RUKKENZH
Задать вопрос AI
РазделыОбъекты конфигурации 1С
Отчёт «Обороты счёта (типовая)» в 1С: Бухгалтерия для Казахстана 3.0 — полная инструкция
Язык статьи:🇷🇺 RU🇰🇿 KK🇬🇧 EN🇨🇳 ZH
Версия статьи:📘 Для бухгалтера⚙️ Для тех-специалиста

Отчёт «Обороты счёта (типовая)» в 1С: Бухгалтерия для Казахстана 3.0 — полная инструкция

Актуально для: 1С:Бухгалтерия для Казахстана, ред. 3.0.74.2 · ГК 1С-Сапа — партнёр фирмы «1С»
СТ
Сапа Т.И. — Эксперт по 1С и бухгалтерскому учёту, преподаватель-практик

Проверено на релизе 3.0.74.2 «Бухгалтерия для Казахстана» (редакция 3.0).

Контрагент прислал акт сверки на 2 320 000 ₸, а у вас в учёте по нему числится 1 160 000 ₸. Разница ровно вдвое. Директор ждёт ответ сегодня. Вам не нужна вся оборотка по всем счетам — вам нужен один счёт (1210 «Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей»), один контрагент и один месяц: сколько ему отгрузили, сколько он заплатил, что осталось. Ровно для этого и открывают «Обороты счёта (типовая)». За минуту вы видите каждую корреспонденцию по счёту и понимаете, где расхождение.

1. Назначение

«Обороты счёта (типовая)» показывает движение по одному выбранному счёту за период: начальное сальдо, обороты по дебету и кредиту с разбивкой по корреспондирующим счетам и по аналитике (субконто), конечное сальдо. Это отчёт — он ничего не проводит и не меняет в базе, только читает уже записанные проводки.

2. Где найти

Два пути:

  • Раздел «Отчёты» → блок «Стандартные отчёты» → «Обороты счёта».
  • Через главное меню: «Все функции» → «Отчёты» → «Обороты счёта» (если включён режим «Все функции»).

Быстрее всего — навигационная ссылка. Скопируйте её и откройте в 1С через Главное меню → «Сервис» → «Перейти по навигационной ссылке» (или Alt+F1):

e1cib/list/Отчет.ОборотыСчетаТиповой

2а. Как узнать свой релиз

Главное меню (значок с треугольником вверху слева) → «Справка» → «О программе». В открывшемся окне верхняя строка — версия платформы (например, 8.3.24), ниже — «Бухгалтерия для Казахстана, редакция 3.0 (3.0.74.2)». Именно последнее число (3.0.74.2) и есть релиз конфигурации. Если у вас другой релиз, отдельные надписи кнопок могут отличаться, но логика отчёта та же.

3. Как заполнить (настроить)

Отчёт настраивается в шапке и в форме «Настройки» (кнопка «Показать настройки» / «Настройки»).

Поле Зачем нужно Что будет, если задать неверно
Период (обязательно) Границы, за которые считаются обороты. Ставьте кнопкой выбора периода (месяц, квартал, год, произвольный). Возьмёте не тот месяц — обороты «не сойдутся» с актом, хотя учёт верный. Классическая причина ложной паники.
Счёт (обязательно) Счёт, обороты которого смотрим (1210, 1030, 3310, 3130 и т. д.). Выбирается из плана счетов. Пустой счёт — отчёт не построится. Выбрали группу вместо счёта — увидите свод без нужной детализации.
Организация (обязательно, если в базе их несколько) По какой организации считать. По умолчанию — основная. В многофирменной базе получите чужие обороты и неверное сальдо.
Группировка (по субсчетам / по субконто) Как разложить обороты внутри счёта: по субсчетам и по видам аналитики (Контрагенты, Договоры, Номенклатура, Статьи затрат). Задаётся на вкладке «Группировка». Без группировки увидите только итог по счёту — не поймёте, по кому именно расхождение.
Отбор Ограничить одним контрагентом, договором, складом. Вкладка «Отбор» → добавить поле → условие «Равно». Не поставите отбор — придётся глазами искать нужного контрагента в длинном списке.
Показатели Что выводить: БУ (бухгалтерский), НУ (налоговый), валютный учёт, количество. Вкладка «Показатели». Смотрите валютный счёт без галочки «Валютная сумма» — не увидите сумму в валюте, только в тенге.
По дням / по периодам Разбить обороты по датам внутри периода. Полезно, когда нужно поймать, в какой день прошла лишняя проводка.
Оформление Внешний вид: заголовок, шрифт, единицы (тенге / тысячи). На отчётность не влияет, только на читаемость.

После настройки — кнопка «Сформировать» (F5).

4. Разобранный пример с цифрами и проводками

Ситуация. ТОО «Астана-Строй» (плательщик НДС, ставка 16 %). Покупатель ТОО «Алтын» прислал акт сверки за август 2026 года на 2 320 000 ₸ долга в свою пользу. У вас по нему — 1 160 000 ₸. Разбираемся.

Открываете «Обороты счёта», задаёте:

  • Период: 01.08.2026 – 31.08.2026;
  • Счёт: 1210;
  • Группировка: по субконто «Контрагенты»;
  • Отбор: Контрагент = «Алтын».

За месяц по ТОО «Алтын» в вашей базе одна реализация товара на 1 160 000 ₸ (доход 1 000 000 ₸ + НДС 16 % = 160 000 ₸), оплаты не было.

Проводки, которые собрал отчёт:

Дт Кт Сумма, ₸ Содержание
1210 6010 1 000 000 Доход от реализации товара
1210 3130 160 000 НДС по реализации, 16 %
7010 1330 620 000 Списана себестоимость товара

Что показывает отчёт по счёту 1210 (контрагент «Алтын»):

Показатель Сумма, ₸
Сальдо на начало (Дт) 0
Оборот по дебету 1 160 000
— в т. ч. с кредита 6010 1 000 000
— в т. ч. с кредита 3130 160 000
Оборот по кредиту 0
Сальдо на конец (Дт) 1 160 000

Вывод. У вас одна отгрузка на 1 160 000 ₸. Контрагент показывает 2 320 000 ₸ — ровно две таких суммы. Значит, он учёл вторую отгрузку (или счёт-фактуру), которой у вас нет: либо реализация не проведена, либо документ выписан у него в сентябре и попал не в тот период. Дальше открываете Карточку счёта 1210 двойным щелчком по обороту — и видите конкретные документы. Расхождение локализовано за минуту.

5. Варианты (режимы) построения

Отчёт один, но гибкий. Что он умеет:

  • Обороты по счёту в целом — итоговые Дт/Кт без детализации.
  • С разбивкой по корреспондирующим счетам — с каким счётом «встречался» выбранный (главная фишка отчёта).
  • По субсчетам — например, 3350 в разрезе субсчетов.
  • По субконто — Контрагенты, Договоры, Номенклатура, Статьи затрат, Подразделения.
  • По дням / неделям / месяцам внутри периода.
  • С отбором по конкретному значению аналитики.
  • По разным учётам — БУ, НУ, валютный, количественный (галочки в «Показателях»).

6. Что показывает отчёт (важно: он ничего не проводит)

Это стандартный отчёт. Он не создаёт проводок, не формирует ЭСФ и СНТ, не делает движений по регистрам — он только читает то, что уже записали документы (реализация, поступление, платёжки). Поэтому:

  • Проводки — берутся из регистра бухгалтерии; вы видите их свод по счёту.
  • ЭСФ / СНТ — формируются документами реализации и поступления, а не отчётом; здесь их нет.
  • Расшифровка — двойной щелчок по любой сумме открывает список документов-источников или переход в Карточку счёта.

7. Печатные формы

Отдельного бланка у отчёта нет — печатной формой служит сам построенный отчёт. Кнопки на командной панели:

  • «Печать» — вывод на принтер табличного документа отчёта.
  • «Сохранить» — выгрузка в Excel (.xlsx), .mxl, PDF.
  • «Отправить» — вложением по e-mail.

8. Частые ошибки

«Не заполнено поле "Счёт"». Отчёт не строится без счёта. Выберите конкретный счёт (1210), а не пустое значение или группу.

Обороты не совпадают с актом сверки. В 90 % случаев дело в периоде: у вас месяц, у контрагента квартал, или он включил документ следующего периода. Сначала выровняйте период, потом сравнивайте.

«Сформировано по всем организациям» — суммы вдвое больше. В базе несколько юрлиц, а отбор по организации не задан. Поставьте нужную организацию в шапке.

Оборот есть, а расшифровка (двойной щелчок) не открывается. Скорее всего вы кликнули по заголовку или итогу, а не по числу. Щёлкайте именно по сумме в ячейке.

Не видно НДС отдельной строкой. Забыли группировку по корреспондирующим счетам — включите её, тогда обороты 1210 разложатся на 6010 и 3130.

«Отчёт пустой». По выбранному счёту за период нет движений, либо отбор задан по значению, которого в проводках нет. Снимите отбор и расширьте период для проверки.

9. FAQ

Чем «Обороты счёта» отличаются от «Оборотно-сальдовой ведомости по счёту»? Наполнение почти одинаковое. «Обороты счёта» исторически удобнее для разбивки по корреспондирующим счетам и по датам; ОСВ по счёту — для сальдо и оборотов по аналитике. На практике берите тот, что привычнее — данные из одного регистра.

Почему в отчёте НДС идёт по счёту 3130? Потому что при реализации сумма НДС попадает в кредит 3130 «НДС к уплате» (проводка Дт 1210 Кт 3130). Ставка в РК в 2026 году — 16 %, поэтому со 1 000 000 ₸ дохода НДС = 160 000 ₸.

Как увидеть обороты только по одному контрагенту? Задайте группировку по субконто «Контрагенты» и добавьте отбор: Контрагент = нужное ТОО. Останутся только его обороты и сальдо.

Можно ли посмотреть обороты в валюте? Да. На вкладке «Показатели» включите «Валютная сумма». Для валютных счетов (например, денег на валютном счёте) увидите сумму и в тенге, и в валюте.

Как из отчёта попасть в конкретный документ? Двойной щелчок по сумме → «Регистратор» или переход в Карточку счёта, где перечислены документы. Оттуда открываете реализацию, платёжку и т. д.

Отчёт меняет данные в базе? Нет. Это отчёт только для чтения. Он не проводит документы, не создаёт ЭСФ и СНТ, ничего не удаляет.

Почему конечное сальдо красным (отрицательное)? Красным 1С выделяет сальдо, «неправильное» по природе счёта: например, кредитовое сальдо на активном счёте. Это сигнал искать ошибку — переплату, «минусовой» остаток товара, непроведённый документ.

Как быстро сравнить два периода? Постройте отчёт с разбивкой «по месяцам» за нужный интервал — обороты лягут по столбцам, разницу видно сразу без пересборки.

Можно ли сохранить свою настройку, чтобы не задавать каждый раз? Да. Настройте отчёт и через меню «Ещё» → «Сохранить настройки» дайте ей имя. В следующий раз выберите её из списка «Выбрать настройки».

Почему обороты по 1030 не сходятся с выпиской банка? Сравнивайте за тот же период и убедитесь, что все банковские документы проведены. Непроведённая платёжка в обороты не попадает — это частая причина расхождения с выпиской.

10. Смежные документы и отчёты

Отчёт вводится «поверх» уже записанных документов, поэтому «на основании» его не создают. Рядом с ним работают:

  • Оборотно-сальдовая ведомость и ОСВ по счёту — общая картина по всем счетам / по одному счёту.
  • Карточка счёта — построчная лента всех проводок по счёту (куда вы проваливаетесь из оборотов).
  • Анализ счёта — свод оборотов по корреспондирующим счетам в другой раскладке.
  • Обороты между субконто — движение между двумя видами аналитики.
  • Документы-источники, чьи проводки вы видите: Реализация, Поступление товаров и услуг, Платёжное поручение (исходящее/входящее), Списание/Поступление с расчётного счёта, Акт сверки взаиморасчётов.

Как узнать свой релиз

Главное меню → «Справка» → «О программе». Там указаны версия платформы «1С:Предприятие» и релиз конфигурации. Эта инструкция подготовлена для «Бухгалтерия для Казахстана», редакция 3.0, релиз 3.0.74.2. При существенном отличии вашего релиза сверяйтесь с встроенной справкой (F1).

Частые вопросы

Чем «Обороты счёта» отличаются от «Оборотно-сальдовой ведомости по счёту»?
Наполнение почти одинаковое. «Обороты счёта» исторически удобнее для разбивки по корреспондирующим счетам и по датам; ОСВ по счёту — для сальдо и оборотов по аналитике. На практике берите тот, что привычнее — данные из одного регистра.
Почему в отчёте НДС идёт по счёту 3130?
Потому что при реализации сумма НДС попадает в кредит 3130 «НДС к уплате» (проводка Дт 1210 Кт 3130). Ставка в РК в 2026 году — 16 %, поэтому со 1 000 000 ₸ дохода НДС = 160 000 ₸.
Как увидеть обороты только по одному контрагенту?
Задайте группировку по субконто «Контрагенты» и добавьте отбор: Контрагент = нужное ТОО. Останутся только его обороты и сальдо.
Можно ли посмотреть обороты в валюте?
Да. На вкладке «Показатели» включите «Валютная сумма». Для валютных счетов увидите сумму и в тенге, и в валюте.
Как из отчёта попасть в конкретный документ?
Двойной щелчок по сумме → «Регистратор» или переход в Карточку счёта, где перечислены документы. Оттуда открываете реализацию, платёжку и т. д.
Отчёт меняет данные в базе?
Нет. Это отчёт только для чтения. Он не проводит документы, не создаёт ЭСФ и СНТ, ничего не удаляет.
Почему конечное сальдо красным (отрицательное)?
Красным 1С выделяет сальдо, «неправильное» по природе счёта: например, кредитовое сальдо на активном счёте. Это сигнал искать ошибку — переплату, «минусовой» остаток товара, непроведённый документ.
Как быстро сравнить два периода?
Постройте отчёт с разбивкой «по месяцам» за нужный интервал — обороты лягут по столбцам, разницу видно сразу без пересборки.

Читайте также

Источники

Была ли статья полезна?
💼 Нужна помощь с 1С или учётом? Слава КВЦ — многолетняя практика в 1С в Казахстане. Изучите разложенный НК РК 2026 или спросите в чате BuhGPT — ответит за секунды.
Теги:KZReports