---
title: "Документ «РегистрацияПрочихОперацийПоРеализованнымТоварамВЦеляхНДС» — техническое описание (Бухгалтерия для Казахстана 3.0.74.2)"
country: KZ
lang: ru
author: Сапа Т.И. (https://buhgpt.kz/authors/sapa-ti)
date: 2026-09-06
canonical: https://buhgpt.kz/suraqtar/dokument-registraciyaprochihoperaciyporealizovannymtovaramvcelyahnds-t
source: BuhGPT
---

# Документ «РегистрацияПрочихОперацийПоРеализованнымТоварамВЦеляхНДС» — техническое описание (Бухгалтерия для Казахстана 3.0.74.2)

> **TL;DR:** 1. Идентификация Параметр Значение Тип объекта Документ (Documents) Имя РегистрацияПрочихОперацийПоРеализованнымТоварамВЦеляхНДС Полное имя Документ.РегистрацияПрочихОперацийПоРеализованнымТоварамВЦеляхНДС Синоним «Регистрация прочих операций по реализованным товарам (работам,

---

1. Идентификация

Параметр
Значение

Тип объекта
Документ (Documents)

Имя
РегистрацияПрочихОперацийПоРеализованнымТоварамВЦеляхНДС

Полное имя
Документ.РегистрацияПрочихОперацийПоРеализованнымТоварамВЦеляхНДС

Синоним
«Регистрация прочих операций по реализованным товарам (работам, услугам) в целях НДС»

Конфигурация
Бухгалтерия для Казахстана, редакция 3.0 (версия 3.0.74.2)

Страна учёта
Республика Казахстан, тенге (₸)

Назначение. Документ предназначен для регистрации прочих (нестандартных) операций по реализованным товарам, работам, услугам, основным средствам (ОС) и нематериальным активам (НМА) в целях учёта НДС. Применяется бухгалтером, когда операция реализации не покрывается типовыми документами продаж: безвозмездная передача, реализация в рамках совместной деятельности, передача/реализация ОС и НМА, корректировка ранее начисленного НДС, а также для формирования или дополнения счёта-фактуры выданного (ЭСФ). Документ интегрирован с подсистемой учёта НДС и синхронизируется с ЭСФ (ИС ЭСФ) и, при необходимости, с СНТ.

Актуальная ставка НДС в РК на 2026 год — 16% (применяется при расчёте СуммаНДС по строкам с обычной ставкой). Освобождённые и облагаемые по ставке 0% операции указываются через колонку СтавкаНДС.

Где найти в 1С: раздел «Налоговый учёт» → «Регистрация прочих операций по реализованным товарам (работам, услугам) в целях НДС».
Навигационная ссылка: e1cib/list/Документ.РегистрацияПрочихОперацийПоРеализованнымТоварамВЦеляхНДС

2. Реквизиты шапки и табличные части

2.1 Реквизиты шапки (обязательные)

Реквизит
Назначение

Организация
Организация, от имени которой регистрируется операция и начисляется НДС.

ВидОперации
Определяет сценарий и состав движений (реализация товаров/услуг, операции по ОС/НМА, корректировка НДС, совместная деятельность). Управляет видимостью табличных частей на форме.

Контрагент
Покупатель / получатель активов.

ДоговорКонтрагента
Договор, в разрезе которого ведутся взаиморасчёты и формируется задолженность.

СчетУчетаРасчетовСКонтрагентом
Счёт расчётов (для реализации покупателю — 1210 «Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей»).

КурсВзаиморасчетов
Курс валюты договора к тенге. Для расчётов в тенге — 1.

КратностьВзаиморасчетов
Кратность курса. Для тенге — 1.

ВидУчетаНУ
Вид учёта для налогового регистра (управляет отражением в регистре бухгалтерии «Налоговый» для целей КПН).

Прочие типовые реквизиты шапки: Номер, Дата, Комментарий, Ответственный, ДокументОснование (при вводе на основании и контроле отложенного НДС), флаг РучнаяКорректировка.

Если любой из обязательных реквизитов не заполнен, платформа не проведёт документ и выдаст сообщение «Поле … не заполнено».

2.2 Табличные части

Состав видимых табличных частей зависит от ВидОперации.

«Товары» — обязательные колонки:

Колонка
Назначение

Номенклатура
Реализуемая позиция.

Количество
Количество в единицах учёта.

Коэффициент
Коэффициент пересчёта единиц измерения.

СтавкаНДС
Ставка НДС (в РК 2026 — 16%, 0% или «Без НДС»).

НДСВидОперацииРеализации
Классификатор вида операции реализации для регистра «НДС».

СчетУчетаНДСПоРеализации
Счёт учёта НДС по реализации (3130 «НДС к уплате»).

Дополнительно в «Товарах» может заполняться номер ГТД — для импортных товаров, чтобы указать источник происхождения (сценарий 3.4).

«Услуги» — обязательные колонки: Номенклатура, СтавкаНДС, НДСВидОперацииРеализации, СчетУчетаНДСПоРеализации.

«ОС» — обязательные колонки: ОсновноеСредство, Сумма, СтавкаНДС, НДСВидОперацииРеализации, СчетУчетаНДСПоРеализации.

«НМА» — обязательные колонки: НематериальныйАктив, Сумма, СтавкаНДС, НДСВидОперацииРеализации, СчетУчетаНДСПоРеализации.

«УчастникиСовместнойДеятельности» — обязательная колонка: УчастникСовместнойДеятельности (для распределения операции между участниками совместной деятельности).

Если обязательная колонка не заполнена, документ не проводится.

3. Формы

Форма
Назначение

ФормаДокумента
Основная форма ввода/редактирования. Управляет видимостью табличных частей по ВидОперации, заполнением по документу-основанию, ручной корректировкой, вызовом формирования счёта-фактуры.

ФормаСписка
Список документов (журнал документов НДС). Открывается по навигационной ссылке.

ФормаВыбора
Выбор документа из других объектов (например, при подборе документа-основания).

4. Ключевые процедуры модулей (из evidence)

Модуль менеджера (ManagerModule)

- ПодготовитьПараметрыПроведения — формирует параметры и текст запроса для проведения; в её составе ТекстЗапросаНДС собирает данные табличных частей для движений по регистру накопления «НДС» и регистрам бухгалтерии.

- ВыполнитьКонтрольОтложенногоНДСКНачислению (≈70 строк) — при наличии заполненного ДокументОснование проверяет, что сумма отложенного НДС к начислению не превышает остатки по соответствующему счёту бухгалтерии и структурному подразделению. Остатки запрашиваются из регистра бухгалтерии «Типовой» на дату документа. При превышении формируется ошибка:
- Сумма НДС к начислению превышает сумму отложенного налога по документу "%1" на %2.

- Формат вывода суммы: ЧЦ=15; ЧДЦ=2; ЧРД='.'

Модуль формы (Форма.ФормаДокумента)

- ЗаполнитьПоДокументуОснованию — заполняет табличные части по выбранному документу-основанию. Если у основания нет подходящей табличной части (ПараметрыДокументаОснования.ИмяТабЧастиОснования = Неопределено), выдаёт: Табличная часть не может быть заполнена по выбранному документу-основанию….

- ВыборТипаДокументаОснованияЗавершение — обработчик выбора типа основания; при недопустимом типе: Табличная часть не может быть заполнена по этому типу документа-основания….

Тексты сообщений приведены дословно из кода (release 3.0.68.1). При появлении такого сообщения проверяйте соответствующее условие в коде.

Типовые обработчики (стандартные для документа этого вида)

- ОбработкаПроведения (модуль объекта) — вызывает ПодготовитьПараметрыПроведения, ВыполнитьКонтрольОтложенногоНДСКНачислению и записывает движения.

- ОбработкаЗаполнения — заполнение при вводе на основании.

- ОбработкаПроверкиЗаполнения — контроль обязательных реквизитов и колонок.

- ПриИзмененииВидаОперации (форма) — перестроение видимости табличных частей.

- ПриИзмененииРучнойКорректировки — отключение/включение автоматического пересчёта сумм НДС и оборотов.

5. Проведение и движения

Конкретные счета приведены по типовому плану счетов РК; ставка НДС — 16%.

5.1 Регистр накопления «НДС» (вид движения — Приход)

Начисление НДС к уплате по реализованным товарам/услугам/ОС/НМА. Записи формируются по каждой строке табличных частей с аналитикой: Организация, Контрагент, Договор, НДСВидОперацииРеализации, СчетУчетаНДСПоРеализации. Ресурсы: СуммаНДС, ОборотПоРеализации.

5.2 Регистр бухгалтерии «Типовой» (проводки)

Дт
Кт
Сумма

1210 «Расчёты с покупателями»
6010 «Доход от реализации»
Оборот по реализации без НДС

1420 «Дебиторская задолженность по НДС»
3130 «НДС к уплате»
Сумма НДС

3520 «Авансы полученные»
1210 «Расчёты с покупателями»
Сумма зачёта аванса (при зачёте авансов)

При необходимости отражения себестоимости прочей реализации формируется проводка Дт 7010 «Себестоимость реализации» Кт 1330 «Товары» (в зависимости от вида операции и настройки).

5.3 Регистр бухгалтерии «Налоговый»

Движения аналогичны «Типовому», но с аналитикой по ВидУчетаНУ — используются для расчёта налогооблагаемой базы по КПН.

5.4 Регистр накопления «КорректировкаНДС» (Расход/Приход)

Формируется при виде операции корректировки (например, КорректировкиПрочее) и корректирует остатки НДС в регистре «НДС».

5.5 Пример расчёта (РК 2026, ставка 16%)

Реализация товара на сумму 1 000 000 ₸ без НДС:

- НДС = 1 000 000 × 16% = 160 000 ₸;

- Дт 1210 Кт 6010 — 1 000 000 ₸;

- Дт 1420 Кт 3130 — 160 000 ₸;

- Регистр «НДС» (Приход): ОборотПоРеализации = 1 000 000 ₸, СуммаНДС = 160 000 ₸;

- ИТОГ к получению от покупателя — 1 160 000 ₸.

6. Связанные объекты и ввод на основании

Ввод на основании (документы-основания):

- «Реализация товаров и услуг» — регистрация прочей операции по уже оформленной реализации (корректировка НДС, дополнительные условия).

- Документы по ОС/НМА — при передаче или реализации основных средств и нематериальных активов.

Объекты, создаваемые/дополняемые на основании данного документа:

- «Счёт-фактура выданный» / ЭСФ (ИС ЭСФ) — автоматическое формирование или дополнение счёта-фактуры по зарегистрированным операциям (сценарий 3.6);

- при движении товаров с прослеживаемостью — СНТ.

Сценарии применения (из evidence):

- Создание документа вручную для нестандартной операции реализации.

- Заполнение на основании «Реализации товаров и услуг».

- Регистрация операций по ОС.

- Заполнение «Товаров» с указанием номеров ГТД (импорт).

- Ручная корректировка сумм НДС/оборотов (флаг РучнаяКорректировка).

- Создание и дополнение счёта-фактуры выданного.

7. Точки расширения

- Модуль менеджера — переопределение ПодготовитьПараметрыПроведения / ТекстЗапросаНДС для добавления собственной аналитики или изменения состава движений; кастомизация ВыполнитьКонтрольОтложенногоНДСКНачислению.

- Модуль объекта — подписки на события ОбработкаПроведения, ОбработкаЗаполнения, ОбработкаПроверкиЗаполнения через расширение конфигурации.

- Форма документа — расширение обработчиков ЗаполнитьПоДокументуОснованию, ВыборТипаДокументаОснованияЗавершение, ПриИзмененииВидаОперации для новых видов операций и оснований.

- Дополнительные реквизиты и сведения — через механизм свойств (без изменения конфигурации).

- Интеграция с ЭСФ/СНТ — расширение выгрузки в ИС ЭСФ при добавлении собственных видов операций.

Требует проверки (версионно-специфично): точный состав счетов при зачёте авансов и отражении себестоимости, а также перечень допустимых документов-оснований могут отличаться между релизами линейки 3.0.7x — сверьте с текущей 3.0.74.2 в конфигураторе, так как приведённые тексты сообщений зафиксированы по release 3.0.68.1.

---
_BuhGPT — ИИ-помощник для бухгалтеров Казахстана: https://buhgpt.kz_