---
title: "Документ «Платежный ордер (списание денежных средств)» — Бухгалтерия для Казахстана 3.0.74.2"
country: KZ
lang: ru
author: Сапа Т.И. (https://buhgpt.kz/authors/sapa-ti)
date: 2026-09-06
canonical: https://buhgpt.kz/suraqtar/dokument-platezhnyy-order-spisanie-denezhnyh-sredstv-buhgalteriya-dlya
source: BuhGPT
---

# Документ «Платежный ордер (списание денежных средств)» — Бухгалтерия для Казахстана 3.0.74.2

> **TL;DR:** 1. Идентификация Параметр Значение Тип объекта Документ (Documents) Имя ПлатежныйОрдерСписаниеДенежныхСредств Полное имя Документ.ПлатежныйОрдерСписаниеДенежныхСредств Синоним «Платежный ордер (списание денежных средств)» Конфигурация Бухгалтерия для Казахстана, редакция 3.0 (

---

1. Идентификация

Параметр
Значение

Тип объекта
Документ (Documents)

Имя
ПлатежныйОрдерСписаниеДенежныхСредств

Полное имя
Документ.ПлатежныйОрдерСписаниеДенежныхСредств

Синоним
«Платежный ордер (списание денежных средств)»

Конфигурация
Бухгалтерия для Казахстана, редакция 3.0 (3.0.74.2)

Раздел интерфейса
«Денежные средства» (в ряде релизов — «Банк и касса»)

Навигационная ссылка
e1cib/list/Документ.ПлатежныйОрдерСписаниеДенежныхСредств

Назначение. Документ регистрирует безналичные исходящие платежи с банковских счетов организации: оплату поставщикам, возврат денег покупателям, расчёты по кредитам и займам, перечисление заработной платы, уплату налогов, взносов и прочих сборов, а также прочие списания. Формирует проводки бухгалтерского (БУ) и налогового (НУ) учёта, ведёт взаиморасчёты с контрагентами, записывает движения денежных средств. Поддерживает мультивалютные расчёты с автоматическим пересчётом курса (все суммы в примерах — в тенге, ₸), учёт комиссии банка и детализацию платежа по договорам и первичным документам.

Документ используется бухгалтерами и кассирами ежедневно. Может вводиться вручную либо автоматически на основании счетов на оплату и документов поставщиков.

2. Реквизиты шапки и табличные части

2.1 Обязательные реквизиты шапки

Реквизит
Назначение

Организация
Организация-плательщик, от лица которой выполняется списание.

ВидОперации
Определяет логику заполнения и состав проводок (оплата поставщику, возврат покупателю, перечисление зарплаты, прочее списание и т. д.).

ВалютаДокумента
Валюта платежа. По умолчанию — тенге (₸); при иной валюте применяется курс и кратность.

СуммаДокумента
Общая сумма списания в валюте документа.

Контрагент
Получатель платежа (поставщик, покупатель, бюджет и т. п.).

СчетКонтрагента
Банковский счёт контрагента-получателя.

СчетБанк
Банковский счёт организации, с которого списываются средства.

СчетОрганизации
Расчётный счёт организации (аналитика по счёту 1030), субконто для движений ДС.

ВидУчетаНУ
Управляет формированием параллельных проводок налогового учёта.

СчетУчетаРасчетовСКонтрагентомБУ
Счёт взаиморасчётов с контрагентом в БУ (по умолчанию 3310 / 1210).

СчетУчетаРасчетовСКонтрагентомНУ
Счёт взаиморасчётов в НУ (план счетов «Налоговый»).

Прочие функциональные реквизиты (используются в проверках и проводках): Оплачено (признак фактической оплаты — обязателен для проведения), ВключатьКомиссиюБанка, СуммаКомиссии, УчитыватьКПН, реквизиты структурного подразделения-отправителя (СтруктурноеПодразделениеОрганизацияОтправитель) при включённой поддержке структурных единиц.

2.2 Табличная часть «РасшифровкаПлатежа»

Построчная детализация платежа по договорам/документам. Обязательные колонки:

Колонка
Назначение

ДоговорКонтрагента
Договор, по которому идёт расчёт.

СуммаПлатежа
Сумма строки в валюте документа.

КурсВзаиморасчетов
Курс валюты договора взаиморасчётов.

КратностьВзаиморасчетов
Кратность курса.

СуммаВзаиморасчетов
Сумма в валюте взаиморасчётов.

СчетУчетаРасчетовСКонтрагентомБУ
Счёт взаиморасчётов в БУ по строке.

СчетУчетаРасчетовСКонтрагентомНУ
Счёт взаиморасчётов в НУ по строке.

Сумма всех строк РасшифровкаПлатежа должна совпадать с СуммаДокумента.

2.3 Табличная часть «ПеречислениеЗаработнойПлаты»

Используется при виде операции «Перечисление заработной платы». Обязательные колонки:

Колонка
Назначение

Физлицо
Работник — получатель зарплаты.

СуммаПлатежа
Сумма к перечислению по работнику.

Итог по СуммаПлатежа должен совпадать с СуммаДокумента.

Если обязательное поле не заполнено — платформа не проведёт документ и выдаст сообщение «Поле … не заполнено».

3. Формы

Форма
Назначение

ФормаДокумента
Основная форма ввода и редактирования. Управляет видимостью реквизитов и табличных частей в зависимости от ВидОперации, содержит клиент-серверные обработчики (в т. ч. ОрганизацияПриИзмененииНаСервере).

ФормаСписка
Список документов раздела «Денежные средства», отбор и групповые операции.

ФормаВыбора
Выбор документа при вводе на основании и в подборах из других объектов.

4. Ключевые процедуры модулей

Из evidence подтверждены проверки в модуле объекта и обработчик формы (тексты сообщений приведены дословно, релиз 3.0.68.1; в 3.0.74.2 формулировки, как правило, идентичны).

МодульОбъекта → ОбработкаПроверки�заполнения — контроль корректности перед проведением:

Сообщение 1С
Условие срабатывания

«Платежный ордер может быть проведен только если он оплачен (флаг "Оплачено"). До установки признака оплаты документ можно только записать.»
НЕ Оплачено

«Не указана ни одна из сумм (сумма документа, сумма комиссии)! Для проведения документа одна из сумм должна быть заполнена»
СуммаДокумента + СуммаКомиссии = 0

«Не совпадает сумма документа и суммы на выплату заработной платы!»
НЕ ПеречислениеЗаработнойПлаты.Итог("СуммаПлатежа") = СуммаДокумента

«Не совпадают сумма документа и ее расшифровка.»
НЕ РасшифровкаПлатежа.Итог("СуммаПлатежа") = СуммаДокумента

Форма.ФормаДокумента → ОрганизацияПриИзмененииНаСервере — при смене организации проверяет соответствие структурного подразделения-отправителя. Сообщение: «Значение в поле "Структурная единица (отправитель)" не соответствует выбранной организации и было изменено» (условие: включена поддержка работы со структурными подразделениями и заполнен СтруктурноеПодразделениеОрганизацияОтправитель).

Типовые обработчики этого вида документа (общая логика 1С):

- ОбработкаПроведения — формирование движений по регистрам БУ/НУ и ДС.

- ОбработкаЗаполнения — заполнение реквизитов при вводе на основании.

- ПередЗаписью — пересчёт сумм взаиморасчётов по курсу и кратности.

5. Проведение и движения

Документ формирует бухгалтерские проводки по типовому плану счетов РК в зависимости от ВидОперации. Кредит во всех случаях — счёт денежных средств 1030 (деньги на текущих банковских счетах) с аналитикой СчетОрганизации.

Оплата поставщику

Дт 3310 (КЗ поставщикам) / Контрагент, Договор
Кт 1030 (Деньги на текущих счетах) / СчетОрганизации

При наличии расшифровки — по каждой строке РасшифровкаПлатежа.

Возврат денежных средств покупателю

Дт 1210 (Краткосрочная ДЗ покупателей) / Контрагент, Договор
Кт 1030 / СчетОрганизации

Перечисление заработной платы

Дт 3350 (Расчёты по оплате труда) / Физлицо
Кт 1030 / СчетОрганизации

По каждой строке ПеречислениеЗаработнойПлаты.

Прочее списание (налоги, взносы, сборы)

Дт <СчетУчета> / <Субконто1, Субконто2, Субконто3>
Кт 1030 / СчетОрганизации

Счета и субконто заполняются вручную или автоматически по виду платежа. Пример: уплата ИПН, ОПВ 10%, ОПВР 3,5%, ВОСМС 2%, ОСМС 3%, СО 5%, соцналога 6% отражается списанием с 1030 в корреспонденции с соответствующими счетами обязательств по налогам и взносам.

Комиссия банка (при ВключатьКомиссиюБанка = Истина)

Дт 7210 (Банковские услуги) / Организация
Кт 1030 / СчетОрганизации   на сумму СуммаКомиссии

Проводки НУ (при УчитыватьКПН = Истина) формируются параллельно с БУ по плану счетов «Налоговый»:

Дт <СчетУчетаРасчетовСКонтрагентомНУ> / <СубконтоДтНУ1..3>
Кт <СчетБанкНУ> / СчетОрганизации

Регистры. Помимо бухгалтерских регистров, документ пишет движения по регистрам учёта денежных средств (остатки и обороты по банковским счетам) и регистрам взаиморасчётов с контрагентами; при виде операции «зарплата» — регистры взаиморасчётов по оплате труда.

Ставка НДС в РК с 2026 года — 16 %. Сам платёжный ордер НДС не начисляет (это денежный документ), но при оплате поставщику и последующем зачёте авансов НДС учитывается связанными документами по ставке 16 %.

6. Связанные объекты и ввод на основании

Документы-основания (ввод «на основании»):

- Документ.СчетНаОплатуПоставщика — оплата по выставленному счёту (сценарий 3.2).

- Документы поступления (акты, накладные, ГТД) — оплата задолженности.

Ввод на основании платёжного ордера / связанные документы:

- Документ.СчетФактураПолученный и ЭСФ (ИС ЭСФ) — при подтверждении расчётов по НДС.

- Электронные документы: ЭСФ (электронная счёт-фактура) и СНТ (сопроводительная накладная на товары) — формируются на смежных документах товародвижения, а не самим ордером.

Аналитика/справочники: Справочник.Контрагенты, Справочник.ДоговорыКонтрагентов, Справочник.БанковскиеСчета, Справочник.ФизическиеЛица, ПланСчетов.Хозрасчетный, ПланСчетов.Налоговый.

Типовые сценарии применения:

- Оплата поставщику вручную — регистрация оплаты, ещё не прошедшей через банк.

- Оплата на основании счёта на оплату.

- Учёт комиссии банка как расхода (7210).

- Перечисление зарплаты на карточные счета работников.

- Прочее списание — налоги, сборы, штрафы, не связанные с расчётами с контрагентами.

7. Точки расширения

- Расширение конфигурации: переопределение/дополнение обработчиков ОбработкаПроверкиЗаполнения, ОбработкаПроведения, ОбработкаЗаполнения модуля объекта; добавление реквизитов и колонок табличных частей.

- Подписки на события (ПриЗаписи, ПриПроведении) — для интеграций с банк-клиентом и внешними учётными контурами.

- Общие модули логики банка — переопределение алгоритмов подстановки счетов взаиморасчётов и видов платежа.

- Формы: расширение ФормаДокумента для дополнительных полей и обработчиков (например, ОрганизацияПриИзмененииНаСервере).

- Правила обмена / форматы ЭДО — для выгрузки в банк и обмена ЭСФ/СНТ.

- Настройки: признаки ВключатьКомиссиюБанка, УчитыватьКПН и параметр «поддержка работы со структурными подразделениями» управляют составом движений и проверок — учитывать при доработках.

Требует проверки для 3.0.74.2: точные имена регистров учёта денежных средств и формулировки служебных сообщений могут отличаться от релиза 3.0.68.1, из которого взяты дословные тексты ошибок.

---
_BuhGPT — ИИ-помощник для бухгалтеров Казахстана: https://buhgpt.kz_