---
title: "Анализ субконто (налоговый учёт) в 1С:Бухгалтерия для Казахстана — полная инструкция"
country: KZ
lang: ru
author: Сапа Т.И. (https://buhgpt.kz/authors/sapa-ti)
date: 2026-09-06
canonical: https://buhgpt.kz/suraqtar/analiz-subkonto-nalogovyy-uchet-v-1s-buhgalteriya-dlya-kazahstana-poln
source: BuhGPT
---

# Анализ субконто (налоговый учёт) в 1С:Бухгалтерия для Казахстана — полная инструкция

> **TL;DR:** Проверено на релизе 3.0.74.2 «Бухгалтерия для Казахстана» (редакция 3.0). Вы закрываете год и готовите декларацию по КПН (форма 100.00). Совокупный годовой доход в декларации не бьётся с оборотом по счёту 6010 в оборотке. Разница — 340 000 ₸, и вы не понимаете, из-за какого ко

---

Проверено на релизе 3.0.74.2 «Бухгалтерия для Казахстана» (редакция 3.0).

Вы закрываете год и готовите декларацию по КПН (форма 100.00). Совокупный годовой доход в декларации не бьётся с оборотом по счёту 6010 в оборотке. Разница — 340 000 ₸, и вы не понимаете, из-за какого контрагента и какого документа она вылезла. Оборотка показывает только бухгалтерскую сумму, а вам нужна цифра именно налогового учёта — с учётом постоянных и временных разниц. Вот здесь и открывается «Анализ субконто (налоговый учёт)»: он разворачивает обороты и сальдо по одному объекту аналитики (контрагенту, ОС, номенклатурной группе) сразу в трёх показателях — НУ, ПР, ВР — и по всем счетам, где этот объект «засветился».

1. Назначение

Отчёт показывает движения и остатки по выбранному виду субконто (аналитики) в данных налогового учёта: обороты, начальное и конечное сальдо, с разбивкой по счетам и по показателям НУ (налоговый учёт), ПР (постоянные разницы) и ВР (временные разницы). Используется для сверки данных под декларации по КПН и для поиска расхождений между бухгалтерским и налоговым учётом.

2. Где найти

Раздел «Отчёты» → «Стандартные отчёты» → «Анализ субконто». В окне отчёта в поле выбора данных выберите вид учёта «Налоговый» (в некоторых релизах это отдельная строка списка отчётов — «Анализ субконто (налоговый учёт)»).

Быстрее всего — по навигационной ссылке. Меню «Сервис» → «Перейти по навигационной ссылке» (или Ctrl+клик по адресной строке) и вставьте:

e1cib/list/Отчет.АнализСубконтоНалоговый

2а. Как узнать свой релиз

«Справка» → «О программе» (или значок «i» в правом верхнем углу). В открывшемся окне — версия платформы (например, 8.3.24) и релиз конфигурации («Бухгалтерия для Казахстана, редакция 3.0, версия 3.0.74.2»). Все поля, кнопки и показатели ниже описаны для релиза 3.0.74.2. В другом релизе набор колонок может немного отличаться.

3. Как заполнить (построить отчёт)

Отчёт не проводится и не записывается — вы задаёте параметры и жмёте «Сформировать». Ключевые поля:

Поле
Зачем нужно
Что будет, если задать неверно

Период (обязательно)
Задаёт интервал оборотов и дату сальдо. Для КПН — с 01.01 по 31.12 года.
Слишком узкий период — потеряете обороты, сумма не сойдётся с декларацией.

Организация (обязательно, если их несколько)
Отбирает данные одной фирмы.
Смешаете данные двух юрлиц — цифры «поедут».

Виды субконто (обязательно)
Главная настройка. Выбираете 1–3 вида аналитики (Контрагенты, Договоры, Основные средства, Номенклатурные группы и т. д.). Первый вид — верхний уровень группировки.
Выберете не тот вид — отчёт будет пустым или не по той аналитике.

Значения субконто (отбор)
Ограничивает одним объектом — например, одним контрагентом «ТОО Караван».
Без отбора получите всех — простыня на сотни строк.

Показатели: НУ, ПР, ВР, БУ
Галочки на закладке «Показатели». НУ — сумма налогового учёта. ПР и ВР — постоянные и временные разницы. БУ = НУ + ПР + ВР.
Снимете НУ — не увидите налоговую сумму, ради которой и открывали отчёт.

Данные: сумма / количество / валюта
Что выводить в числовых колонках. По умолчанию — сумма.
Забудете «Количество» — не увидите движение в штуках по товарам/ОС.

Группировка (по субконто)
Разворачивать ли до документов внутри объекта. Ставьте «С разбивкой по субконто» + детализация.
Без детализации не «провалитесь» до конкретной операции-виновника.

Отбор по счёту
Оставить только нужные счета (6010, 7010, 2420).
Без отбора смешаете доходы, расходы и амортизацию в одной куче.

После настройки нажмите «Сформировать». Двойной клик по строке открывает расшифровку до документа-первоисточника.

4. Разобранный пример с цифрами

Ситуация. Год закрыт. По счёту 6010 «Доход от реализации» в оборотке — оборот 12 340 000 ₸. В декларации по КПН доход посчитался 12 000 000 ₸. Ищем разницу 340 000 ₸ по контрагенту ТОО «Караван».

Настройка отчёта:

- Период: 01.01.2026 – 31.12.2026;

- Вид субконто: Контрагенты → отбор «ТОО Караван»;

- Показатели: НУ, ПР, ВР, БУ;

- Отбор по счёту: 6010.

Что вы увидите (обороты по кредиту 6010):

Контрагент / документ
БУ
НУ
ПР
ВР

ТОО «Караван», всего
4 340 000
4 000 000
340 000
—

Реализация №112 от 15.03
4 000 000
4 000 000
—
—

Корректировка реализации №5
340 000
0
340 000
—

Разница видна сразу: корректировка реализации на 340 000 ₸ прошла в бухучёте (доход), но в налоговом учёте квалифицирована как постоянная разница (ПР) — например, безвозмездная передача, не признаваемая доходом в НУ. Отсюда и расхождение с формой 100.00: декларация берёт колонку НУ (12 000 000), а оборотка показывает БУ (12 340 000).

Проводки исходных документов, которые отчёт свёл воедино:

Реализация №112 (сумма без НДС 4 000 000 ₸, НДС 16% = 640 000 ₸):

- Дт 1210 Кт 6010 — 4 000 000 ₸ (НУ 4 000 000, доход);

- Дт 1210 Кт 3130 — 640 000 ₸ (НДС к уплате, налоговый учёт по НДС отдельно);

- Дт 7010 Кт 1330 — себестоимость.

Корректировка (безвозмездная передача 340 000 ₸):

- Дт 1210 Кт 6010 — 340 000 ₸, но с признаком ПР (в НУ доход = 0).

Вывод: расхождение объяснено, декларация заполнена верно, править ничего не нужно — нужно лишь понимать природу разницы.

5. Варианты использования (режимы отчёта)

Это отчёт, у него нет «видов операции», но есть типовые режимы:

- Сверка по контрагенту — вид субконто «Контрагенты» (+ «Договоры»);

- Налоговая амортизация ОС — вид субконто «Основные средства», счёт 2420/7210, контроль ВР между БУ- и НУ-амортизацией;

- Доходы по номенклатурным группам — вид субконто «Номенклатурные группы», счета 6010/7010;

- Анализ разниц — включаете только ПР и ВР, чтобы увидеть, где расходятся учёты;

- Многоуровневая аналитика — до трёх видов субконто одновременно (например, Контрагенты → Договоры → Документы расчётов).

6. Что показывает отчёт (колонки и данные)

Отчёт ничего не проводит, не создаёт ЭСФ/СНТ и не пишет движения в регистры — он только читает уже сформированные проводки налогового учёта. Выводит:

- Сальдо на начало периода — по дебету/кредиту, в показателях НУ, ПР, ВР;

- Обороты за период — дебет и кредит по каждому счёту в разрезе субконто;

- Сальдо на конец периода;

- Показатели: НУ, ПР, ВР и контрольная сумма БУ = НУ + ПР + ВР;

- Расшифровку — двойным кликом до документа, регистра, проводки.

Источник данных — записи регистра бухгалтерии по налоговому учёту, сформированные документами реализации, поступления, начисления амортизации, закрытия месяца.

7. Печатные формы

Отдельного бланка у отчёта нет — печатается сама сформированная таблица:

- Печать (кнопка «Печать» или Ctrl+P) — вывод табличного документа на принтер;

- Сохранить как — в Excel (.xlsx), PDF, .mxl;

- Отправить по почте — вложением из формы отчёта.

Перед печатью настройте видимые колонки через «Показать настройки» → «Оформление», чтобы не печатать пустые ПР/ВР.

8. Частые ошибки

«Не заполнены обязательные поля: Вид субконто» — не выбран ни один вид аналитики. Откройте настройки, добавьте хотя бы один вид субконто и сформируйте заново.

Отчёт пустой, хотя обороты есть. Обычно выбран вид субконто, которого нет на нужных счетах, либо стоит жёсткий отбор по значению, которого не было в периоде. Уберите отбор и расширьте период.

Колонка НУ пустая, а БУ заполнена. Проводки сформированы без налогового учёта — например, ручная операция, где не заполнены суммы НУ. Откройте документ-первоисточник (двойной клик) и допроведите/заполните НУ, либо используйте «Помощник закрытия месяца».

БУ ≠ НУ + ПР + ВР по строке. Нарушено правило балансировки — чаще всего из-за ручной проводки, где вручную вбили только БУ. Найдите документ через расшифровку и исправьте суммы НУ/ПР/ВР.

«Сумма в декларации не совпадает с отчётом». Декларация берёт показатель НУ, а вы смотрите на БУ. Включите колонку НУ и сравнивайте именно её.

9. FAQ

В чём разница с обычным «Анализом субконто»?
Обычный показывает бухгалтерский учёт, налоговый — данные НУ с колонками ПР и ВР. Для сверки под КПН нужен именно налоговый вариант.

Почему БУ и НУ различаются?
Из-за постоянных (ПР) и временных (ВР) разниц: часть расходов/доходов не признаётся в налоговом учёте или признаётся в другом периоде. Действует равенство БУ = НУ + ПР + ВР.

Как посмотреть разницы по одному контрагенту?
Вид субконто «Контрагенты», в отборе укажите нужного, включите показатели ПР и ВР.

Отчёт создаёт проводки или ЭСФ?
Нет. Это отчёт — он только читает уже существующие данные. Проводки и ЭСФ формируют документы реализации/поступления.

Влияет ли ставка НДС 16% на этот отчёт?
Косвенно: суммы НДС уже сидят в проводках документов (счёт 3130). Отчёт показывает их как есть; сам он ставку не считает.

Как провалиться до документа-виновника?
Двойной клик по строке или сумме — откроется расшифровка, ещё клик — сам документ.

Можно ли вывести количество, а не только сумму?
Да, на закладке «Данные» включите «Количество» — колонка появится по товарам и ОС.

Почему в отчёте нет некоторых счетов?
Отчёт выводит только счета, где ведётся выбранный вид субконто. Если на счёте нет этой аналитики — он не покажется.

Как свести отчёт с декларацией по КПН (форма 100.00)?
Сравнивайте колонку НУ за период 01.01–31.12. Именно эти суммы попадают в совокупный годовой доход и вычеты декларации.

Можно сохранить настройки, чтобы не задавать заново?
Да — «Сохранить настройки» в меню «Ещё»; в следующий раз выберете из списка.

10. Смежные отчёты и документы

- Источники данных: «Реализация ТМЗ и услуг», «Поступление ТМЗ и услуг», «Регламентная операция» (амортизация, закрытие месяца), ручные операции — именно их движения читает отчёт.

- Похожие отчёты: «Оборотно-сальдовая ведомость по счёту (налоговый учёт)», «Карточка счёта (НУ)», «Обороты счёта».

- Куда ведёт результат: сверка перед заполнением декларации по КПН (форма 100.00) и регистров налогового учёта.

- Проверка расчёта налогов: «Помощник закрытия месяца» и «Справка-расчёт» по отложенному налогу.

Как узнать свой релиз

«Справка» → «О программе»: там указаны версия платформы и релиз конфигурации. Эта методичка составлена для «Бухгалтерия для Казахстана», редакция 3.0, релиз 3.0.74.2. При расхождении набора колонок сверьтесь со своим релизом.

Подготовлено для релиза 3.0.74.2 «Бухгалтерия для Казахстана» (ред. 3.0).

---
_BuhGPT — ИИ-помощник для бухгалтеров Казахстана: https://buhgpt.kz_