---
title: "Документ «Регистрация прочих операций по приобретённым товарам (работам, услугам) в целях НДС»"
country: KZ
lang: ru
author: Сапа Т.И. (https://buhgpt.kz/authors/sapa-ti)
date: 2026-09-06
canonical: https://buhgpt.kz/suraqtar/dokument-registraciya-prochih-operaciy-po-priobretennym-tovaram-rabota
source: BuhGPT
---

# Документ «Регистрация прочих операций по приобретённым товарам (работам, услугам) в целях НДС»

> **TL;DR:** 1. Идентификация Параметр Значение Тип объекта Документ (Document) Имя РегистрацияПрочихОперацийПоПриобретеннымТоварамВЦеляхНДС Полный путь Документ.РегистрацияПрочихОперацийПоПриобретеннымТоварамВЦеляхНДС Синоним «Регистрация прочих операций по приобретённым товарам (работам,

---

1. Идентификация

Параметр
Значение

Тип объекта
Документ (Document)

Имя
РегистрацияПрочихОперацийПоПриобретеннымТоварамВЦеляхНДС

Полный путь
Документ.РегистрацияПрочихОперацийПоПриобретеннымТоварамВЦеляхНДС

Синоним
«Регистрация прочих операций по приобретённым товарам (работам, услугам) в целях НДС»

Конфигурация
Бухгалтерия для Казахстана, редакция 3.0 (релиз 3.0.74.2)

Раздел
Налоговый учёт → расчёты и НДС

Назначение. Документ регистрирует в целях НДС операции по приобретённым товарам, работам, услугам, основным средствам и НМА, которые не были отражены в первичных документах поступления либо требуют корректировки. Основные задачи:

- принятие НДС к зачёту по дополнительным расходам (транспорт, доработка, услуги), не вошедшим в первичное поступление;

- восстановление НДС при списании/выбытии ОС и НМА, по которым НДС ранее был отнесён в зачёт;

- корректировка ранее принятого НДС по корректировочным счетам-фактурам поставщика;

- доучёт НДС по «отложенному» НДС и его контроль относительно документа-основания.

Применяется периодически, при выявлении необходимости доучёта или корректировки НДС. В расчётах используется ставка НДС РК 16 % (действует в 2026 году), валюта учёта — тенге (₸).

Где найти в 1С: раздел «Налоговый учёт» → «Регистрация прочих операций по приобретённым товарам (работам, услугам) в целях НДС».
Навигационная ссылка: e1cib/list/Документ.РегистрацияПрочихОперацийПоПриобретеннымТоварамВЦеляхНДС

2. Реквизиты шапки и табличные части

2.1 Обязательные реквизиты шапки

Реквизит
Назначение

Организация
Организация, от лица которой регистрируется операция по НДС

ВидОперации
Определяет сценарий обработки (принятие к зачёту, восстановление, корректировка) и состав движений

Контрагент
Поставщик товаров/работ/услуг/активов

ДоговорКонтрагента
Договор, в разрезе которого ведутся взаиморасчёты

СчетУчетаРасчетовСКонтрагентом
Счёт взаиморасчётов (типовой — 3310 «Краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам»)

КурсВзаиморасчетов, КратностьВзаиморасчетов
Курс и кратность валюты договора для пересчёта сумм в тенге

СчетЗатратНДСБУ
Счёт затрат/актива, на который относится НДС в бухгалтерском учёте

СчетЗатратНДСНУ
Аналогичный счёт для налогового учёта

ВидУчетаНУ
Вид учёта в целях НУ по данной операции

Если любое из перечисленных полей не заполнено — платформа не проведёт документ и выдаст сообщение «Поле … не заполнено».

2.2 Табличная часть «Товары»

Колонка
Назначение

Номенклатура
Приобретённый товар

Количество, Коэффициент
Количество и коэффициент пересчёта единиц

СтавкаНДС
Ставка НДС (для облагаемых операций 2026 г. — 16 %)

НДСВидОборота
Вид оборота по НДС (облагаемый / освобождённый / по нулевой ставке и т. п.)

НДСВидПоступления
Классификация поступления в целях НДС

СчетУчетаНДС
Счёт учёта НДС к зачёту (типовой — 1420)

СчетЗатратНДСБУ, СчетЗатратНДСНУ
Счета отнесения НДС в БУ и НУ

2.3 Табличная часть «Услуги»

Колонка
Назначение

Номенклатура
Приобретённая работа/услуга

СтавкаНДС
Ставка НДС

НДСВидОборота, НДСВидПоступления
Классификация оборота и поступления

СчетУчетаНДС
Счёт учёта НДС

2.4 Табличная часть «ОС»

Колонка
Назначение

ОсновноеСредство
Объект ОС

Сумма
Сумма операции

СтавкаНДС
Ставка НДС

НДСВидОборота, НДСВидПоступления
Классификация оборота/поступления

СчетУчетаНДС, СчетЗатратНДСБУ, СчетЗатратНДСНУ
Счета учёта НДС и отнесения затрат

2.5 Табличная часть «НМА»

Колонка
Назначение

НематериальныйАктив
Объект НМА

Сумма, СтавкаНДС
Сумма и ставка НДС

НДСВидОборота, НДСВидПоступления
Классификация оборота/поступления

СчетУчетаНДС, СчетЗатратНДСБУ, СчетЗатратНДСНУ
Счета учёта НДС и затрат

2.6 Табличная часть «УчастникиСовместнойДеятельности»

Колонка
Назначение

УчастникСовместнойДеятельности
Участник СД для распределения НДС по совместной деятельности

3. Формы

Форма
Назначение

ФормаДокумента
Основная форма ввода и редактирования: заполнение шапки, табличных частей по видам активов, запуск заполнения по документу-основанию, управление признаком «Отражать в бухгалтерском учёте»

ФормаСписка
Список документов вида, отбор и навигация

ФормаВыбора
Выбор документа при подборе из других объектов

Точный состав форм зависит от релиза; в приведённом evidence фигурирует Форма.ФормаДокумента.

4. Ключевые процедуры модулей

Из evidence (release-специфичные тексты — из релиза 3.0.68.1, актуальны и для 3.0.74.2 по логике):

- МодульМенеджера, ПодготовитьПараметрыПроведения — центральная процедура подготовки движений. Формирует набор временных таблиц:
- ТоварыНДС, УслугиНДС, ОС_НДС, НМА_НДС — суммы НДС по видам активов;

- ТаблицаТовары, ТаблицаУслуги, ТаблицаОС, ТаблицаНМА — суммы взаиморасчётов и НДС в валюте документа с пересчётом по курсу в тенге;

- ТаблицаЗачетАвансов — при необходимости зачёта авансов.

- МодульМенеджера, ВыполнитьКонтрольОтложенногоНДСкЗачету — контроль, что принимаемая в зачёт сумма НДС не превышает сумму отложенного налога по документу-основанию. Срабатывает при ЗначениеЗаполнено(ДокументОснование); при превышении выдаёт: «Сумма НДС к принятию в зачёт превышает сумму отложенного налога по документу "%1" на %2».

- Форма.ФормаДокумента, ОтражатьВБухгалтерскомУчетеПриИзменении — обработчик изменения признака отражения в БУ. Блокирует установку признака при условии Объект.НДСВключенВСтоимость И Объект.ОтражатьВБухгалтерскомУчете (при включении НДС в стоимость отражение в БУ выполняется в документе оприходования).

- Форма.ФормаДокумента, ЗаполнитьПоДокументуОснованию — заполнение табличных частей по выбранному основанию; если ПараметрыДокументаОснования.ИмяТабЧастиОснования = Неопределено, выдаёт «Табличная часть не может быть заполнена по выбранному документу-основанию…».

- Форма.ФормаДокумента, ВыборТипаДокументаОснованияЗавершение — обработка выбора типа основания с аналогичной проверкой пригодности табличной части.

Типовые обработчики документа (по стандартной модели вида объекта): ОбработкаПроведения, ОбработкаЗаполнения, ПриКопировании, ОбработкаПроверкиЗаполнения в модуле объекта.

5. Проведение и движения

При проведении формируются движения по регистрам (МодульМенеджера):

Регистр
Назначение

РегистрНакопления.НДСКВозмещению
Приход уплаченного НДС для зачёта (расход — при восстановлении)

РегистрНакопления.КорректировкаНДСКВозмещению
Корректировочные движения по НДС

РегистрБухгалтерии.Типовой
Проводки по бухгалтерскому плану счетов

РегистрБухгалтерии.Налоговый
Проводки по налоговому плану счетов

РегистрСведений.ПараметрыАмортизацииОСБухгалтерскийУчет
Параметры амортизации при операциях с ОС

РегистрСведений.ПервоначальныеСведенияНМАБухгалтерскийУчет
Первоначальные сведения по НМА

РегистрСведений.СобытияОСОрганизаций
Регистрация событий по ОС

Типовые проводки (план счетов РК, суммы в ₸)

Принятие НДС к зачёту (например, доп. расходы 1 000 000 ₸, НДС 16 % = 160 000 ₸):

Дт
Кт
Сумма
Содержание

1420 «НДС к зачёту»
3310 «КЗ поставщикам»
160 000 ₸
Отнесение уплаченного НДС в зачёт

Восстановление НДС (при списании ОС, восстанавливаемая сумма — например 48 000 ₸):

Дт
Кт
Сумма
Содержание

7210 «Административные расходы»
1420 «НДС к зачёту»
48 000 ₸
Восстановление ранее принятого НДС

Корректировка ранее принятого НДС — сторнирование либо дополнительные записи по тем же счетам (1420 / 3310) на сумму отклонения по корректировочной счёт-фактуре.

Счёт учёта НДС к зачёту (1420) и счёт взаиморасчётов (3310) берутся из реквизитов документа и табличных частей; в типовой поставке РК они предзаполнены. Прочие счета плана РК, задействованные в смежных операциях: 1210 (ДЗ покупателей), 1030 (деньги на текущих счетах), 1330 (товары), 3130 (НДС к уплате), 6010 (доход от реализации), 7010 (себестоимость).

Если Объект.НДСВключенВСтоимость истинно, бухгалтерские движения по НДС документ не формирует — они отражаются в документе оприходования; признак «Отражать в бухгалтерском учёте» в этом случае недоступен.

6. Связанные объекты и ввод на основании

Документ может создаваться на основании:

- платёжных поручений/платёжных документов;

- документов поступления товаров (работ, услуг);

- возвратов товаров;

- заявлений о ввозе (импорт);

- списаний ОС / НМА / товаров;

- счетов-фактур (в т. ч. полученных);

- поступлений из переработки.

Смежные электронные документы РК: ЭСФ (ИС ЭСФ) и СНТ — участвуют в подтверждении оборота и права на зачёт НДС.

Взаимодействует с подсистемами учёта ОС/НМА (через регистры сведений амортизации и событий) и с подсистемой НДС (регистры «НДС к возмещению» и «Корректировка НДС к возмещению»).

7. Точки расширения

- Расширения конфигурации — переопределение/дополнение процедур ОбработкаПроведения, ПодготовитьПараметрыПроведения, ВыполнитьКонтрольОтложенногоНДСкЗачету для добавочных проверок и движений.

- Обработчики форм — расширение ФормаДокумента (ЗаполнитьПоДокументуОснованию, ОтражатьВБухгалтерскомУчетеПриИзменении) для нестандартных сценариев заполнения.

- Подписки на события документа (проведение/запись) для интеграций.

- Правила ввода на основании — добавление новых типов документов-оснований (важно, чтобы у основания было корректно задано ИмяТабЧастиОснования).

- Ручная корректировка движений — для пользователей с правами бухгалтера доступно ручное редактирование проводок в сложных случаях.

Требует проверки в конкретном релизе 3.0.74.2: точные тексты сообщений и внутренние имена процедур (evidence снят с релиза 3.0.68.1 — логика совпадает, формулировки могут отличаться).

---
_BuhGPT — ИИ-помощник для бухгалтеров Казахстана: https://buhgpt.kz_