RUKKENZH
Задать вопрос AI
РазделыОбъекты конфигурации 1С
УстановкаСоответствияСчетовБУиНУ в «Бухгалтерии для Казахстана» 3.0: как настроить связь счетов БУ и НУ
Язык статьи:🇷🇺 RU🇰🇿 KK
Версия статьи:📘 Для бухгалтера⚙️ Для тех-специалиста

УстановкаСоответствияСчетовБУиНУ в «Бухгалтерии для Казахстана» 3.0: как настроить связь счетов БУ и НУ

Актуально для: 1С:Бухгалтерия для Казахстана, ред. 3.0.74.2 · ГК 1С-Сапа — партнёр фирмы «1С»
СТ
Сапа Т.И. — Эксперт по 1С и бухгалтерскому учёту, преподаватель-практик

Проверено на релизе 3.0.74.2 «Бухгалтерия для Казахстана» (редакция 3.0).

Вы закрываете месяц, формируете декларацию по КПН — и налоговый учёт «поехал». Доход в БУ есть, а в налоговом регистре по этому счёту пусто. Или наоборот: расход попал в вычеты, хотя вы его туда не относили. Вы открываете оборотку по налоговому плану счетов и видите, что часть операций вообще не разнеслась по НУ. Причина почти всегда одна — программа не знает, какому счёту налогового учёта соответствует ваш счёт бухучёта. Эту связь и задаёт документ «Установка соответствия счетов БУ и НУ». Пока он не заполнен (или заполнен неверно), 1С не понимает, как параллельно отражать операцию в налоговом учёте.


1. Назначение

Документ задаёт правило: какому счёту налогового учёта (НУ) соответствует конкретный счёт бухгалтерского учёта (БУ). На основании этого соответствия все последующие документы (реализация, поступление, авансовый отчёт и т. д.) автоматически формируют не только проводки по бухгалтерскому плану счетов, но и движения по налоговому плану. Сам документ проводок Дт/Кт не создаёт — он наполняет служебный регистр сведений, который потом «читают» остальные документы.


2. Где найти

Меню зависит от того, как настроен ваш интерфейс, но опорный путь такой:

  • Раздел «Главное» (или «Предприятие») → «Настройки» → «Настройки налогового учёта» → «Установка соответствия счетов БУ и НУ».
  • Либо через «Операции» → «Регламентные операции» / «Прочие документы» — там документ лежит в списке.

Самый надёжный способ открыть список — навигационная ссылка. Скопируйте её, затем в 1С нажмите «Сервис» → «Перейти по навигационной ссылке» (или значок ссылки в шапке окна) и вставьте:

e1cib/list/Документ.УстановкаСоответствияСчетовБУиНУ

Откроется журнал всех документов установки соответствия. Кнопка «Создать» — новый документ.


2а. Как узнать свой релиз

«Справка» → «О программе» (или значок «i» в правом верхнем углу). В открывшемся окне:

  • версия платформы — например, 8.3.24;
  • релиз конфигурации — например, «Бухгалтерия для Казахстана», редакция 3.0 (3.0.74.2).

Проверяйте релиз перед тем, как сверять инструкцию: набор счетов НУ и состав налогового плана обновляются вместе с конфигурацией.


3. Как заполнить — по полям

Шапка

Поле Зачем и что будет при ошибке
Организация (обязательное) Соответствие действует только для указанной организации. Если у вас в базе несколько юрлиц, а вы завели документ на одну организацию — у остальных НУ разноситься не будет. При одной организации поле подставляется автоматически.
Дата (обязательное) Дата, с которой начинает действовать заданное соответствие. Все документы этой датой и позже используют новую настройку. Если поставите дату позже, чем нужно, операции за начало периода уйдут в НУ по старому (или пустому) правилу. Ставьте дату не позже первой операции периода, для которого настраиваете учёт (обычно 1 января или дата начала ведения учёта).
Номер Присваивается автоматически при записи. Вручную не трогайте.

Табличная часть «Соответствие счетов»

Это ядро документа. Каждая строка — одна пара «счёт БУ → счёт НУ».

Колонка Зачем и что будет при ошибке
Счёт БУ (обязательное) Счёт бухгалтерского плана счетов, для которого задаёте соответствие (1210, 1330, 6010, 7010 и т. д.). Если счёт не указан — строка «пустая», соответствия нет.
Счёт НУ (обязательное) Счёт налогового плана счетов, на который параллельно попадёт та же сумма. Ошибётесь счётом — расход/доход уйдёт не в ту строку декларации (например, вычитаемый расход попадёт в невычитаемые).
Вид актива/дохода/расхода (в части релизов) Уточняет квалификацию для НУ, когда одному счёту БУ соответствует несколько строк налоговой формы. Заполняйте по регистру начисления/вычетов, к которому относится счёт.

Практика заполнения:

  1. Откройте налоговый план счетов заранее («Операции» → «План счетов налогового учёта»), чтобы видеть коды НУ.
  2. Заполняйте табличную часть построчно по всем «рабочим» счетам: денежные, ТМЗ, расчёты, доходы, расходы. Пустые/технические счета, не участвующие в НУ, можно не вносить.
  3. В большинстве релизов есть кнопка «Заполнить» → «Заполнить по умолчанию» (или «Установить типовое соответствие») — она подставляет стандартную карту РК. Начните с неё, затем поправьте под свою учётную политику.
  4. Проверьте, что нет двух строк с одним и тем же счётом БУ — задвоение приведёт к непредсказуемому выбору счёта НУ.

Нажмите «Провести и закрыть».


4. Разобранный пример с цифрами и проводками

Задача. С 01.01.2026 настраиваем налоговый учёт. Среди прочего задаём соответствие для доходов, себестоимости и товаров.

Шаг 1. Документ «Установка соответствия счетов БУ и НУ» от 01.01.2026, организация ТОО «Пример». Строки:

Счёт БУ Счёт НУ
1330 «Товары» 1330 (НУ)
6010 «Доход от реализации» 6010 (НУ, облагаемый доход)
7010 «Себестоимость реализации» 7010 (НУ, вычитаемый расход)
1210 «КЗ покупателей» 1210 (НУ)
3130 «НДС к уплате» 3130 (НУ)

Документ проведён. Дт/Кт он не формирует — он записывает эти пары в регистр «Соответствие счетов БУ и НУ». Дальше цифры появятся сами.

Шаг 2. Реализация товара 15.01.2026. Продали товар на 1 160 000 ₸ с НДС 16 %: стоимость без НДС 1 000 000 ₸, НДС 160 000 ₸. Себестоимость товара 700 000 ₸.

Документ «Реализация» формирует проводки по бухгалтерскому плану:

Дт Кт Сумма, ₸ Содержание
1210 6010 1 000 000 доход от реализации без НДС
1210 3130 160 000 НДС 16 % к уплате
7010 1330 700 000 списана себестоимость

И одновременно, благодаря заданному соответствию, — движения по налоговому плану:

Дт (НУ) Кт (НУ) Сумма, ₸ Строка декларации
1210 6010 1 000 000 облагаемый доход (КПН)
7010 1330 700 000 вычитаемый расход

Итог: в декларации по КПН доход 1 000 000 ₸ и вычет 700 000 ₸ встали автоматически, налогооблагаемая база по этой операции — 300 000 ₸. Если бы строки соответствия по 6010 и 7010 не было, БУ-проводки остались бы, а в НУ — ноль, и декларация занизила бы и доход, и вычет.


5. Виды операции

Отдельного перечня «видов операции» в шапке у документа обычно нет — он выполняет одну функцию: устанавливает карту соответствия. Практически задачи, которые он закрывает:

  • Первичная настройка налогового учёта при старте ведения учёта или начале года.
  • Актуализация карты — когда вводите новый счёт БУ и хотите, чтобы он разносился в НУ.
  • Смена соответствия с определённой даты (новый документ более поздней датой перекрывает прежний по тем же счетам).

6. Что формируется при проведении

  • Проводки Дт/Кт — не формируются. Это документ-настройка.
  • Движение по регистру сведений «Соответствие счетов бухгалтерского и налогового учёта» — по одной записи на каждую строку табличной части (ключ: организация + счёт БУ + дата, значение — счёт НУ). Именно эти записи читают документы движения товаров, денег и расчётов.
  • Электронные документы (ЭСФ в ИС ЭСФ, СНТ) — не формируются. Соответствие счетов на выписку ЭСФ и СНТ не влияет: электронные документы выписываются из «Реализации», «Поступления», отдельного АРМ ЭСФ. Здесь их нет.

Проверить результат: «Все функции» → «Регистры сведений» → «Соответствие счетов БУ и НУ» — там видны итоговые пары после всех документов.


7. Печатные формы

Документ-настройка, поэтому набор печати минимальный:

  • Печать табличной части (список пар «Счёт БУ — Счёт НУ») — через кнопку «Печать» либо стандартную «Вывести список» (по правой кнопке на табличной части → «Вывести список» в табличный/текстовый документ) для сверки и передачи аудитору.

Специализированной унифицированной формы у документа нет — это внутренний регламентный объект.


8. Частые ошибки

«Поле "Счёт НУ" не заполнено» (или строка не проводится). → В табличной части есть строка со счётом БУ, но без счёта НУ. Заполните счёт НУ или удалите пустую строку.

«Для счёта … не установлено соответствие счетов бухгалтерского и налогового учёта» — выскакивает при проведении реализации/поступления. → Счёт БУ участвует в операции, но пары для него нет. Откройте документ установки соответствия датой не позже операции и добавьте строку с этим счётом. Перепроведите операцию.

Налоговый учёт «задвоился» или перескакивает между счетами НУ. → В одном документе (или в разных документах на одну дату) один счёт БУ указан дважды с разными счётами НУ. Уберите дубль, оставьте одну строку.

Соответствие не сработало на операциях начала года. → Дата документа установлена позже первой операции. Поставьте дату не позже 1 января (или даты начала учёта) и перепроведите документы периода.

После обновления конфигурации появились новые счета, а в НУ они не идут. → Новые счета плана в старом документе отсутствуют. Заведите новый документ актуальной датой, нажмите «Заполнить по умолчанию», проверьте и добавьте недостающие пары.


9. FAQ

Формирует ли этот документ проводки Дт/Кт? Нет. Он записывает соответствие в регистр сведений. Проводки (и по БУ, и по НУ) создают уже другие документы — реализация, поступление, авансовый отчёт и т. д., опираясь на заданную вами карту.

Зачем в РК вообще отдельный налоговый учёт и счета НУ? Не все бухгалтерские доходы и расходы совпадают с налоговыми (амортизация, представительские, штрафы, курсовые и пр.). Параллельный НУ на своём плане счетов позволяет автоматически собрать данные для декларации по КПН, не пересчитывая всё вручную.

Какой датой ставить документ? Не позже первой операции периода, который настраиваете. Обычно 1 января года или дата начала ведения учёта в базе. Более поздний документ перекрывает прежний с указанной даты.

Можно ли иметь несколько документов установки соответствия? Да. Действует последний по дате для каждого счёта. Так удобно менять соответствие «с такого-то числа», не переписывая старое.

Влияет ли документ на ЭСФ и СНТ? Нет. Электронные счета-фактуры (ИС ЭСФ) и СНТ формируются из документов реализации/поступления и не зависят от карты соответствия счетов.

Что будет, если счёт БУ не внесён в соответствие? БУ-проводка сформируется, а в налоговый учёт операция не попадёт (или программа выдаст предупреждение при проведении). Декларация по этой операции окажется неполной.

НДС здесь тоже настраивается? По какой ставке? Сам НДС считается в документах реализации/поступления по ставке 16 % (действующая в 2026 году), а не задаётся здесь. В соответствии вы лишь связываете счёт 3130 «НДС к уплате» БУ с его аналогом в НУ, если это предусмотрено вашей схемой.

Как проверить, что соответствие применилось? Откройте регистр «Соответствие счетов БУ и НУ» («Все функции» → «Регистры сведений») и сверьте пары. Затем перепроведите операцию и посмотрите оборотку по налоговому плану счетов — суммы должны появиться.

Нужно ли заполнять соответствие для всех счетов подряд? Нет. Только для счетов, реально участвующих в доходах, расходах, активах и расчётах НУ. Технические и забалансовые счета, не влияющие на КПН, вносить не обязательно. Проще нажать «Заполнить по умолчанию» и убрать лишнее.

Что делать после обновления конфигурации? Проверьте, не появились ли новые счета плана. Если да — заведите новый документ актуальной датой, заполните по умолчанию и добавьте недостающие пары, иначе новые счета не разнесутся в НУ.


10. Смежные документы

  • На основании чего вводится: самостоятельный регламентный документ. Обычно заводится на этапе первоначальной настройки вместе с «Учётной политикой», «Настройками налогового учёта» и вводом начальных остатков.
  • Что «читает» его результат: «Реализация товаров и услуг», «Поступление товаров и услуг», «Авансовый отчёт», «Списание с расчётного счёта / Поступление на расчётный счёт», «Операция (бухгалтерский и налоговый учёт)» и другие документы движения — все они берут счёт НУ из заданной вами карты.
  • Куда смотреть для контроля: регистр сведений «Соответствие счетов БУ и НУ», оборотно-сальдовая ведомость по налоговому плану счетов, декларация по КПН (форма 100.00).

Как узнать свой релиз

«Справка» → «О программе»: там указаны версия платформы «1С:Предприятие» и релиз конфигурации «Бухгалтерия для Казахстана». Все пути, поля и настройки в этой методичке приведены для релиза 3.0.74.2, редакция 3.0. В соседних релизах названия пунктов меню и набор колонок могут незначительно отличаться.

Методичка подготовлена для «Бухгалтерия для Казахстана», редакция 3.0, релиз 3.0.74.2.

Частые вопросы

Формирует ли этот документ проводки Дт/Кт?
Нет. Он записывает соответствие в регистр сведений. Проводки (и по БУ, и по НУ) создают уже другие документы — реализация, поступление, авансовый отчёт и т. д., опираясь на заданную вами карту.
Зачем в РК вообще отдельный налоговый учёт и счета НУ?
Не все бухгалтерские доходы и расходы совпадают с налоговыми (амортизация, представительские, штрафы, курсовые и пр.). Параллельный НУ на своём плане счетов позволяет автоматически собрать данные для декларации по КПН, не пересчитывая всё вручную.
Какой датой ставить документ?
Не позже первой операции периода, который настраиваете. Обычно 1 января года или дата начала ведения учёта в базе. Более поздний документ перекрывает прежний с указанной даты.
Можно ли иметь несколько документов установки соответствия?
Да. Действует последний по дате для каждого счёта. Так удобно менять соответствие «с такого-то числа», не переписывая старое.
Влияет ли документ на ЭСФ и СНТ?
Нет. Электронные счета-фактуры (ИС ЭСФ) и СНТ формируются из документов реализации/поступления и не зависят от карты соответствия счетов.
Что будет, если счёт БУ не внесён в соответствие?
БУ-проводка сформируется, а в налоговый учёт операция не попадёт (или программа выдаст предупреждение при проведении). Декларация по этой операции окажется неполной.
НДС здесь тоже настраивается? По какой ставке?
Сам НДС считается в документах реализации/поступления по ставке 16 % (действующая в 2026 году), а не задаётся здесь. В соответствии вы лишь связываете счёт 3130 «НДС к уплате» БУ с его аналогом в НУ, если это предусмотрено вашей схемой.
Как проверить, что соответствие применилось?
Откройте регистр «Соответствие счетов БУ и НУ» («Все функции» → «Регистры сведений») и сверьте пары. Затем перепроведите операцию и посмотрите оборотку по налоговому плану счетов — суммы должны появиться.

Читайте также

Источники

Была ли статья полезна?
💼 Нужна помощь с 1С или учётом? Слава КВЦ — многолетняя практика в 1С в Казахстане. Изучите разложенный НК РК 2026 или спросите в чате BuhGPT — ответит за секунды.