Проверено на релизе 3.0.74.2 «Бухгалтерия для Казахстана» (редакция 3.0).
Вы закрываете месяц, формируете декларацию по КПН — и налоговый учёт «поехал». Доход в БУ есть, а в налоговом регистре по этому счёту пусто. Или наоборот: расход попал в вычеты, хотя вы его туда не относили. Вы открываете оборотку по налоговому плану счетов и видите, что часть операций вообще не разнеслась по НУ. Причина почти всегда одна — программа не знает, какому счёту налогового учёта соответствует ваш счёт бухучёта. Эту связь и задаёт документ «Установка соответствия счетов БУ и НУ». Пока он не заполнен (или заполнен неверно), 1С не понимает, как параллельно отражать операцию в налоговом учёте.
1. Назначение
Документ задаёт правило: какому счёту налогового учёта (НУ) соответствует конкретный счёт бухгалтерского учёта (БУ). На основании этого соответствия все последующие документы (реализация, поступление, авансовый отчёт и т. д.) автоматически формируют не только проводки по бухгалтерскому плану счетов, но и движения по налоговому плану. Сам документ проводок Дт/Кт не создаёт — он наполняет служебный регистр сведений, который потом «читают» остальные документы.
2. Где найти
Меню зависит от того, как настроен ваш интерфейс, но опорный путь такой:
- Раздел «Главное» (или «Предприятие») → «Настройки» → «Настройки налогового учёта» → «Установка соответствия счетов БУ и НУ».
- Либо через «Операции» → «Регламентные операции» / «Прочие документы» — там документ лежит в списке.
Самый надёжный способ открыть список — навигационная ссылка. Скопируйте её, затем в 1С нажмите «Сервис» → «Перейти по навигационной ссылке» (или значок ссылки в шапке окна) и вставьте:
e1cib/list/Документ.УстановкаСоответствияСчетовБУиНУ
Откроется журнал всех документов установки соответствия. Кнопка «Создать» — новый документ.
2а. Как узнать свой релиз
«Справка» → «О программе» (или значок «i» в правом верхнем углу). В открывшемся окне:
- версия платформы — например, 8.3.24;
- релиз конфигурации — например, «Бухгалтерия для Казахстана», редакция 3.0 (3.0.74.2).
Проверяйте релиз перед тем, как сверять инструкцию: набор счетов НУ и состав налогового плана обновляются вместе с конфигурацией.
3. Как заполнить — по полям
Шапка
| Поле | Зачем и что будет при ошибке |
|---|---|
| Организация (обязательное) | Соответствие действует только для указанной организации. Если у вас в базе несколько юрлиц, а вы завели документ на одну организацию — у остальных НУ разноситься не будет. При одной организации поле подставляется автоматически. |
| Дата (обязательное) | Дата, с которой начинает действовать заданное соответствие. Все документы этой датой и позже используют новую настройку. Если поставите дату позже, чем нужно, операции за начало периода уйдут в НУ по старому (или пустому) правилу. Ставьте дату не позже первой операции периода, для которого настраиваете учёт (обычно 1 января или дата начала ведения учёта). |
| Номер | Присваивается автоматически при записи. Вручную не трогайте. |
Табличная часть «Соответствие счетов»
Это ядро документа. Каждая строка — одна пара «счёт БУ → счёт НУ».
| Колонка | Зачем и что будет при ошибке |
|---|---|
| Счёт БУ (обязательное) | Счёт бухгалтерского плана счетов, для которого задаёте соответствие (1210, 1330, 6010, 7010 и т. д.). Если счёт не указан — строка «пустая», соответствия нет. |
| Счёт НУ (обязательное) | Счёт налогового плана счетов, на который параллельно попадёт та же сумма. Ошибётесь счётом — расход/доход уйдёт не в ту строку декларации (например, вычитаемый расход попадёт в невычитаемые). |
| Вид актива/дохода/расхода (в части релизов) | Уточняет квалификацию для НУ, когда одному счёту БУ соответствует несколько строк налоговой формы. Заполняйте по регистру начисления/вычетов, к которому относится счёт. |
Практика заполнения:
- Откройте налоговый план счетов заранее («Операции» → «План счетов налогового учёта»), чтобы видеть коды НУ.
- Заполняйте табличную часть построчно по всем «рабочим» счетам: денежные, ТМЗ, расчёты, доходы, расходы. Пустые/технические счета, не участвующие в НУ, можно не вносить.
- В большинстве релизов есть кнопка «Заполнить» → «Заполнить по умолчанию» (или «Установить типовое соответствие») — она подставляет стандартную карту РК. Начните с неё, затем поправьте под свою учётную политику.
- Проверьте, что нет двух строк с одним и тем же счётом БУ — задвоение приведёт к непредсказуемому выбору счёта НУ.
Нажмите «Провести и закрыть».
4. Разобранный пример с цифрами и проводками
Задача. С 01.01.2026 настраиваем налоговый учёт. Среди прочего задаём соответствие для доходов, себестоимости и товаров.
Шаг 1. Документ «Установка соответствия счетов БУ и НУ» от 01.01.2026, организация ТОО «Пример». Строки:
| Счёт БУ | Счёт НУ |
|---|---|
| 1330 «Товары» | 1330 (НУ) |
| 6010 «Доход от реализации» | 6010 (НУ, облагаемый доход) |
| 7010 «Себестоимость реализации» | 7010 (НУ, вычитаемый расход) |
| 1210 «КЗ покупателей» | 1210 (НУ) |
| 3130 «НДС к уплате» | 3130 (НУ) |
Документ проведён. Дт/Кт он не формирует — он записывает эти пары в регистр «Соответствие счетов БУ и НУ». Дальше цифры появятся сами.
Шаг 2. Реализация товара 15.01.2026. Продали товар на 1 160 000 ₸ с НДС 16 %: стоимость без НДС 1 000 000 ₸, НДС 160 000 ₸. Себестоимость товара 700 000 ₸.
Документ «Реализация» формирует проводки по бухгалтерскому плану:
| Дт | Кт | Сумма, ₸ | Содержание |
|---|---|---|---|
| 1210 | 6010 | 1 000 000 | доход от реализации без НДС |
| 1210 | 3130 | 160 000 | НДС 16 % к уплате |
| 7010 | 1330 | 700 000 | списана себестоимость |
И одновременно, благодаря заданному соответствию, — движения по налоговому плану:
| Дт (НУ) | Кт (НУ) | Сумма, ₸ | Строка декларации |
|---|---|---|---|
| 1210 | 6010 | 1 000 000 | облагаемый доход (КПН) |
| 7010 | 1330 | 700 000 | вычитаемый расход |
Итог: в декларации по КПН доход 1 000 000 ₸ и вычет 700 000 ₸ встали автоматически, налогооблагаемая база по этой операции — 300 000 ₸. Если бы строки соответствия по 6010 и 7010 не было, БУ-проводки остались бы, а в НУ — ноль, и декларация занизила бы и доход, и вычет.
5. Виды операции
Отдельного перечня «видов операции» в шапке у документа обычно нет — он выполняет одну функцию: устанавливает карту соответствия. Практически задачи, которые он закрывает:
- Первичная настройка налогового учёта при старте ведения учёта или начале года.
- Актуализация карты — когда вводите новый счёт БУ и хотите, чтобы он разносился в НУ.
- Смена соответствия с определённой даты (новый документ более поздней датой перекрывает прежний по тем же счетам).
6. Что формируется при проведении
- Проводки Дт/Кт — не формируются. Это документ-настройка.
- Движение по регистру сведений «Соответствие счетов бухгалтерского и налогового учёта» — по одной записи на каждую строку табличной части (ключ: организация + счёт БУ + дата, значение — счёт НУ). Именно эти записи читают документы движения товаров, денег и расчётов.
- Электронные документы (ЭСФ в ИС ЭСФ, СНТ) — не формируются. Соответствие счетов на выписку ЭСФ и СНТ не влияет: электронные документы выписываются из «Реализации», «Поступления», отдельного АРМ ЭСФ. Здесь их нет.
Проверить результат: «Все функции» → «Регистры сведений» → «Соответствие счетов БУ и НУ» — там видны итоговые пары после всех документов.
7. Печатные формы
Документ-настройка, поэтому набор печати минимальный:
- Печать табличной части (список пар «Счёт БУ — Счёт НУ») — через кнопку «Печать» либо стандартную «Вывести список» (по правой кнопке на табличной части → «Вывести список» в табличный/текстовый документ) для сверки и передачи аудитору.
Специализированной унифицированной формы у документа нет — это внутренний регламентный объект.
8. Частые ошибки
«Поле "Счёт НУ" не заполнено» (или строка не проводится). → В табличной части есть строка со счётом БУ, но без счёта НУ. Заполните счёт НУ или удалите пустую строку.
«Для счёта … не установлено соответствие счетов бухгалтерского и налогового учёта» — выскакивает при проведении реализации/поступления. → Счёт БУ участвует в операции, но пары для него нет. Откройте документ установки соответствия датой не позже операции и добавьте строку с этим счётом. Перепроведите операцию.
Налоговый учёт «задвоился» или перескакивает между счетами НУ. → В одном документе (или в разных документах на одну дату) один счёт БУ указан дважды с разными счётами НУ. Уберите дубль, оставьте одну строку.
Соответствие не сработало на операциях начала года. → Дата документа установлена позже первой операции. Поставьте дату не позже 1 января (или даты начала учёта) и перепроведите документы периода.
После обновления конфигурации появились новые счета, а в НУ они не идут. → Новые счета плана в старом документе отсутствуют. Заведите новый документ актуальной датой, нажмите «Заполнить по умолчанию», проверьте и добавьте недостающие пары.
9. FAQ
Формирует ли этот документ проводки Дт/Кт? Нет. Он записывает соответствие в регистр сведений. Проводки (и по БУ, и по НУ) создают уже другие документы — реализация, поступление, авансовый отчёт и т. д., опираясь на заданную вами карту.
Зачем в РК вообще отдельный налоговый учёт и счета НУ? Не все бухгалтерские доходы и расходы совпадают с налоговыми (амортизация, представительские, штрафы, курсовые и пр.). Параллельный НУ на своём плане счетов позволяет автоматически собрать данные для декларации по КПН, не пересчитывая всё вручную.
Какой датой ставить документ? Не позже первой операции периода, который настраиваете. Обычно 1 января года или дата начала ведения учёта в базе. Более поздний документ перекрывает прежний с указанной даты.
Можно ли иметь несколько документов установки соответствия? Да. Действует последний по дате для каждого счёта. Так удобно менять соответствие «с такого-то числа», не переписывая старое.
Влияет ли документ на ЭСФ и СНТ? Нет. Электронные счета-фактуры (ИС ЭСФ) и СНТ формируются из документов реализации/поступления и не зависят от карты соответствия счетов.
Что будет, если счёт БУ не внесён в соответствие? БУ-проводка сформируется, а в налоговый учёт операция не попадёт (или программа выдаст предупреждение при проведении). Декларация по этой операции окажется неполной.
НДС здесь тоже настраивается? По какой ставке? Сам НДС считается в документах реализации/поступления по ставке 16 % (действующая в 2026 году), а не задаётся здесь. В соответствии вы лишь связываете счёт 3130 «НДС к уплате» БУ с его аналогом в НУ, если это предусмотрено вашей схемой.
Как проверить, что соответствие применилось? Откройте регистр «Соответствие счетов БУ и НУ» («Все функции» → «Регистры сведений») и сверьте пары. Затем перепроведите операцию и посмотрите оборотку по налоговому плану счетов — суммы должны появиться.
Нужно ли заполнять соответствие для всех счетов подряд? Нет. Только для счетов, реально участвующих в доходах, расходах, активах и расчётах НУ. Технические и забалансовые счета, не влияющие на КПН, вносить не обязательно. Проще нажать «Заполнить по умолчанию» и убрать лишнее.
Что делать после обновления конфигурации? Проверьте, не появились ли новые счета плана. Если да — заведите новый документ актуальной датой, заполните по умолчанию и добавьте недостающие пары, иначе новые счета не разнесутся в НУ.
10. Смежные документы
- На основании чего вводится: самостоятельный регламентный документ. Обычно заводится на этапе первоначальной настройки вместе с «Учётной политикой», «Настройками налогового учёта» и вводом начальных остатков.
- Что «читает» его результат: «Реализация товаров и услуг», «Поступление товаров и услуг», «Авансовый отчёт», «Списание с расчётного счёта / Поступление на расчётный счёт», «Операция (бухгалтерский и налоговый учёт)» и другие документы движения — все они берут счёт НУ из заданной вами карты.
- Куда смотреть для контроля: регистр сведений «Соответствие счетов БУ и НУ», оборотно-сальдовая ведомость по налоговому плану счетов, декларация по КПН (форма 100.00).
Как узнать свой релиз
«Справка» → «О программе»: там указаны версия платформы «1С:Предприятие» и релиз конфигурации «Бухгалтерия для Казахстана». Все пути, поля и настройки в этой методичке приведены для релиза 3.0.74.2, редакция 3.0. В соседних релизах названия пунктов меню и набор колонок могут незначительно отличаться.
Методичка подготовлена для «Бухгалтерия для Казахстана», редакция 3.0, релиз 3.0.74.2.
