбработкаПроверкиЗаполнения — собственные правила контроля (например, обязательность заполнения данных контрагента перед установкой признака согласования).
  • Заполнение данных учёта — переопределение запроса расчёта оборотов/сальдо для нестандартных счетов расчётов или разрезов аналитики.
  • Загрузка данных контрагента — внешняя обработка/расширение для импорта таблицы ПоДаннымКонтрагента из файла контрагента и автоматической подсветки расхождений.
  • Дополнительные реквизиты/сведения — через механизм свойств (без изменения конфигурации).

Частые вопросы

Формирует ли Акт сверки взаиморасчетов бухгалтерские проводки?
Нет. Документ непроводимый: обработчик ОбработкаПроведения отсутствует, реквизит Проведен не используется, движения по регистрам не создаются (register_records пуст). Он только агрегирует и отображает обороты и сальдо, сформированные первичными документами реализации и оплат.
Почему выходит ошибка «Неверно задан список счетов, по которым производится сверка»?
Сообщение выдаёт МодульОбъекта в ОбработкаПроверкиЗаполнения при условии ФильтрСписокСчетов.Количество() = 0. Нужно заполнить табличную часть СписокСчетов хотя бы одним счётом расчётов (для покупателей РК — счёт 1210).
Что означает «Таблица "По данным организации" не заполнена!»?
Это контроль в Форме.ФормаДокумента (ВопросЗаполнитьДанныеКонтрагентаЗавершение) при Объект.ПоДаннымОрганизации.Количество() = 0. Перед вводом данных контрагента выполните заполнение данных по учёту организации за выбранный период.
Какие счета РК участвуют в сверке и в первичных проводках?
В сверке — счета расчётов из СписокСчетов, типично 1210 (краткосрочная ДЗ покупателей). Сами проводки создаёт документ реализации: Дт 1210 Кт 6010 (доход), НДС по ставке 16 % на счёт 3130 (НДС к уплате), списание себестоимости Дт 7010 Кт 1330. Акт сверки эти проводки не формирует.
Где открыть список актов сверки?
Раздел «Продажа» → «Акт сверки взаиморасчетов», либо по навигационной ссылке e1cib/list/Документ.АктСверкиВзаиморасчетов.

Источники

Была ли статья полезна?
💼 Нужна помощь с 1С или учётом? Слава КВЦ — многолетняя практика в 1С в Казахстане. Изучите разложенный НК РК 2026 или спросите в чате BuhGPT — ответит за секунды.