Проверено на релизе 3.0.74.2 «Бухгалтерия для Казахстана» (редакция 3.0).
Квартал закрыт, налоговая ждёт декларацию по НДС, а вы не помните — форма 300.00 в этом релизе уже обновлена под ставку 16 % или тянет старый шаблон? Вы открываете список регламентированных отчётов, чтобы выбрать нужную форму ФНО, задать период и получить готовую декларацию, которую можно выгрузить в Кабинет налогоплательщика. Именно этим списком форм и управляет справочник «Регламентированные отчёты».
1. Назначение
Справочник «Регламентированные отчёты» — это встроенный классификатор всех форм отчётности, которые умеет заполнять конфигурация: налоговые формы (ФНО), статистические отчёты, отчёты в фонды. Каждый элемент справочника — одна форма (300.00, 200.00, 100.00 и т. д.) с привязанным шаблоном, периодичностью и периодом действия. Из этого справочника вы выбираете форму, когда создаёте конкретный отчёт за период.
2. Где найти
Три рабочих пути:
- Отчёты → 1С‑Отчётность → Регламентированные отчёты — основное рабочее место, отсюда вы создаёте и сдаёте формы.
- Отчёты → Виды отчётов — открывает сам справочник форм (перечень всех ФНО и статформ).
- Через строку навигации: Сервис → «Перейти по навигационной ссылке» и вставьте:
e1cib/list/Справочник.РегламентированныеОтчеты
Ссылка открывает справочник напрямую — удобно, когда нужно посмотреть, какие версии форм зашиты в релиз.
2а. Как узнать свой релиз
Справка → О программе (или значок «i» в правом верхнем углу). В открывшемся окне — версия платформы (например, 8.3.24.xxxx) и релиз конфигурации («Бухгалтерия для Казахстана, редакция 3.0, версия 3.0.74.2»). Релиз важен: формы ФНО меняются законом почти каждый год, и только в актуальном релизе форма 300.00 считает НДС по ставке 16 %, а форма 200.00 применяет вычет по ИПН 30 МРП. Если релиз старый — обновитесь через Конфигурация → Обновление, иначе сдадите декларацию по устаревшему шаблону.
3. Как заполнить
Сам справочник форм редактировать не нужно — он поставляется и обновляется вместе с конфигурацией. Ваша работа — создать отчёт на основе формы из справочника. Порядок такой:
- Отчёты → 1С‑Отчётность → Регламентированные отчёты, кнопка «Создать».
- В окне выбора найдите форму по коду или названию (300.00, 200.00, 100.00…). Это и есть выбор элемента справочника.
Ключевые поля создаваемого отчёта:
| Поле | Зачем и что будет при ошибке |
|---|---|
| Организация (обязательно) | За кого сдаёте. Если организаций несколько и выберете не ту — отчёт соберёт чужие обороты, суммы налога не сойдутся с учётом. |
| Форма (вид отчёта) (обязательно) | Определяет шаблон и алгоритм расчёта. Выберете 910.00 вместо 300.00 — получите форму упрощёнки вместо НДС. |
| Период / Налоговый период (обязательно) | По НДС — квартал, по ИПН/СН — месяц, по КПН — год. Ошибётесь в периоде — в декларацию попадут обороты не того квартала. |
| Признак отчёта (обязательно для ФНО) | Очередной / Дополнительный / Ликвидационный / По уведомлению. «Дополнительный» вместо «очередного» налоговая примет как корректировку — суммы задвоятся или зачтутся неверно. |
| Категория / особенности налогоплательщика | Резидентство, отраслевые признаки, участие в СЭЗ. Влияют на состав приложений формы. |
- Нажмите «Заполнить» — конфигурация подтянет данные из учёта (обороты по счетам, начисленные налоги, данные по сотрудникам).
- Проверьте расчётные строки, при необходимости скорректируйте ячейки, доступные для ручного ввода (жёлтые).
- «Проверить» — встроенная проверка контрольных соотношений и форматно‑логического контроля (ФЛК).
- «Записать», затем «Отправить» (при подключённой 1С‑Отчётности) или «Выгрузить» в файл для загрузки в Кабинет налогоплательщика / СОНО.
4. Разобранный пример с проводками
Ситуация. ТОО «Астана Трейд», плательщик НДС, за 3‑й квартал 2026 года. Нужно сдать ФНО 300.00 (НДС).
Обороты квартала (в тенге):
- Реализация товаров: 20 000 000 ₸, НДС по ставке 16 % = 3 200 000 ₸.
- Приобретение товаров и услуг с НДС: 12 500 000 ₸, НДС в зачёт 16 % = 2 000 000 ₸.
В течение квартала документы реализации и поступления сформировали проводки:
| Операция | Дт | Кт | Сумма, ₸ |
|---|---|---|---|
| Реализация товаров | 1210 | 6010 | 20 000 000 |
| НДС с реализации | 1210 | 3130 | 3 200 000 |
| Списана себестоимость | 7010 | 1330 | 13 000 000 |
| Поступили товары | 1330 | 3310 | 12 500 000 |
| НДС по приобретению | 1420 | 3310 | 2 000 000 |
| НДС отнесён в зачёт | 3130 | 1420 | 2 000 000 |
Расчёт в форме 300.00 (кнопка «Заполнить» подтягивает эти данные):
- Строка облагаемого оборота (300.00.001) — 20 000 000 ₸, начисленный НДС — 3 200 000 ₸.
- НДС, относимый в зачёт — 2 000 000 ₸.
- НДС к уплате = 3 200 000 − 2 000 000 = 1 200 000 ₸ (кредитовое сальдо по счёту 3130).
Уплата налога в бюджет закроет остаток:
| Операция | Дт | Кт | Сумма, ₸ |
|---|---|---|---|
| Уплачен НДС в бюджет | 3130 | 1030 | 1 200 000 |
Важно: сам регламентированный отчёт проводок не делает — он читает уже сформированные учётом движения по счёту 3130 и данные регистра «НДС». Проводки выше рождают документы реализации, поступления и списания с расчётного счёта, а форма 300.00 лишь сводит их в декларацию.
5. Виды отчётов (что даёт справочник)
Через справочник доступны все группы регламентированной отчётности РК:
- Налоговые формы (ФНО): 300.00 — НДС; 200.00 — ИПН и социальные платежи (ОПВ, ОПВР, ВОСМС, ОСМС, СО, соцналог); 100.00 — КПН; 700.00 — налог на имущество, землю, транспорт; 910.00 — упрощённая декларация; 911.00 — патент; 328.00/320.00 — импорт из ЕАЭС; 250.00 — декларация об активах и обязательствах.
- Статистическая отчётность — формы Бюро нацстатистики.
- Отчёты в фонды и уполномоченные органы.
Для формы 200.00 актуальные параметры 2026 года зашиты именно в релизе: базовый вычет по ИПН 30 МРП (30 × 4 325 = 129 750 ₸ в месяц, но не более 360 МРП за год), ИПН 10 % (и 15 % с дохода свыше 8 500 МРП в год), ОПВ 10 % (база — не более 50 МЗП, то есть 50 × 85 000 = 4 250 000 ₸), ОПВР 3,5 %, ВОСМС 2 %, ОСМС 3 %, СО 5 %, социальный налог 6 %.
6. Что формируется при заполнении и отправке
- Заполненная форма ФНО с рассчитанными строками и приложениями.
- Файл выгрузки в формате налоговой (XML) — для загрузки в Кабинет налогоплательщика или СОНО.
- Протокол проверки контрольных соотношений и ФЛК.
- При подключённой 1С‑Отчётности — отправка напрямую и получение уведомления о приёме/статуса обработки.
Отдельно помните про электронные документы: сами ЭСФ (через ИС ЭСФ) и СНТ формируются не из этого справочника, а из документов реализации/поступления. Но данные ЭСФ участвуют в сверке при заполнении реестров к форме 300.00 (приложения 300.07, 300.08).
7. Печатные формы
- Печатная форма ФНО в утверждённом формате (для 300.00, 200.00, 100.00 и т. д.) — на бумагу или PDF.
- Приложения к декларации (реестры счетов‑фактур, расшифровки).
- Титульный лист с реквизитами организации.
- Протокол проверки/ФЛК — для самоконтроля перед отправкой.
Печать — кнопка «Печать» в открытой форме отчёта; выгрузка в файл — «Выгрузить».
8. Частые ошибки
«Форма отчёта не актуальна. Обновите конфигурацию». Релиз старее, чем действующая редакция формы. Обновитесь (Конфигурация → Обновление) и пересоздайте отчёт — иначе НДС посчитается по старой ставке.
«Не заполнена организация» / «Не указан период». Отчёт не привязан к плательщику или периоду. Заполните шапку и нажмите «Заполнить» заново.
«Нарушено контрольное соотношение строк …». Сумма в строке не сходится с расчётной. Откройте «Проверить», посмотрите красные ячейки, сверьте с оборотами по счетам (для НДС — счёт 3130, регистр «НДС»).
«Расхождение с данными ИС ЭСФ по реестру». Обороты в приложении 300.07/300.08 не совпали с выписанными ЭСФ. Проверьте, все ли счета‑фактуры выписаны и проведены, перезаполните реестр.
«ФЛК: некорректный ИИН/БИН контрагента». В реестре есть контрагент с пустым или неверным БИН. Исправьте в карточке контрагента и перезаполните.
9. FAQ
Можно ли редактировать сам справочник «Регламентированные отчёты»? Нет смысла и не нужно — формы обновляются вместе с релизом конфигурации. Ваша задача — выбирать из них и заполнять отчёты.
Почему в форме 300.00 НДС считается по 16 %, а раньше было 12 %? С 2026 года базовая ставка НДС в РК — 16 %. Актуальный релиз (3.0.74.2) применяет её автоматически. Если видите 12 % — у вас устаревший шаблон, обновитесь.
Какой вычет по ИПН применяется в форме 200.00? Базовый налоговый вычет — 30 МРП в месяц (129 750 ₸ при МРП 4 325 ₸), но не более 360 МРП за год. Норма 14 МРП действовала до 2026 года и в текущем релизе уже не применяется.
Где взять актуальные формы, если нужной нет в списке? Обновите конфигурацию: новые и изменённые ФНО приходят с релизами. После обновления форма появится в справочнике автоматически.
Как сдать корректировку? Создайте новый отчёт той же формы за тот же период и укажите признак «Дополнительный». Отражайте только суммы изменений, а не полный оборот заново.
Отчёт заполнился нулями — почему? Чаще всего не проведены документы за период, выбран не тот период или не та организация. Проверьте шапку и наличие проводок, затем нажмите «Заполнить».
Можно ли отправить ФНО прямо из 1С? Да, при подключённом сервисе 1С‑Отчётность — кнопка «Отправить». Без него — «Выгрузить» файл и загрузить в Кабинет налогоплательщика / СОНО вручную.
Чем отличается «Виды отчётов» от «Регламентированных отчётов» в меню? «Виды отчётов» — это сам справочник форм (классификатор). «Регламентированные отчёты» — рабочее место, где хранятся уже созданные вами отчёты за периоды.
Формируются ли ЭСФ из этого справочника? Нет. ЭСФ и СНТ выписываются из документов реализации/поступления через ИС ЭСФ. Справочник отвечает только за формы отчётности, но данные ЭСФ используются при заполнении реестров к 300.00.
Как понять, приняла ли налоговая отчёт? При отправке через 1С‑Отчётность статус («Принято», «На обработке», «Отклонено») отображается в списке отчётов и в уведомлениях сервиса.
10. Смежные документы
- На основании чего заполняется: данные учёта — документы реализации и поступления (обороты и НДС по счёту 3130), начисления зарплаты и налогов с ФОТ (для 200.00), закрытие месяца и расчёт КПН (для 100.00), выписанные ЭСФ (реестры к 300.00).
- Что вводят на основании / рядом: платёжные документы на уплату налога (списание с расчётного счёта, Дт 3130 Кт 1030 и аналогичные по другим налогам), уведомления и требования из Кабинета налогоплательщика.
Как узнать свой релиз: Справка → О программе — там указаны версия платформы и релиз конфигурации.
Методичка подготовлена для релиза 3.0.74.2 «Бухгалтерия для Казахстана» (редакция 3.0). При обновлении конфигурации сверяйте состав и версии форм ФНО.
