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栏目Объекты конфигурации 1С
1С:哈萨克斯坦会计 3.0 中的"发票税务核算登记簿"(ЭСФ)报表
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1С:哈萨克斯坦会计 3.0 中的"发票税务核算登记簿"(ЭСФ)报表

适用于: 1С:Бухгалтерия для Казахстана, 版本 3.0.74.2 · 1C-Sapa 集团 — 1C 合作伙伴
СТ
Сапа Т.И. — Эксперт по 1С и бухгалтерскому учёту, преподаватель-практик

已在 3.0.74.2 版"哈萨克斯坦会计"(3.0 版)上验证。

交易对方发来了对账单,而您用于抵扣的增值税金额相差 40 000 ₸。或者收到了国家收入机关的通知:"第 2 季度 300.00 表存在差异"。您打开申报表——数字似乎正确,但它们是从哪里汇总来的却不清楚。这时就需要这份报表。它按每张发票逐行分解增值税:日期、编号、交易对方、周转额、税率、税额。您一分钟就能看出是哪份单据"带走"了差额,而不用手工重新核算整个季度。

1. 用途

"发票税务核算登记簿"报表是从增值税核算登记簿中按每张发票(收到的和开具的)进行的明细提取。它显示进入增值税申报表(300.00 表)的周转额和增值税额是由哪些原始单据和 ЭСФ 组成的。用于与交易对方对账、提交 300.00 表前的自查以及分析差异。

这是一份报表,而不是单据:它不进行任何过账、也不改变核算——只读取和分组已录入的数据。

2. 在哪里查找

界面路径:

  • "报表"栏目 → "税务核算"板块(或 "增值税")→ "发票税务核算登记簿"
  • 也可从 "增值税核算" 栏目中的增值税报表组进入。

快捷方式——通过导航链接直接打开。复制下面这行,在 1С 中点击 "服务" → "转到导航链接"(或在某些版本中按 Alt+F1)并粘贴:

e1cib/list/Отчет.РегистрНалоговогоУчетаПоСчетамФактурам

2а. 如何查看自己的版本

菜单 "帮助" → "关于程序"。在打开的窗口中:

  • "平台"——1С:企业的版本(例如 8.3.24.xxxx);
  • "配置"——"哈萨克斯坦会计,3.0 版"及版本号(例如 3.0.74.2)。

如果版本较低——请更新:登记簿的字段构成和增值税汇总算法会随版本变化,说明可能与您的表单不符。

3. 如何填写(设置)

该报表没有"单据字段"——只有生成参数。我们逐一讲解。

参数 用途 设置错误会怎样
期间 (必填) 按日期提取发票的范围。通常设置为纳税期间——季度。 如果指定月份而非季度——将看不到部分发票,金额与 300.00 表对不上。
组织 (必填) 用于生成登记簿的法人。当数据库中有多个组织时至关重要。 选错——会得到别人的周转额和虚假的"差异"。
数据类型/分区 "收到的发票"(进项抵扣增值税)与"开具的发票"(销售增值税)之间的切换。 您想看抵扣,却打开了销售分区——"消失的"增值税实际上在另一个选项卡里。
筛选(交易对方、合同、增值税税率、发票编号) 缩小提取范围。与某一供应商对账时,设置按交易对方筛选。 忘记取消旧筛选——部分行会"消失"。
分组 按交易对方、按增值税税率、按日期。对申报表而言,按税率分组较方便。 不按税率分组,难以将周转额分解为 16 % / 0 % / 免税。
仅已过账 排除草稿。与实际报表对账时——应开启。 保留未过账的——登记簿中的金额会大于 300.00 表。

操作顺序:设定 期间组织 → 选择分区(收到的/开具的)→ 必要时设置筛选 → 点击 "生成"(F5)。可用 "保存报表变体" 按钮保存设置。

4. 带数字和分录的详解示例

情形。"阿斯塔纳贸易"ТОО(增值税纳税人)2026 年第 2 季度:

  1. 向"Снаб-KZ"ТОО 购买商品:不含增值税价——500 000 ₸,16 % 增值税——80 000 ₸,合计 580 000 ₸。收到 ЭСФ № 2-100,日期 10.04.2026。
  2. 将该商品销售给买方"Клиент-Плюс"ТОО:不含增值税——750 000 ₸,16 % 增值税——120 000 ₸,合计 870 000 ₸。开具 ЭСФ № 45,日期 20.05.2026。已结转成本——500 000 ₸。

入库时的分录("商品和服务采购"单据):

金额,₸ 内容
1330 3310 500 000 商品入库
1420(进项抵扣增值税) 3310 80 000 分出 16 % 进项抵扣增值税

(在形成增值税义务时,进项抵扣增值税随后结转至 3130。)

销售时的分录("商品和服务销售"单据):

金额,₸ 内容
1210 6010 750 000 销售收入
1210 3130 120 000 16 % 销售增值税
7010 1330 500 000 结转成本

第 2 季度登记簿将显示:

"开具的发票"分区:

日期 发票 № 交易对方 不含增值税周转额 税率 增值税
20.05.2026 45 Клиент-Плюс 750 000 16 % 120 000
合计 750 000 120 000

"收到的发票"分区:

日期 发票 № 交易对方 不含增值税周转额 税率 进项抵扣增值税
10.04.2026 2-100 Снаб-KZ 500 000 16 % 80 000
合计 500 000 80 000

应缴入预算的增值税 = 120 000 − 80 000 = 40 000 ₸。正是这个差额应进入 300.00 表。如果申报表中是另一个数字——请打开登记簿,找出那行不该出现(或缺失)的记录。

5. 数据类型/报表变体

报表提供若干视图——在设置中切换:

  • 按开具的发票——销售,有利于预算的增值税(申报表中计提增值税的行)。
  • 按收到的发票——采购,进项抵扣增值税。
  • 按增值税税率——分解为 16 %、0 %(出口)、免税周转额、"不含增值税"。
  • 按交易对方/合同——用于对账单。
  • 按电子发票(ЭСФ)筛选——只显示通过 ИС ЭСФ 处理的发票,用于与账户对账。

6. 生成时会形成什么

报表不创建分录和电子单据——这是它与销售/入库单据的根本区别。它读取先前由单据形成的增值税累积登记簿的记录:

  • 增值税周转额核算登记簿(销售和采购);
  • 已登记的 ЭСФ 和 СНТ 的信息。

ЭСФ 和 СНТ 本身不是在这里形成的,而是从销售/入库单据形成("开具 ЭСФ" 按钮/导出至 ИС ЭСФ 和 ИС ЭСФ-СНТ)。登记簿只显示这些单据中有哪些进入了税务核算。

7. 打印表单

报表的结果本身就是一个可打印和导出的表格文档:

  • 对生成的登记簿进行 打印(Ctrl+P);
  • 另存为——Excel(.xlsx)、PDF、表格文档 .mxl
  • 直接从报表窗口 通过邮件发送

登记簿没有单独的固定格式表格——这是一份内部税务登记簿,其外观由报表变体的设置决定。

8. 常见错误

"未填写组织"——生成时未选择法人。请在报表表头指定 组织

登记簿中的增值税金额与 300.00 申报表不符。常见原因:包含了未过账的单据(取消,或相反地勾选 "仅已过账");期间不同(300.00 表是季度,报表是月份);申报表中计入了筛选范围外的调整/补充 ЭСФ。请统一期间和筛选。

"登记簿中存在无增值税税率的发票" / 应税周转额的增值税为零。原始单据中的增值税税率被错误地指定为"不含增值税"或 0 %。请打开销售/入库单据,将税率改正为 16 %,重新过账。

与交易对方的差异恰好等于增值税金额。某一方的税率按旧标准 12 % 而非现行的 16 % 填写。请检查单据和"增值税税率"目录。

同一发票的重复行。入库单据录入了两次,或 ЭСФ 从 ИС ЭСФ 加载后又被手工录入重复。请删除多余单据并重新过账。

9. FAQ

这份报表会过账或创建 ЭСФ 吗? 不会。这是报表——它只读取和分组数据。分录和 ЭСФ 由入库和销售单据形成。

示例中的增值税税率是 12 % 还是 16 %? 自 2026 年起,哈萨克斯坦共和国适用 16 % 税率。12 % 已过时——如果单据中是这个值,登记簿中的金额会被低估。

300.00 表的数据从哪里取? 正是从这里取。登记簿按发票分解应税周转额和增值税,其合计应与申报表 300.00 的相应行一致。

为什么登记簿中的进项抵扣增值税比供应商发票的金额少? 很可能是部分 ЭСФ 未过账、进入了其他期间,或其税率为"不含增值税"。请检查筛选和原始单据。

可以与某一个交易对方对账吗? 可以。设置按交易对方筛选(必要时按合同),生成——即可得到专门与该对方的逐行发票清单,用于对账单。

报表只显示电子发票(ЭСФ),还是也包括纸质的? 默认显示——所有已登记的发票。要只保留电子的,请设置按 ЭСФ 标识筛选。

如何将登记簿导出到 Excel? 生成报表后点击 "另存为" → 类型 .xlsx,或将选定区域复制到剪贴板。

为什么"收到的"分区是空的,而采购确实发生了? 可能打开的是"开具的发票"分区。请将数据类型切换为 收到的

如果登记簿对得上,而申报表对不上怎么办? 说明差异在申报表本身:请重新填写 300.00 或检查其中的手工调整。登记簿是数字的原始来源。

应按什么期间生成? 按增值税纳税期间——季度。查找错误时可缩小到月份或具体日期。

10. 相关单据

  • 基于什么生成: "商品和服务采购(入库)""商品和服务销售" 单据、收到/开具的发票(ЭСФ)СНТ、预付款和调整发票。
  • 与什么核对: 增值税申报表(300.00 表)"进项账簿/销项账簿" 报表(发票登记簿)、ИС ЭСФИС ЭСФ-СНТ 的数据、与交易对方的对账单。
  • 根据分析结果启动什么: "形成增值税义务和债权" 单据(结转 1420/3130)、开具缺失的 ЭСФ、原始单据的调整。

如何查看自己的版本

菜单 "帮助" → "关于程序":那里标明了 1С:企业平台的版本和"哈萨克斯坦会计"配置的版本。将该号码与说明开头指定的进行核对。

本操作手册针对 3.0.74.2 版"哈萨克斯坦会计"(3.0 版)编写。在更新的版本中,报表的字段构成和分组可能有所不同。

Частые вопросы

此报表会进行过账或创建电子发票(ЭСФ)吗?
不会。这是报表——它只读取和汇总数据。过账和电子发票(ЭСФ)由入库和销售单据生成。
示例中的增值税税率是12%还是16%?
自2026年起,哈萨克斯坦共和国适用16%的税率。12%已过时——如果单据中仍为该值,登记簿中的金额将被低估。
第300.00表的数据从哪里获取?
正是从这里。登记簿按发票分列应税周转额和增值税,其合计应与300.00申报表中相应行次一致。
为什么登记簿中的进项抵扣增值税小于供应商发票的总额?
很可能是部分电子发票(ЭСФ)未过账、落入其他期间或其税率为"不含增值税"。请检查筛选条件和原始单据。
能否与某一交易对方进行核对?
可以。按交易对方(必要时再按合同)设置筛选,生成后即可得到与其相关的逐行发票清单,用于对账单。
报表只显示电子发票(ЭСФ)还是也包括纸质发票?
默认显示所有已登记的发票。若只想保留电子发票,请按ЭСФ标识设置筛选。
如何将登记簿导出到Excel?
生成报表后点击"另存为"并选择.xlsx类型,或将选定区域复制到剪贴板。
为什么"已收到"部分为空,明明有采购?
很可能是打开了"已开具发票"部分。请将数据视图切换为"已收到"。

延伸阅读

Источники

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