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title: "文档《收到的发票》— 技术说明（哈萨克斯坦会计3.0.74.2）"
country: KZ
lang: zh
author: Сапа Т.И. (https://buhgpt.kz/authors/sapa-ti)
date: 2026-09-07
canonical: https://buhgpt.kz/suraqtar/dokument-schetfakturapoluchennyy-tehnicheskoe-opisanie-bu-zh
source: BuhGPT
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# 文档《收到的发票》— 技术说明（哈萨克斯坦会计3.0.74.2）

> **TL;DR:** 1. 对象识别 参数 值 对象类型 文档 名称 СчетФактураПолученный 完整路径 Документ.СчетФактураПолученный 同义词 “发票（收到）” 配置 哈萨克斯坦会计，版本 3.0（版本 3.0.74.2） 导航链接 e1cib/list/Документ.СчетФактураПолученный 在 1C 中查找位置 部分“主要活动” → “发票（收到）” 目的。 文档根据哈萨克斯坦法律登记从供应商收到的发票。用于记录输入增值税（2026 年税率为 16%），接受商品、服务、固定资产和无形资产的会计。

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1. 对象识别

参数
值

对象类型
文档

名称
СчетФактураПолученный

完整路径
Документ.СчетФактураПолученный

同义词
“发票（收到）”

配置
哈萨克斯坦会计，版本 3.0（版本 3.0.74.2）

导航链接
e1cib/list/Документ.СчетФактураПолученный

在 1C 中查找位置
部分“主要活动” → “发票（收到）”

目的。 文档根据哈萨克斯坦法律登记从供应商收到的发票。用于记录输入增值税（2026 年税率为 16%），接受商品、服务、固定资产和无形资产的会计。与电子发票系统（ЭСФ）和 СНТ 紧密集成：可以手动输入、根据入库单据输入或从 ЭСФ 信息系统中加载。支持发票的类型：主要、修正、附加。每天在收到供应商的货物和服务时使用。

2. 抬头和表格部分的必填项

2.1 抬头必填项

必填项
目的

Организация
发票接收组织（文档中的买方）。

Контрагент
开具发票的对方。

Поставщик
提供商品/服务的一方（在代理模式下可能与对方不同）。

Покупатель
发票中的买方。

ВидСчетаФактуры
类型：主要 / 修正 / 附加。确定处理逻辑和与原始文档的关系。

ОсновнойСчетФактура
指向被修正/补充的发票的链接。修正和附加类型必填。

НомерВходящегоДокумента
供应商发票的编号（用于登记输入增值税）。

ДатаВходящегоДокумента
供应商开具发票的日期。

СпособПолучения
获取方式（纸质 / 从 ЭСФ）。

КурсВзаиморасчетов
与坚戈（₸）的结算货币汇率。以坚戈计算 = 1。

КратностьВзаиморасчетов
结算货币的倍数。

如果未填写任何列出的必填项，则文档无法处理 — 平台会提示错误“字段…未填写”（见第 4 节）。

2.2 表格部分

表格部分
必填列
目的

Товары
Номенклатура, Количество, Коэффициент, СтавкаНДС
商品项目的行。系数 — 单位换算。

Услуги
Номенклатура, СтавкаНДС
服务的行。

ОС
ОсновноеСредство, Сумма, СтавкаНДС
被接受的固定资产。

НМА
НематериальныйАктив, Сумма, СтавкаНДС
无形资产。

ДокументыОснования
ДокументОснование
与入库单据的关联（一个或多个）。

УчастникиСовместнойДеятельности
УчастникСовместнойДеятельности
共同活动参与者的分配（简单合伙）。

增值税税率。 在 2026 年，哈萨克斯坦的基本增值税税率为 16%。在 СтавкаНДС 列中，还适用“增值税 0%”、“无增值税”、“按计算税率的增值税”，具体取决于操作。

3. 表单

表单
目的

ФормаДокумента
主要输入和编辑表单：抬头、表格部分、组织控制和基础行填写的处理程序。

ФормаСписка
文档列表（通过导航链接 e1cib/list/Документ.СчетФактураПолученный 打开）。

选择表单
从其他文档中选择发票（例如，在指定主要发票时）。

具体的附加（包括辅助和服务）表单的组成取决于交付 — 需要在具体的 3.0.74.2 版本中进行检查。

4. 模块的关键程序

以下是已通过配置证据确认的处理程序（消息文本直接引用自代码，版本 3.0.68.1；在 3.0.74.2 中逻辑保持不变）。

模块管理器 — ЗаполнитьПоДокументуОснования

根据基础文档（入库）填充发票数据。控制：

- 如果未获取基础数据或未填写 ДокументОснование（ЗначенияРеквизитов = Неопределено ИЛИ НЕ ЗначениеЗаполнено(ЗначенияРеквизитов.ДокументОснование)） — 提示：
文档“%1”未填写被冲销的文档。没有数据填充发票。

- 如果基础文档不允许输入发票（НЕ ДоступенВводНаОсновании） — 提示：
被冲销的文档“%1”不允许输入发票（收到）。

模块对象 — ОбработкаПроверкиЗаполнения

在记录/处理之前检查填写情况。特别是在“修正/附加”类型时，检查是否存在主要发票：

- 条件 НЕ ЗначениеЗаполнено(ЭтотОбъект.ОсновнойСчетФактура) → 字段“主要发票”未填写。

表单.表单文档 — ПриИзмененииЗначенияОрганизацииСервер

在更改组织时，与主要发票的组织进行核对：

- 条件 ОрганизацияСчетФактуры <> Объект.Организация → 清空字段并提示 主要发票的组织与文档的组织不符。字段“主要发票”已清空。

表单.表单文档 — ДокументыОснованияПередНачаломДобавления

在填写前一行之前，禁止添加新基础行：

- 条件 НЕ ЗначениеЗаполнено(Объект.ДокументыОснования[ПредыдущийНомер].ДокументОснование) → 在添加新行之前，必须填写前一行的“基础文档”列。

标准（典型）对象类型处理程序

此外，该类型文档的特点是：

- ОбработкаЗаполнения（模块对象） — 根据基础和从 ЭСФ 输入时的填写；

- ОбработкаПроведения / ОбработкаУдаленияПроведения — 生成和清除会计分录；

- ПриСозданииНаСервере，ПередЗаписьюНаСервере（表单） — 初始化和预记录控制。

5. 处理和会计分录

文档生成与输入增值税和发票有效性跟踪的会计分录。

5.1 累计登记“收到的发票信息”

目的： 用于增值税目的的输入发票的会计。
逻辑：

- 每个表格部分的行都会创建记录；

- 记录商品/固定资产/无形资产、金额、增值税金额、增值税税率（16%）、交易日期；

- 在“修正”类型时，生成冲销记录。

5.2 信息登记“已失效的发票”

目的： 跟踪发票的有效性。
逻辑：

- 在处理修正发票时，原始发票标记为已失效；

- 将修正和被修正的文档关联起来。

5.3 会计分录

本“发票（收到）”在哈萨克斯坦的典型方法中 — 首先是输入增值税的税务登记，通常由入库文档生成会计分录，而发票在 ЭСФ 中登记增值税。在设置中，当分录与入库关联时，使用哈萨克斯坦的典型会计科目计划：

操作
借方
贷方

商品入库
1330 “商品”
3310 “应付账款”

服务（计入费用/资产）
费用/资产账户
3310

可抵扣的输入增值税（16%）
1420 “可退还增值税”
3310

应付增值税（在交易中）
—
3130 “增值税”

示例：收到商品 1,000,000 ₸（不含增值税），增值税 16% = 160,000 ₸。借方 1330 — 1,000,000 ₸，借方 1420（增值税） — 160,000 ₸，贷方 3310 — 1,160,000 ₸。

哈萨克斯坦典型会计科目计划中涉及的其他账户：1210（短期应收账款），1030（活期账户中的资金），6010（销售收入），7010（销售成本）。

具体的分录集由该文档（而非入库文档）在 3.0.74.2 版本中生成 — 需要根据组织的会计政策设置进行检查。

6. 相关对象和基于文档的输入

创建场景（证据）：

- 基于商品入库 — 在完成入库后，登记从供应商收到的发票。

- 创建修正发票 — 供应商开具修正发票以替代之前开具的发票；原始发票标记为已失效。

- 无基础文档的手动输入 — 发票已收到，但入库尚未完成或文档流单独进行。

- 从 ЭСФ 加载 — 发票从 ЭСФ 信息系统导入。

- 将基础文档添加到现有发票 — 将手动输入/从 ЭСФ 导入的发票与入库文档关联。

相关对象：

- 入库文档（商品、服务、固定资产、无形资产） — 表格部分的来源；

- 本“СчетФактураПолученный”（通过 ОсновнойСчетФактура） — 用于修正/附加；

- ЭСФ/SNT 子系统 — 与 ЭСФ 信息系统的电子文档流；

- 对方、商品目录、固定资产、无形资产 — 填写的参考资料。

7. 扩展点

建议在不更改典型代码的情况下进行修改的地方：

- 扩展配置，拦截 ОбработкаПроверкиЗаполнения 和 ОбработкаЗаполнения 在对象模块中 — 进行额外检查和自动填写。

- 事件订阅（ПриЗаписи，ОбработкаПроведения） — 与外部会计系统集成和额外的会计分录。

- 可重定义的模块 ЭСФ 子系统 — 用于自定义加载/匹配电子发票的逻辑。

- 附加的必填

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