已在 3.0.74.2 版"哈萨克斯坦会计"(3.0 版)上验证。
交易对方发来了对账单,而您用于抵扣的增值税金额相差 40 000 ₸。或者收到了国家收入机关的通知:"第 2 季度 300.00 表存在差异"。您打开申报表——数字似乎正确,但它们是从哪里汇总来的却不清楚。这时就需要这份报表。它按每张发票逐行分解增值税:日期、编号、交易对方、周转额、税率、税额。您一分钟就能看出是哪份单据"带走"了差额,而不用手工重新核算整个季度。
1. 用途
"发票税务核算登记簿"报表是从增值税核算登记簿中按每张发票(收到的和开具的)进行的明细提取。它显示进入增值税申报表(300.00 表)的周转额和增值税额是由哪些原始单据和 ЭСФ 组成的。用于与交易对方对账、提交 300.00 表前的自查以及分析差异。
这是一份报表,而不是单据:它不进行任何过账、也不改变核算——只读取和分组已录入的数据。
2. 在哪里查找
界面路径:
- "报表"栏目 → "税务核算"板块(或 "增值税")→ "发票税务核算登记簿"。
- 也可从 "增值税核算" 栏目中的增值税报表组进入。
快捷方式——通过导航链接直接打开。复制下面这行,在 1С 中点击 "服务" → "转到导航链接"(或在某些版本中按 Alt+F1)并粘贴:
e1cib/list/Отчет.РегистрНалоговогоУчетаПоСчетамФактурам
2а. 如何查看自己的版本
菜单 "帮助" → "关于程序"。在打开的窗口中:
- "平台"——1С:企业的版本(例如 8.3.24.xxxx);
- "配置"——"哈萨克斯坦会计,3.0 版"及版本号(例如 3.0.74.2)。
如果版本较低——请更新:登记簿的字段构成和增值税汇总算法会随版本变化,说明可能与您的表单不符。
3. 如何填写(设置)
该报表没有"单据字段"——只有生成参数。我们逐一讲解。
| 参数 | 用途 | 设置错误会怎样 |
|---|---|---|
| 期间 (必填) | 按日期提取发票的范围。通常设置为纳税期间——季度。 | 如果指定月份而非季度——将看不到部分发票,金额与 300.00 表对不上。 |
| 组织 (必填) | 用于生成登记簿的法人。当数据库中有多个组织时至关重要。 | 选错——会得到别人的周转额和虚假的"差异"。 |
| 数据类型/分区 | "收到的发票"(进项抵扣增值税)与"开具的发票"(销售增值税)之间的切换。 | 您想看抵扣,却打开了销售分区——"消失的"增值税实际上在另一个选项卡里。 |
| 筛选(交易对方、合同、增值税税率、发票编号) | 缩小提取范围。与某一供应商对账时,设置按交易对方筛选。 | 忘记取消旧筛选——部分行会"消失"。 |
| 分组 | 按交易对方、按增值税税率、按日期。对申报表而言,按税率分组较方便。 | 不按税率分组,难以将周转额分解为 16 % / 0 % / 免税。 |
| 仅已过账 | 排除草稿。与实际报表对账时——应开启。 | 保留未过账的——登记簿中的金额会大于 300.00 表。 |
操作顺序:设定 期间 和 组织 → 选择分区(收到的/开具的)→ 必要时设置筛选 → 点击 "生成"(F5)。可用 "保存报表变体" 按钮保存设置。
4. 带数字和分录的详解示例
情形。"阿斯塔纳贸易"ТОО(增值税纳税人)2026 年第 2 季度:
- 向"Снаб-KZ"ТОО 购买商品:不含增值税价——500 000 ₸,16 % 增值税——80 000 ₸,合计 580 000 ₸。收到 ЭСФ № 2-100,日期 10.04.2026。
- 将该商品销售给买方"Клиент-Плюс"ТОО:不含增值税——750 000 ₸,16 % 增值税——120 000 ₸,合计 870 000 ₸。开具 ЭСФ № 45,日期 20.05.2026。已结转成本——500 000 ₸。
入库时的分录("商品和服务采购"单据):
| 借 | 贷 | 金额,₸ | 内容 |
|---|---|---|---|
| 1330 | 3310 | 500 000 | 商品入库 |
| 1420(进项抵扣增值税) | 3310 | 80 000 | 分出 16 % 进项抵扣增值税 |
(在形成增值税义务时,进项抵扣增值税随后结转至 3130。)
销售时的分录("商品和服务销售"单据):
| 借 | 贷 | 金额,₸ | 内容 |
|---|---|---|---|
| 1210 | 6010 | 750 000 | 销售收入 |
| 1210 | 3130 | 120 000 | 16 % 销售增值税 |
| 7010 | 1330 | 500 000 | 结转成本 |
第 2 季度登记簿将显示:
"开具的发票"分区:
| 日期 | 发票 № | 交易对方 | 不含增值税周转额 | 税率 | 增值税 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.05.2026 | 45 | Клиент-Плюс | 750 000 | 16 % | 120 000 |
| 合计 | 750 000 | 120 000 |
"收到的发票"分区:
| 日期 | 发票 № | 交易对方 | 不含增值税周转额 | 税率 | 进项抵扣增值税 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.04.2026 | 2-100 | Снаб-KZ | 500 000 | 16 % | 80 000 |
| 合计 | 500 000 | 80 000 |
应缴入预算的增值税 = 120 000 − 80 000 = 40 000 ₸。正是这个差额应进入 300.00 表。如果申报表中是另一个数字——请打开登记簿,找出那行不该出现(或缺失)的记录。
5. 数据类型/报表变体
报表提供若干视图——在设置中切换:
- 按开具的发票——销售,有利于预算的增值税(申报表中计提增值税的行)。
- 按收到的发票——采购,进项抵扣增值税。
- 按增值税税率——分解为 16 %、0 %(出口)、免税周转额、"不含增值税"。
- 按交易对方/合同——用于对账单。
- 按电子发票(ЭСФ)筛选——只显示通过 ИС ЭСФ 处理的发票,用于与账户对账。
6. 生成时会形成什么
报表不创建分录和电子单据——这是它与销售/入库单据的根本区别。它读取先前由单据形成的增值税累积登记簿的记录:
- 增值税周转额核算登记簿(销售和采购);
- 已登记的 ЭСФ 和 СНТ 的信息。
ЭСФ 和 СНТ 本身不是在这里形成的,而是从销售/入库单据形成("开具 ЭСФ" 按钮/导出至 ИС ЭСФ 和 ИС ЭСФ-СНТ)。登记簿只显示这些单据中有哪些进入了税务核算。
7. 打印表单
报表的结果本身就是一个可打印和导出的表格文档:
- 对生成的登记簿进行 打印(Ctrl+P);
- 另存为——Excel(
.xlsx)、PDF、表格文档.mxl; - 直接从报表窗口 通过邮件发送。
登记簿没有单独的固定格式表格——这是一份内部税务登记簿,其外观由报表变体的设置决定。
8. 常见错误
"未填写组织"——生成时未选择法人。请在报表表头指定 组织。
登记簿中的增值税金额与 300.00 申报表不符。常见原因:包含了未过账的单据(取消,或相反地勾选 "仅已过账");期间不同(300.00 表是季度,报表是月份);申报表中计入了筛选范围外的调整/补充 ЭСФ。请统一期间和筛选。
"登记簿中存在无增值税税率的发票" / 应税周转额的增值税为零。原始单据中的增值税税率被错误地指定为"不含增值税"或 0 %。请打开销售/入库单据,将税率改正为 16 %,重新过账。
与交易对方的差异恰好等于增值税金额。某一方的税率按旧标准 12 % 而非现行的 16 % 填写。请检查单据和"增值税税率"目录。
同一发票的重复行。入库单据录入了两次,或 ЭСФ 从 ИС ЭСФ 加载后又被手工录入重复。请删除多余单据并重新过账。
9. FAQ
这份报表会过账或创建 ЭСФ 吗? 不会。这是报表——它只读取和分组数据。分录和 ЭСФ 由入库和销售单据形成。
示例中的增值税税率是 12 % 还是 16 %? 自 2026 年起,哈萨克斯坦共和国适用 16 % 税率。12 % 已过时——如果单据中是这个值,登记簿中的金额会被低估。
300.00 表的数据从哪里取? 正是从这里取。登记簿按发票分解应税周转额和增值税,其合计应与申报表 300.00 的相应行一致。
为什么登记簿中的进项抵扣增值税比供应商发票的金额少? 很可能是部分 ЭСФ 未过账、进入了其他期间,或其税率为"不含增值税"。请检查筛选和原始单据。
可以与某一个交易对方对账吗? 可以。设置按交易对方筛选(必要时按合同),生成——即可得到专门与该对方的逐行发票清单,用于对账单。
报表只显示电子发票(ЭСФ),还是也包括纸质的? 默认显示——所有已登记的发票。要只保留电子的,请设置按 ЭСФ 标识筛选。
如何将登记簿导出到 Excel?
生成报表后点击 "另存为" → 类型 .xlsx,或将选定区域复制到剪贴板。
为什么"收到的"分区是空的,而采购确实发生了? 可能打开的是"开具的发票"分区。请将数据类型切换为 收到的。
如果登记簿对得上,而申报表对不上怎么办? 说明差异在申报表本身:请重新填写 300.00 或检查其中的手工调整。登记簿是数字的原始来源。
应按什么期间生成? 按增值税纳税期间——季度。查找错误时可缩小到月份或具体日期。
10. 相关单据
- 基于什么生成: "商品和服务采购(入库)"、"商品和服务销售" 单据、收到/开具的发票(ЭСФ)、СНТ、预付款和调整发票。
- 与什么核对: 增值税申报表(300.00 表)、"进项账簿/销项账簿" 报表(发票登记簿)、ИС ЭСФ 和 ИС ЭСФ-СНТ 的数据、与交易对方的对账单。
- 根据分析结果启动什么: "形成增值税义务和债权" 单据(结转 1420/3130)、开具缺失的 ЭСФ、原始单据的调整。
如何查看自己的版本
菜单 "帮助" → "关于程序":那里标明了 1С:企业平台的版本和"哈萨克斯坦会计"配置的版本。将该号码与说明开头指定的进行核对。
本操作手册针对 3.0.74.2 版"哈萨克斯坦会计"(3.0 版)编写。在更新的版本中,报表的字段构成和分组可能有所不同。
